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文档简介

泓域咨询MACRO/ 烟磺酰胺项目立项申请报告烟磺酰胺项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人邱xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47196.92平方米(折合约70.76亩),其中:净用地面积47196.92平方米(红线范围折合约70.76亩)。项目规划总建筑面积65131.75平方米,其中:规划建设主体工程44970.29平方米,计容建筑面积65131.75平方米;预计建筑工程投资5495.43万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为烟磺酰胺,根据市场情况,预计年产值15633.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12491.97(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5495.434148.46176.5412491.971.1工程费用万元5495.434148.469576.411.1.1建筑工程费用万元5495.435495.4337.10%1.1.2设备购置及安装费万元4148.464148.4628.00%1.2工程建设其他费用万元2848.082848.0819.23%1.2.1无形资产万元1616.421616.421.3预备费万元1231.661231.661.3.1基本预备费万元504.65504.651.3.2涨价预备费万元727.01727.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元12491.9712491.972、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2322.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9576.414410.789107.159576.419576.419576.411.1应收账款万元2872.921149.172298.342872.922872.922872.921.2存货万元4309.381723.753447.514309.384309.384309.381.2.1原辅材料万元1292.81517.131034.251292.811292.811292.811.2.2燃料动力万元64.6425.8651.7164.6464.6464.641.2.3在产品万元1982.31792.931585.851982.311982.311982.311.2.4产成品万元969.61387.84775.69969.61969.61969.611.3现金万元2394.10957.641915.282394.102394.102394.102流动负债万元7254.402901.765803.527254.407254.407254.402.1应付账款万元7254.402901.765803.527254.407254.407254.403流动资金万元2322.01928.801857.612322.012322.012322.014铺底流动资金万元774.00309.60619.20774.00774.00774.003、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14813.98万元,其中:固定资产投资12491.97万元,占项目总投资的84.33%;流动资金2322.01万元,占项目总投资的15.67%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5495.43万元,占项目总投资的37.10%;设备购置费4148.46万元,占项目总投资的28.00%;其它投资2848.08万元,占项目总投资的19.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12491.97+2322.01=14813.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14813.98118.59%118.59%100.00%2项目建设投资万元12491.97100.00%100.00%84.33%2.1工程费用万元9643.8977.20%77.20%65.10%2.1.1建筑工程费万元5495.4343.99%43.99%37.10%2.1.2设备购置及安装费万元4148.4633.21%33.21%28.00%2.2工程建设其他费用万元1616.4212.94%12.94%10.91%2.2.1无形资产万元1616.4212.94%12.94%10.91%2.3预备费万元1231.669.86%9.86%8.31%2.3.1基本预备费万元504.654.04%4.04%3.41%2.3.2涨价预备费万元727.015.82%5.82%4.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12491.97100.00%100.00%84.33%5建设期间费用万元6流动资金万元2322.0118.59%18.59%15.67%7铺底流动资金万元774.006.20%6.20%5.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.26%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.64%,固定资产投资强度176.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23110.8323110.8344970.2944970.294173.761.1主要生产车间13866.5013866.5026982.1726982.172587.731.2辅助生产车间7395.477395.4714390.4914390.491335.601.3其他生产车间1848.871848.872608.282608.28250.432仓储工程4903.294903.2913104.9513104.95884.572.1成品贮存1225.821225.823276.243276.24221.142.2原料仓储2549.712549.716814.576814.57459.982.3辅助材料仓库1127.761127.763014.143014.14203.453供配电工程261.51261.51261.51261.5119.863.1供配电室261.51261.51261.51261.5119.864给排水工程300.74300.74300.74300.7417.764.1给排水300.74300.74300.74300.7417.765服务性工程3105.423105.423105.423105.42209.615.1办公用房1849.101849.101849.101849.1092.045.2生活服务1256.321256.321256.321256.3292.956消防及环保工程876.05876.05876.05876.0566.526.1消防环保工程876.05876.05876.05876.0566.527项目总图工程130.75130.75130.75130.7531.627.1场地及道路硬化8640.471871.021871.027.2场区围墙1871.028640.478640.477.3安全保卫室130.75130.75130.75130.758绿化工程2620.8091.73合计32688.5965131.7565131.755495.43(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费4148.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量1366135.14千瓦时,折合167.90吨标准煤。2、项目年总用水量9842.80立方米,折合0.84吨标准煤。3、“烟磺酰胺项目投资建设项目”,年用电量1366135.14千瓦时,年总用水量9842.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.74吨标准煤/年。达产年综合节能量62.41吨标准煤/年,项目总节能率24.71%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“烟磺酰胺项目”主要从事烟磺酰胺项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性烟磺酰胺项目选址于xx工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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