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文档简介
泓域咨询MACRO/ 磷酸三钠项目立项申请报告磷酸三钠项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22924.79平方米(折合约34.37亩),其中:净用地面积22924.79平方米(红线范围折合约34.37亩)。项目规划总建筑面积31865.46平方米,其中:规划建设主体工程20326.61平方米,计容建筑面积31865.46平方米;预计建筑工程投资2600.99万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为磷酸三钠,根据市场情况,预计年产值15607.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5508.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2600.992531.97160.275508.481.1工程费用万元2600.992531.9711414.291.1.1建筑工程费用万元2600.992600.9935.86%1.1.2设备购置及安装费万元2531.972531.9734.91%1.2工程建设其他费用万元375.52375.525.18%1.2.1无形资产万元222.46222.461.3预备费万元153.06153.061.3.1基本预备费万元81.8681.861.3.2涨价预备费万元71.2071.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元5508.485508.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1744.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11414.294188.829782.1811414.2911414.2911414.291.1应收账款万元3424.291369.712739.433424.293424.293424.291.2存货万元5136.432054.574109.145136.435136.435136.431.2.1原辅材料万元1540.93616.371232.741540.931540.931540.931.2.2燃料动力万元77.0530.8261.6477.0577.0577.051.2.3在产品万元2362.76945.101890.212362.762362.762362.761.2.4产成品万元1155.70462.28924.561155.701155.701155.701.3现金万元2853.571141.432282.862853.572853.572853.572流动负债万元9669.803867.927735.849669.809669.809669.802.1应付账款万元9669.803867.927735.849669.809669.809669.803流动资金万元1744.49697.801395.591744.491744.491744.494铺底流动资金万元581.49232.60465.20581.49581.49581.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7252.97万元,其中:固定资产投资5508.48万元,占项目总投资的75.95%;流动资金1744.49万元,占项目总投资的24.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2600.99万元,占项目总投资的35.86%;设备购置费2531.97万元,占项目总投资的34.91%;其它投资375.52万元,占项目总投资的5.18%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5508.48+1744.49=7252.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7252.97131.67%131.67%100.00%2项目建设投资万元5508.48100.00%100.00%75.95%2.1工程费用万元5132.9693.18%93.18%70.77%2.1.1建筑工程费万元2600.9947.22%47.22%35.86%2.1.2设备购置及安装费万元2531.9745.96%45.96%34.91%2.2工程建设其他费用万元222.464.04%4.04%3.07%2.2.1无形资产万元222.464.04%4.04%3.07%2.3预备费万元153.062.78%2.78%2.11%2.3.1基本预备费万元81.861.49%1.49%1.13%2.3.2涨价预备费万元71.201.29%1.29%0.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5508.48100.00%100.00%75.95%5建设期间费用万元6流动资金万元1744.4931.67%31.67%24.05%7铺底流动资金万元581.5010.56%10.56%8.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.06%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.59%,固定资产投资强度160.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8924.038924.0320326.6120326.611825.061.1主要生产车间5354.425354.4212195.9712195.971131.541.2辅助生产车间2855.692855.696504.526504.52584.021.3其他生产车间713.92713.921178.941178.94109.502仓储工程1893.361893.367500.257500.25489.762.1成品贮存473.34473.341875.061875.06122.442.2原料仓储984.55984.553900.133900.13254.682.3辅助材料仓库435.47435.471725.061725.06112.643供配电工程100.98100.98100.98100.987.423.1供配电室100.98100.98100.98100.987.424给排水工程116.13116.13116.13116.136.644.1给排水116.13116.13116.13116.136.645服务性工程1199.131199.131199.131199.1378.305.1办公用房616.13616.13616.13616.1344.645.2生活服务583.00583.00583.00583.0037.376消防及环保工程338.28338.28338.28338.2824.856.1消防环保工程338.28338.28338.28338.2824.857项目总图工程50.4950.4950.4950.49130.167.1场地及道路硬化3399.35566.47566.477.2场区围墙566.473399.353399.357.3安全保卫室50.4950.4950.4950.498绿化工程1108.4338.80合计12622.3931865.4631865.462600.99(四)设备方案项目计划购置设备共计71台(套),设备购置费2531.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量909834.61千瓦时,折合111.82吨标准煤。2、项目年总用水量9839.79立方米,折合0.84吨标准煤。3、“磷酸三钠项目投资建设项目”,年用电量909834.61千瓦时,年总用水量9839.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.66吨标准煤/年。达产年综合节能量46.02吨标准煤/年,项目总节能率25.50%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“磷酸三钠项目”主要从事磷酸三钠项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性磷酸三钠项目选址于xxx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新区环境保
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