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文档简介

泓域咨询MACRO/ 半挂车项目立项申请报告半挂车项目立项申请报告一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9964.98平方米(折合约14.94亩),其中:净用地面积9964.98平方米(红线范围折合约14.94亩)。项目规划总建筑面积14947.47平方米,其中:规划建设主体工程11485.02平方米,计容建筑面积14947.47平方米;预计建筑工程投资1076.66万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为半挂车,根据市场情况,预计年产值8189.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2643.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1076.66783.16176.942643.481.1工程费用万元1076.66783.166092.961.1.1建筑工程费用万元1076.661076.6628.38%1.1.2设备购置及安装费万元783.16783.1620.64%1.2工程建设其他费用万元783.66783.6620.65%1.2.1无形资产万元329.28329.281.3预备费万元454.38454.381.3.1基本预备费万元197.03197.031.3.2涨价预备费万元257.35257.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元2643.482643.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1150.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6092.963001.373539.466092.966092.966092.961.1应收账款万元1827.891005.341279.521827.891827.891827.891.2存货万元2741.831508.011919.282741.832741.832741.831.2.1原辅材料万元822.55452.40575.78822.55822.55822.551.2.2燃料动力万元41.1322.6228.7941.1341.1341.131.2.3在产品万元1261.24693.68882.871261.241261.241261.241.2.4产成品万元616.91339.30431.84616.91616.91616.911.3现金万元1523.24837.781066.271523.241523.241523.242流动负债万元4942.062718.133459.444942.064942.064942.062.1应付账款万元4942.062718.133459.444942.064942.064942.063流动资金万元1150.90633.00805.631150.901150.901150.904铺底流动资金万元383.63211.00268.54383.63383.63383.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3794.38万元,其中:固定资产投资2643.48万元,占项目总投资的69.67%;流动资金1150.90万元,占项目总投资的30.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1076.66万元,占项目总投资的28.38%;设备购置费783.16万元,占项目总投资的20.64%;其它投资783.66万元,占项目总投资的20.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2643.48+1150.90=3794.38(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3794.38143.54%143.54%100.00%2项目建设投资万元2643.48100.00%100.00%69.67%2.1工程费用万元1859.8270.35%70.35%49.02%2.1.1建筑工程费万元1076.6640.73%40.73%28.38%2.1.2设备购置及安装费万元783.1629.63%29.63%20.64%2.2工程建设其他费用万元329.2812.46%12.46%8.68%2.2.1无形资产万元329.2812.46%12.46%8.68%2.3预备费万元454.3817.19%17.19%11.98%2.3.1基本预备费万元197.037.45%7.45%5.19%2.3.2涨价预备费万元257.359.74%9.74%6.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2643.48100.00%100.00%69.67%5建设期间费用万元6流动资金万元1150.9043.54%43.54%30.33%7铺底流动资金万元383.6314.51%14.51%10.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.23%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率5.86%,固定资产投资强度176.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5159.235159.2311485.0211485.02909.991.1主要生产车间3095.543095.546891.016891.01564.191.2辅助生产车间1650.951650.953675.213675.21291.201.3其他生产车间412.74412.74666.13666.1354.602仓储工程1094.601094.602250.592250.59129.692.1成品贮存273.65273.65562.65562.6532.422.2原料仓储569.19569.191170.311170.3167.442.3辅助材料仓库251.76251.76517.64517.6429.833供配电工程58.3858.3858.3858.383.783.1供配电室58.3858.3858.3858.383.784给排水工程67.1467.1467.1467.143.394.1给排水67.1467.1467.1467.143.395服务性工程693.25693.25693.25693.2539.955.1办公用房390.42390.42390.42390.4217.555.2生活服务302.83302.83302.83302.8323.616消防及环保工程195.57195.57195.57195.5712.686.1消防环保工程195.57195.57195.57195.5712.687项目总图工程29.1929.1929.1929.19-51.307.1场地及道路硬化1872.52333.20333.207.2场区围墙333.201872.521872.527.3安全保卫室29.1929.1929.1929.198绿化工程813.6028.48合计7297.3514947.4714947.471076.66(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费783.16万元。五、节能与环保1、项目年用电量990142.85千瓦时,折合121.69吨标准煤。2、项目年总用水量5076.37立方米,折合0.43吨标准煤。3、“半挂车项目投资建设项目”,年用电量990142.85千瓦时,年总用水量5076.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.12吨标准煤/年。达产年综合节能量32.46吨标准煤/年,项目总节能率26.83%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“半挂车项目”主要从事半挂车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性半挂车项目选址于某某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产

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