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文档简介
泓域咨询MACRO/ 石材包装盒项目立项申请报告石材包装盒项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10498.58平方米(折合约15.74亩),其中:净用地面积10498.58平方米(红线范围折合约15.74亩)。项目规划总建筑面积12283.34平方米,其中:规划建设主体工程9556.14平方米,计容建筑面积12283.34平方米;预计建筑工程投资897.58万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为石材包装盒,根据市场情况,预计年产值5044.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3106.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元897.581364.40197.373106.601.1工程费用万元897.581364.403321.021.1.1建筑工程费用万元897.58897.5824.38%1.1.2设备购置及安装费万元1364.401364.4037.05%1.2工程建设其他费用万元844.62844.6222.94%1.2.1无形资产万元401.34401.341.3预备费万元443.28443.281.3.1基本预备费万元243.60243.601.3.2涨价预备费万元199.68199.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元3106.603106.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金575.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3321.021719.212731.443321.023321.023321.021.1应收账款万元996.31547.97747.23996.31996.31996.311.2存货万元1494.46821.951120.841494.461494.461494.461.2.1原辅材料万元448.34246.59336.25448.34448.34448.341.2.2燃料动力万元22.4212.3316.8122.4222.4222.421.2.3在产品万元687.45378.10515.59687.45687.45687.451.2.4产成品万元336.25184.94252.19336.25336.25336.251.3现金万元830.25456.64622.69830.25830.25830.252流动负债万元2745.451510.002059.092745.452745.452745.452.1应付账款万元2745.451510.002059.092745.452745.452745.453流动资金万元575.57316.56431.68575.57575.57575.574铺底流动资金万元191.85105.52143.89191.85191.85191.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3682.17万元,其中:固定资产投资3106.60万元,占项目总投资的84.37%;流动资金575.57万元,占项目总投资的15.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资897.58万元,占项目总投资的24.38%;设备购置费1364.40万元,占项目总投资的37.05%;其它投资844.62万元,占项目总投资的22.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3106.60+575.57=3682.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3682.17118.53%118.53%100.00%2项目建设投资万元3106.60100.00%100.00%84.37%2.1工程费用万元2261.9872.81%72.81%61.43%2.1.1建筑工程费万元897.5828.89%28.89%24.38%2.1.2设备购置及安装费万元1364.4043.92%43.92%37.05%2.2工程建设其他费用万元401.3412.92%12.92%10.90%2.2.1无形资产万元401.3412.92%12.92%10.90%2.3预备费万元443.2814.27%14.27%12.04%2.3.1基本预备费万元243.607.84%7.84%6.62%2.3.2涨价预备费万元199.686.43%6.43%5.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3106.60100.00%100.00%84.37%5建设期间费用万元6流动资金万元575.5718.53%18.53%15.63%7铺底流动资金万元191.866.18%6.18%5.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.56%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率7.42%,固定资产投资强度197.37万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5905.345905.349556.149556.14768.121.1主要生产车间3543.203543.205733.685733.68476.231.2辅助生产车间1889.711889.713057.963057.96245.801.3其他生产车间472.43472.43554.26554.2646.092仓储工程1252.901252.901772.681772.68103.632.1成品贮存313.23313.23443.17443.1725.912.2原料仓储651.51651.51921.79921.7953.892.3辅助材料仓库288.17288.17407.72407.7223.833供配电工程66.8266.8266.8266.824.393.1供配电室66.8266.8266.8266.824.394给排水工程76.8476.8476.8476.843.934.1给排水76.8476.8476.8476.843.935服务性工程793.50793.50793.50793.5046.395.1办公用房376.81376.81376.81376.8119.355.2生活服务416.69416.69416.69416.6926.496消防及环保工程223.85223.85223.85223.8514.726.1消防环保工程223.85223.85223.85223.8514.727项目总图工程33.4133.4133.4133.41-68.567.1场地及道路硬化2241.80387.42387.427.2场区围墙387.422241.802241.807.3安全保卫室33.4133.4133.4133.418绿化工程713.1324.96合计8352.6712283.3412283.34897.58(四)设备方案项目计划购置设备共计43台(套),设备购置费1364.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量1193313.76千瓦时,折合146.66吨标准煤。2、项目年总用水量3692.24立方米,折合0.32吨标准煤。3、“石材包装盒项目投资建设项目”,年用电量1193313.76千瓦时,年总用水量3692.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)146.98吨标准煤/年。达产年综合节能量36.74吨标准煤/年,项目总节能率23.15%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“石材包装盒项目”主要从事石材包装盒项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性石材包装盒项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、
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