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泓域咨询MACRO/ 电视机钢质后盖成型机项目立项申请报告电视机钢质后盖成型机项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人邵xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12966.48平方米(折合约19.44亩),其中:净用地面积12966.48平方米(红线范围折合约19.44亩)。项目规划总建筑面积17893.74平方米,其中:规划建设主体工程10915.81平方米,计容建筑面积17893.74平方米;预计建筑工程投资1534.72万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电视机钢质后盖成型机,根据市场情况,预计年产值6862.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3475.68(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1534.721230.63178.793475.681.1工程费用万元1534.721230.635060.471.1.1建筑工程费用万元1534.721534.7236.46%1.1.2设备购置及安装费万元1230.631230.6329.24%1.2工程建设其他费用万元710.33710.3316.88%1.2.1无形资产万元397.73397.731.3预备费万元312.60312.601.3.1基本预备费万元174.76174.761.3.2涨价预备费万元137.84137.842建设期利息万元3固定资产投资现值万元3475.683475.682、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金733.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5060.472020.513040.405060.475060.475060.471.1应收账款万元1518.14683.161062.701518.141518.141518.141.2存货万元2277.211024.751594.052277.212277.212277.211.2.1原辅材料万元683.16307.42478.21683.16683.16683.161.2.2燃料动力万元34.1615.3723.9134.1634.1634.161.2.3在产品万元1047.52471.38733.261047.521047.521047.521.2.4产成品万元512.37230.57358.66512.37512.37512.371.3现金万元1265.12569.30885.581265.121265.121265.122流动负债万元4327.041947.173028.934327.044327.044327.042.1应付账款万元4327.041947.173028.934327.044327.044327.043流动资金万元733.43330.04513.40733.43733.43733.434铺底流动资金万元244.47110.01171.13244.47244.47244.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4209.11万元,其中:固定资产投资3475.68万元,占项目总投资的82.58%;流动资金733.43万元,占项目总投资的17.42%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1534.72万元,占项目总投资的36.46%;设备购置费1230.63万元,占项目总投资的29.24%;其它投资710.33万元,占项目总投资的16.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3475.68+733.43=4209.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4209.11121.10%121.10%100.00%2项目建设投资万元3475.68100.00%100.00%82.58%2.1工程费用万元2765.3579.56%79.56%65.70%2.1.1建筑工程费万元1534.7244.16%44.16%36.46%2.1.2设备购置及安装费万元1230.6335.41%35.41%29.24%2.2工程建设其他费用万元397.7311.44%11.44%9.45%2.2.1无形资产万元397.7311.44%11.44%9.45%2.3预备费万元312.608.99%8.99%7.43%2.3.1基本预备费万元174.765.03%5.03%4.15%2.3.2涨价预备费万元137.843.97%3.97%3.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3475.68100.00%100.00%82.58%5建设期间费用万元6流动资金万元733.4321.10%21.10%17.42%7铺底流动资金万元244.487.03%7.03%5.81%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.70%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度178.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6756.306756.3010915.8110915.811029.861.1主要生产车间4053.784053.786549.496549.49638.511.2辅助生产车间2162.022162.023493.063493.06329.561.3其他生产车间540.50540.50633.12633.1261.792仓储工程1433.441433.444535.654535.65311.212.1成品贮存358.36358.361133.911133.9177.802.2原料仓储745.39745.392358.542358.54161.832.3辅助材料仓库329.69329.691043.201043.2071.583供配电工程76.4576.4576.4576.455.903.1供配电室76.4576.4576.4576.455.904给排水工程87.9287.9287.9287.925.284.1给排水87.9287.9287.9287.925.285服务性工程907.85907.85907.85907.8562.295.1办公用房531.79531.79531.79531.7937.175.2生活服务376.06376.06376.06376.0633.496消防及环保工程256.11256.11256.11256.1119.776.1消防环保工程256.11256.11256.11256.1119.777项目总图工程38.2338.2338.2338.2371.937.1场地及道路硬化2672.36492.82492.827.2场区围墙492.822672.362672.367.3安全保卫室38.2338.2338.2338.238绿化工程813.7528.48合计9556.3017893.7417893.741534.72(四)设备方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费1230.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量540188.87千瓦时,折合66.39吨标准煤。2、项目年总用水量6304.55立方米,折合0.54吨标准煤。3、“电视机钢质后盖成型机项目投资建设项目”,年用电量540188.87千瓦时,年总用水量6304.55立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.93吨标准煤/年。达产年综合节能量23.52吨标准煤/年,项目总节能率22.74%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济示范中心发展规划,符合xx经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“电视机钢质后盖成型机项目”主要从事电视机钢质后盖成型机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电视机钢质后盖成型机项目选址于xx经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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