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泓域咨询MACRO/ 航空零部件项目立项申请报告航空零部件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48737.69平方米(折合约73.07亩),其中:净用地面积48737.69平方米(红线范围折合约73.07亩)。项目规划总建筑面积59947.36平方米,其中:规划建设主体工程45347.46平方米,计容建筑面积59947.36平方米;预计建筑工程投资4521.56万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为航空零部件,根据市场情况,预计年产值16883.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14398.44(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4521.566379.68197.0514398.441.1工程费用万元4521.566379.6811754.991.1.1建筑工程费用万元4521.564521.5627.60%1.1.2设备购置及安装费万元6379.686379.6838.95%1.2工程建设其他费用万元3497.203497.2021.35%1.2.1无形资产万元1810.501810.501.3预备费万元1686.701686.701.3.1基本预备费万元1009.171009.171.3.2涨价预备费万元677.53677.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元14398.4414398.442、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1982.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11754.994850.488104.6911754.9911754.9911754.991.1应收账款万元3526.501410.602821.203526.503526.503526.501.2存货万元5289.752115.904231.805289.755289.755289.751.2.1原辅材料万元1586.92634.771269.541586.921586.921586.921.2.2燃料动力万元79.3531.7463.4879.3579.3579.351.2.3在产品万元2433.29973.311946.632433.292433.292433.291.2.4产成品万元1190.19476.08952.161190.191190.191190.191.3现金万元2938.751175.502351.002938.752938.752938.752流动负债万元9772.703909.087818.169772.709772.709772.702.1应付账款万元9772.703909.087818.169772.709772.709772.703流动资金万元1982.29792.921585.831982.291982.291982.294铺底流动资金万元660.76264.31528.61660.76660.76660.763、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16380.73万元,其中:固定资产投资14398.44万元,占项目总投资的87.90%;流动资金1982.29万元,占项目总投资的12.10%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4521.56万元,占项目总投资的27.60%;设备购置费6379.68万元,占项目总投资的38.95%;其它投资3497.20万元,占项目总投资的21.35%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14398.44+1982.29=16380.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16380.73113.77%113.77%100.00%2项目建设投资万元14398.44100.00%100.00%87.90%2.1工程费用万元10901.2475.71%75.71%66.55%2.1.1建筑工程费万元4521.5631.40%31.40%27.60%2.1.2设备购置及安装费万元6379.6844.31%44.31%38.95%2.2工程建设其他费用万元1810.5012.57%12.57%11.05%2.2.1无形资产万元1810.5012.57%12.57%11.05%2.3预备费万元1686.7011.71%11.71%10.30%2.3.1基本预备费万元1009.177.01%7.01%6.16%2.3.2涨价预备费万元677.534.71%4.71%4.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14398.44100.00%100.00%87.90%5建设期间费用万元6流动资金万元1982.2913.77%13.77%12.10%7铺底流动资金万元660.764.59%4.59%4.03%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.26%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率5.48%,固定资产投资强度197.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23176.1523176.1545347.4645347.463762.391.1主要生产车间13905.6913905.6927208.4827208.482332.681.2辅助生产车间7416.377416.3714511.1914511.191203.961.3其他生产车间1854.091854.092630.152630.15225.742仓储工程4917.154917.159489.949489.94572.632.1成品贮存1229.291229.292372.492372.49143.162.2原料仓储2556.922556.924934.774934.77297.772.3辅助材料仓库1130.941130.942182.692182.69131.703供配电工程262.25262.25262.25262.2517.803.1供配电室262.25262.25262.25262.2517.804给排水工程301.58301.58301.58301.5815.924.1给排水301.58301.58301.58301.5815.925服务性工程3114.193114.193114.193114.19187.915.1办公用房1751.231751.231751.231751.2389.905.2生活服务1362.961362.961362.961362.9696.606消防及环保工程878.53878.53878.53878.5359.646.1消防环保工程878.53878.53878.53878.5359.647项目总图工程131.12131.12131.12131.12-192.417.1场地及道路硬化9049.891529.681529.687.2场区围墙1529.689049.899049.897.3安全保卫室131.12131.12131.12131.128绿化工程2790.8997.68合计32780.9759947.3659947.364521.56(四)设备方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费6379.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量1351163.80千瓦时,折合166.06吨标准煤。2、项目年总用水量11327.77立方米,折合0.97吨标准煤。3、“航空零部件项目投资建设项目”,年用电量1351163.80千瓦时,年总用水量11327.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.03吨标准煤/年。达产年综合节能量49.89吨标准煤/年,项目总节能率27.88%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“航空零部件项目”主要从事航空零部件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性航空零部件项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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