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文档简介
泓域咨询MACRO/ 片式电子元器件项目立项申请报告片式电子元器件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37812.23平方米(折合约56.69亩),其中:净用地面积37812.23平方米(红线范围折合约56.69亩)。项目规划总建筑面积57474.59平方米,其中:规划建设主体工程34882.05平方米,计容建筑面积57474.59平方米;预计建筑工程投资5072.69万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为片式电子元器件,根据市场情况,预计年产值26217.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10496.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5072.695062.83185.1510496.151.1工程费用万元5072.695062.8317820.261.1.1建筑工程费用万元5072.695072.6935.34%1.1.2设备购置及安装费万元5062.835062.8335.27%1.2工程建设其他费用万元360.63360.632.51%1.2.1无形资产万元175.25175.251.3预备费万元185.38185.381.3.1基本预备费万元105.57105.571.3.2涨价预备费万元79.8179.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元10496.1510496.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3858.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17820.268875.5914516.8617820.2617820.2617820.261.1应收账款万元5346.082940.344276.865346.085346.085346.081.2存货万元8019.124410.516415.298019.128019.128019.121.2.1原辅材料万元2405.741323.151924.592405.742405.742405.741.2.2燃料动力万元120.2966.1696.23120.29120.29120.291.2.3在产品万元3688.802028.842951.043688.803688.803688.801.2.4产成品万元1804.30992.371443.441804.301804.301804.301.3现金万元4455.062450.293564.054455.064455.064455.062流动负债万元13961.407678.7711169.1213961.4013961.4013961.402.1应付账款万元13961.407678.7711169.1213961.4013961.4013961.403流动资金万元3858.862122.373087.093858.863858.863858.864铺底流动资金万元1286.27707.461029.031286.271286.271286.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14355.01万元,其中:固定资产投资10496.15万元,占项目总投资的73.12%;流动资金3858.86万元,占项目总投资的26.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5072.69万元,占项目总投资的35.34%;设备购置费5062.83万元,占项目总投资的35.27%;其它投资360.63万元,占项目总投资的2.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10496.15+3858.86=14355.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14355.01136.76%136.76%100.00%2项目建设投资万元10496.15100.00%100.00%73.12%2.1工程费用万元10135.5296.56%96.56%70.61%2.1.1建筑工程费万元5072.6948.33%48.33%35.34%2.1.2设备购置及安装费万元5062.8348.24%48.24%35.27%2.2工程建设其他费用万元175.251.67%1.67%1.22%2.2.1无形资产万元175.251.67%1.67%1.22%2.3预备费万元185.381.77%1.77%1.29%2.3.1基本预备费万元105.571.01%1.01%0.74%2.3.2涨价预备费万元79.810.76%0.76%0.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10496.15100.00%100.00%73.12%5建设期间费用万元6流动资金万元3858.8636.76%36.76%26.88%7铺底流动资金万元1286.2912.25%12.25%8.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.37%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.74%,固定资产投资强度185.15万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20683.5120683.5134882.0534882.053386.551.1主要生产车间12410.1112410.1120929.2320929.232099.661.2辅助生产车间6618.726618.7211162.2611162.261083.701.3其他生产车间1654.681654.682023.162023.16203.192仓储工程4388.304388.3014685.1514685.151036.892.1成品贮存1097.081097.083671.293671.29259.222.2原料仓储2281.922281.927636.287636.28539.182.3辅助材料仓库1009.311009.313377.583377.58238.483供配电工程234.04234.04234.04234.0418.593.1供配电室234.04234.04234.04234.0418.594给排水工程269.15269.15269.15269.1516.634.1给排水269.15269.15269.15269.1516.635服务性工程2779.262779.262779.262779.26196.245.1办公用房1217.901217.901217.901217.90113.245.2生活服务1561.361561.361561.361561.3688.776消防及环保工程784.04784.04784.04784.0462.286.1消防环保工程784.04784.04784.04784.0462.287项目总图工程117.02117.02117.02117.02241.857.1场地及道路硬化7824.151201.831201.837.2场区围墙1201.837824.157824.157.3安全保卫室117.02117.02117.02117.028绿化工程3247.50113.66合计29255.3257474.5957474.595072.69(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费5062.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量481279.89千瓦时,折合59.15吨标准煤。2、项目年总用水量14701.83立方米,折合1.26吨标准煤。3、“片式电子元器件项目投资建设项目”,年用电量481279.89千瓦时,年总用水量14701.83立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.41吨标准煤/年。达产年综合节能量21.23吨标准煤/年,项目总节能率26.65%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“片式电子元器件项目”主要从事片式电子元器件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性片式电子元器件项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足
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