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泓域咨询MACRO/ 竹生物质颗粒燃料项目立项申请报告竹生物质颗粒燃料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55227.60平方米(折合约82.80亩),其中:净用地面积55227.60平方米(红线范围折合约82.80亩)。项目规划总建筑面积64064.02平方米,其中:规划建设主体工程45937.45平方米,计容建筑面积64064.02平方米;预计建筑工程投资5648.92万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为竹生物质颗粒燃料,根据市场情况,预计年产值33298.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14408.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5648.927156.25174.0214408.861.1工程费用万元5648.927156.2522508.531.1.1建筑工程费用万元5648.925648.9229.98%1.1.2设备购置及安装费万元7156.257156.2537.98%1.2工程建设其他费用万元1603.691603.698.51%1.2.1无形资产万元921.65921.651.3预备费万元682.04682.041.3.1基本预备费万元362.47362.471.3.2涨价预备费万元319.57319.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元14408.8614408.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4433.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22508.5312218.9320390.6822508.5322508.5322508.531.1应收账款万元6752.564051.545402.056752.566752.566752.561.2存货万元10128.846077.308103.0710128.8410128.8410128.841.2.1原辅材料万元3038.651823.192430.923038.653038.653038.651.2.2燃料动力万元151.9391.16121.55151.93151.93151.931.2.3在产品万元4659.272795.563727.414659.274659.274659.271.2.4产成品万元2278.991367.391823.192278.992278.992278.991.3现金万元5627.133376.284501.715627.135627.135627.132流动负债万元18074.7610844.8614459.8118074.7618074.7618074.762.1应付账款万元18074.7610844.8614459.8118074.7618074.7618074.763流动资金万元4433.772660.263547.024433.774433.774433.774铺底流动资金万元1477.91886.751182.341477.911477.911477.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18842.63万元,其中:固定资产投资14408.86万元,占项目总投资的76.47%;流动资金4433.77万元,占项目总投资的23.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5648.92万元,占项目总投资的29.98%;设备购置费7156.25万元,占项目总投资的37.98%;其它投资1603.69万元,占项目总投资的8.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14408.86+4433.77=18842.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18842.63130.77%130.77%100.00%2项目建设投资万元14408.86100.00%100.00%76.47%2.1工程费用万元12805.1788.87%88.87%67.96%2.1.1建筑工程费万元5648.9239.20%39.20%29.98%2.1.2设备购置及安装费万元7156.2549.67%49.67%37.98%2.2工程建设其他费用万元921.656.40%6.40%4.89%2.2.1无形资产万元921.656.40%6.40%4.89%2.3预备费万元682.044.73%4.73%3.62%2.3.1基本预备费万元362.472.52%2.52%1.92%2.3.2涨价预备费万元319.572.22%2.22%1.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14408.86100.00%100.00%76.47%5建设期间费用万元6流动资金万元4433.7730.77%30.77%23.53%7铺底流动资金万元1477.9210.26%10.26%7.84%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.25%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率5.51%,固定资产投资强度174.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23915.6223915.6245937.4545937.454455.651.1主要生产车间14349.3714349.3727562.4727562.472762.501.2辅助生产车间7653.007653.0014699.9814699.981425.811.3其他生产车间1913.251913.252664.372664.37267.342仓储工程5074.035074.0311782.2711782.27831.132.1成品贮存1268.511268.512945.572945.57207.782.2原料仓储2638.502638.506126.786126.78432.192.3辅助材料仓库1167.031167.032709.922709.92191.163供配电工程270.62270.62270.62270.6221.483.1供配电室270.62270.62270.62270.6221.484给排水工程311.21311.21311.21311.2119.214.1给排水311.21311.21311.21311.2119.215服务性工程3213.563213.563213.563213.56226.695.1办公用房1586.811586.811586.811586.81118.755.2生活服务1626.751626.751626.751626.75121.836消防及环保工程906.56906.56906.56906.5671.946.1消防环保工程906.56906.56906.56906.5671.947项目总图工程135.31135.31135.31135.31-79.947.1场地及道路硬化9213.011405.181405.187.2场区围墙1405.189213.019213.017.3安全保卫室135.31135.31135.31135.318绿化工程2935.90102.76合计33826.9064064.0264064.025648.92(四)设备方案项目计划购置设备共计148台(套),设备购置费7156.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量720902.76千瓦时,折合88.60吨标准煤。2、项目年总用水量21847.08立方米,折合1.87吨标准煤。3、“竹生物质颗粒燃料项目投资建设项目”,年用电量720902.76千瓦时,年总用水量21847.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.47吨标准煤/年。达产年综合节能量25.52吨标准煤/年,项目总节能率27.82%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“竹生物质颗粒燃料项目”主要从事竹生物质颗粒燃料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性竹生物质颗粒燃料项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境

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