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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高档功能性产业用纺织品项目立项申请报告高档功能性产业用纺织品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35364.34平方米(折合约53.02亩),其中:净用地面积35364.34平方米(红线范围折合约53.02亩)。项目规划总建筑面积51985.58平方米,其中:规划建设主体工程37669.06平方米,计容建筑面积51985.58平方米;预计建筑工程投资3923.28万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档功能性产业用纺织品,根据市场情况,预计年产值16252.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9663.96(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3923.284230.89182.279663.961.1工程费用万元3923.284230.8911787.141.1.1建筑工程费用万元3923.283923.2834.60%1.1.2设备购置及安装费万元4230.894230.8937.31%1.2工程建设其他费用万元1509.791509.7913.31%1.2.1无形资产万元789.20789.201.3预备费万元720.59720.591.3.1基本预备费万元418.82418.821.3.2涨价预备费万元301.77301.772建设期利息万元3固定资产投资现值万元9663.969663.962、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1675.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11787.145770.239023.3411787.1411787.1411787.141.1应收账款万元3536.141591.262828.913536.143536.143536.141.2存货万元5304.212386.904243.375304.215304.215304.211.2.1原辅材料万元1591.26716.071273.011591.261591.261591.261.2.2燃料动力万元79.5635.8063.6579.5679.5679.561.2.3在产品万元2439.941097.971951.952439.942439.942439.941.2.4产成品万元1193.45537.05954.761193.451193.451193.451.3现金万元2946.781326.052357.432946.782946.782946.782流动负债万元10112.034550.418089.6210112.0310112.0310112.032.1应付账款万元10112.034550.418089.6210112.0310112.0310112.033流动资金万元1675.11753.801340.091675.111675.111675.114铺底流动资金万元558.36251.27446.70558.36558.36558.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11339.07万元,其中:固定资产投资9663.96万元,占项目总投资的85.23%;流动资金1675.11万元,占项目总投资的14.77%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3923.28万元,占项目总投资的34.60%;设备购置费4230.89万元,占项目总投资的37.31%;其它投资1509.79万元,占项目总投资的13.31%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9663.96+1675.11=11339.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11339.07117.33%117.33%100.00%2项目建设投资万元9663.96100.00%100.00%85.23%2.1工程费用万元8154.1784.38%84.38%71.91%2.1.1建筑工程费万元3923.2840.60%40.60%34.60%2.1.2设备购置及安装费万元4230.8943.78%43.78%37.31%2.2工程建设其他费用万元789.208.17%8.17%6.96%2.2.1无形资产万元789.208.17%8.17%6.96%2.3预备费万元720.597.46%7.46%6.35%2.3.1基本预备费万元418.824.33%4.33%3.69%2.3.2涨价预备费万元301.773.12%3.12%2.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9663.96100.00%100.00%85.23%5建设期间费用万元6流动资金万元1675.1117.33%17.33%14.77%7铺底流动资金万元558.375.78%5.78%4.92%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.18%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.93%,固定资产投资强度182.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14796.5314796.5337669.0637669.063127.121.1主要生产车间8877.928877.9222601.4422601.441938.811.2辅助生产车间4734.894734.8912054.1012054.101000.681.3其他生产车间1183.721183.722184.812184.81187.632仓储工程3139.293139.299305.749305.74561.832.1成品贮存784.82784.822326.432326.43140.462.2原料仓储1632.431632.434838.984838.98292.152.3辅助材料仓库722.04722.042140.322140.32129.223供配电工程167.43167.43167.43167.4311.373.1供配电室167.43167.43167.43167.4311.374给排水工程192.54192.54192.54192.5410.174.1给排水192.54192.54192.54192.5410.175服务性工程1988.221988.221988.221988.22120.045.1办公用房1191.051191.051191.051191.0569.945.2生活服务797.17797.17797.17797.1754.636消防及环保工程560.89560.89560.89560.8938.106.1消防环保工程560.89560.89560.89560.8938.107项目总图工程83.7183.7183.7183.71-19.347.1场地及道路硬化5308.76898.89898.897.2场区围墙898.895308.765308.767.3安全保卫室83.7183.7183.7183.718绿化工程2114.1373.99合计20928.6251985.5851985.583923.28(四)设备方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费4230.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量912112.86千瓦时,折合112.10吨标准煤。2、项目年总用水量8202.47立方米,折合0.70吨标准煤。3、“高档功能性产业用纺织品项目投资建设项目”,年用电量912112.86千瓦时,年总用水量8202.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)112.80吨标准煤/年。达产年综合节能量35.62吨标准煤/年,项目总节能率26.58%,能源利用效果良好。4、项目符合xx循环经济产业园发展规划,符合xx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高档功能性产业用纺织品项目”主要从事高档功能性产业用纺织品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档功能性产业用纺织品项目选址于xx循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规

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