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文档简介
泓域咨询MACRO/ 秸秆致密成型生物质燃料项目立项申请报告秸秆致密成型生物质燃料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30461.89平方米(折合约45.67亩),其中:净用地面积30461.89平方米(红线范围折合约45.67亩)。项目规划总建筑面积44474.36平方米,其中:规划建设主体工程30114.02平方米,计容建筑面积44474.36平方米;预计建筑工程投资3958.10万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为秸秆致密成型生物质燃料,根据市场情况,预计年产值9492.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7985.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3958.103280.84174.867985.861.1工程费用万元3958.103280.847111.301.1.1建筑工程费用万元3958.103958.1042.61%1.1.2设备购置及安装费万元3280.843280.8435.32%1.2工程建设其他费用万元746.92746.928.04%1.2.1无形资产万元429.16429.161.3预备费万元317.76317.761.3.1基本预备费万元186.06186.061.3.2涨价预备费万元131.70131.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元7985.867985.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1304.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7111.303520.414875.887111.307111.307111.301.1应收账款万元2133.391173.361493.372133.392133.392133.391.2存货万元3200.091760.052240.063200.093200.093200.091.2.1原辅材料万元960.03528.01672.02960.03960.03960.031.2.2燃料动力万元48.0026.4033.6048.0048.0048.001.2.3在产品万元1472.04809.621030.431472.041472.041472.041.2.4产成品万元720.02396.01504.01720.02720.02720.021.3现金万元1777.83977.801244.481777.831777.831777.832流动负债万元5807.193193.954065.035807.195807.195807.192.1应付账款万元5807.193193.954065.035807.195807.195807.193流动资金万元1304.11717.26912.881304.111304.111304.114铺底流动资金万元434.70239.09304.29434.70434.70434.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9289.97万元,其中:固定资产投资7985.86万元,占项目总投资的85.96%;流动资金1304.11万元,占项目总投资的14.04%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3958.10万元,占项目总投资的42.61%;设备购置费3280.84万元,占项目总投资的35.32%;其它投资746.92万元,占项目总投资的8.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7985.86+1304.11=9289.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9289.97116.33%116.33%100.00%2项目建设投资万元7985.86100.00%100.00%85.96%2.1工程费用万元7238.9490.65%90.65%77.92%2.1.1建筑工程费万元3958.1049.56%49.56%42.61%2.1.2设备购置及安装费万元3280.8441.08%41.08%35.32%2.2工程建设其他费用万元429.165.37%5.37%4.62%2.2.1无形资产万元429.165.37%5.37%4.62%2.3预备费万元317.763.98%3.98%3.42%2.3.1基本预备费万元186.062.33%2.33%2.00%2.3.2涨价预备费万元131.701.65%1.65%1.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7985.86100.00%100.00%85.96%5建设期间费用万元6流动资金万元1304.1116.33%16.33%14.04%7铺底流动资金万元434.705.44%5.44%4.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.27%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度174.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11687.8911687.8930114.0230114.022948.071.1主要生产车间7012.737012.7318068.4118068.411827.801.2辅助生产车间3740.123740.129636.499636.49943.381.3其他生产车间935.03935.031746.611746.61176.882仓储工程2479.752479.759334.229334.22664.582.1成品贮存619.94619.942333.552333.55166.152.2原料仓储1289.471289.474853.794853.79345.582.3辅助材料仓库570.34570.342146.872146.87152.853供配电工程132.25132.25132.25132.2510.593.1供配电室132.25132.25132.25132.2510.594给排水工程152.09152.09152.09152.099.474.1给排水152.09152.09152.09152.099.475服务性工程1570.511570.511570.511570.51111.825.1办公用房919.90919.90919.90919.9050.055.2生活服务650.61650.61650.61650.6150.236消防及环保工程443.05443.05443.05443.0535.496.1消防环保工程443.05443.05443.05443.0535.497项目总图工程66.1366.1366.1366.13110.907.1场地及道路硬化4484.06930.14930.147.2场区围墙930.144484.064484.067.3安全保卫室66.1366.1366.1366.138绿化工程1919.5567.18合计16531.6744474.3644474.363958.10(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费3280.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量448408.03千瓦时,折合55.11吨标准煤。2、项目年总用水量5639.60立方米,折合0.48吨标准煤。3、“秸秆致密成型生物质燃料项目投资建设项目”,年用电量448408.03千瓦时,年总用水量5639.60立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.59吨标准煤/年。达产年综合节能量21.62吨标准煤/年,项目总节能率27.19%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“秸秆致密成型生物质燃料项目”主要从事秸秆致密成型生物质燃料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性秸秆致密成型生物质燃料项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,
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