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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电子控制器项目立项申请报告电子控制器项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人沈xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20083.37平方米(折合约30.11亩),其中:净用地面积20083.37平方米(红线范围折合约30.11亩)。项目规划总建筑面积22493.37平方米,其中:规划建设主体工程17768.33平方米,计容建筑面积22493.37平方米;预计建筑工程投资1973.97万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子控制器,根据市场情况,预计年产值16039.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5956.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1973.972633.12197.815956.061.1工程费用万元1973.972633.1210285.511.1.1建筑工程费用万元1973.971973.9724.26%1.1.2设备购置及安装费万元2633.122633.1232.36%1.2工程建设其他费用万元1348.971348.9716.58%1.2.1无形资产万元570.30570.301.3预备费万元778.67778.671.3.1基本预备费万元330.91330.911.3.2涨价预备费万元447.76447.762建设期利息万元3固定资产投资现值万元5956.065956.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2179.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10285.515475.597939.2910285.5110285.5110285.511.1应收账款万元3085.651388.542159.963085.653085.653085.651.2存货万元4628.482082.823239.944628.484628.484628.481.2.1原辅材料万元1388.54624.84971.981388.541388.541388.541.2.2燃料动力万元69.4331.2448.6069.4369.4369.431.2.3在产品万元2129.10958.101490.372129.102129.102129.101.2.4产成品万元1041.41468.63728.991041.411041.411041.411.3现金万元2571.381157.121799.962571.382571.382571.382流动负债万元8105.803647.615674.068105.808105.808105.802.1应付账款万元8105.803647.615674.068105.808105.808105.803流动资金万元2179.71980.871525.802179.712179.712179.714铺底流动资金万元726.56326.96508.60726.56726.56726.563、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8135.77万元,其中:固定资产投资5956.06万元,占项目总投资的73.21%;流动资金2179.71万元,占项目总投资的26.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1973.97万元,占项目总投资的24.26%;设备购置费2633.12万元,占项目总投资的32.36%;其它投资1348.97万元,占项目总投资的16.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5956.06+2179.71=8135.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8135.77136.60%136.60%100.00%2项目建设投资万元5956.06100.00%100.00%73.21%2.1工程费用万元4607.0977.35%77.35%56.63%2.1.1建筑工程费万元1973.9733.14%33.14%24.26%2.1.2设备购置及安装费万元2633.1244.21%44.21%32.36%2.2工程建设其他费用万元570.309.58%9.58%7.01%2.2.1无形资产万元570.309.58%9.58%7.01%2.3预备费万元778.6713.07%13.07%9.57%2.3.1基本预备费万元330.915.56%5.56%4.07%2.3.2涨价预备费万元447.767.52%7.52%5.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5956.06100.00%100.00%73.21%5建设期间费用万元6流动资金万元2179.7136.60%36.60%26.79%7铺底流动资金万元726.5712.20%12.20%8.93%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.81%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率6.25%,固定资产投资强度197.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9202.339202.3317768.3317768.331715.241.1主要生产车间5521.405521.4010661.0010661.001063.451.2辅助生产车间2944.752944.755685.875685.87548.881.3其他生产车间736.19736.191030.561030.56102.912仓储工程1952.401952.403071.283071.28215.622.1成品贮存488.10488.10767.82767.8253.912.2原料仓储1015.251015.251597.071597.07112.122.3辅助材料仓库449.05449.05706.39706.3949.593供配电工程104.13104.13104.13104.138.223.1供配电室104.13104.13104.13104.138.224给排水工程119.75119.75119.75119.757.364.1给排水119.75119.75119.75119.757.365服务性工程1236.521236.521236.521236.5286.815.1办公用房606.67606.67606.67606.6736.695.2生活服务629.85629.85629.85629.8539.206消防及环保工程348.83348.83348.83348.8327.556.1消防环保工程348.83348.83348.83348.8327.557项目总图工程52.0652.0652.0652.06-123.337.1场地及道路硬化3440.22745.62745.627.2场区围墙745.623440.223440.227.3安全保卫室52.0652.0652.0652.068绿化工程1042.8636.50合计13016.0322493.3722493.371973.97(四)设备方案项目计划购置设备共计58台(套),设备购置费2633.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量942136.91千瓦时,折合115.79吨标准煤。2、项目年总用水量7244.70立方米,折合0.62吨标准煤。3、“电子控制器项目投资建设项目”,年用电量942136.91千瓦时,年总用水量7244.70立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.41吨标准煤/年。达产年综合节能量32.83吨标准煤/年,项目总节能率23.89%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业示范园区发展规划,符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电子控制器项目”主要从事电子控制器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子控制器项目选址于某某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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