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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高档功能性针织面料项目立项申请报告高档功能性针织面料项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15881.27平方米(折合约23.81亩),其中:净用地面积15881.27平方米(红线范围折合约23.81亩)。项目规划总建筑面积19692.77平方米,其中:规划建设主体工程12851.62平方米,计容建筑面积19692.77平方米;预计建筑工程投资1679.53万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档功能性针织面料,根据市场情况,预计年产值9661.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4569.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1679.532132.65191.924569.621.1工程费用万元1679.532132.656540.241.1.1建筑工程费用万元1679.531679.5328.41%1.1.2设备购置及安装费万元2132.652132.6536.07%1.2工程建设其他费用万元757.44757.4412.81%1.2.1无形资产万元327.29327.291.3预备费万元430.15430.151.3.1基本预备费万元225.89225.891.3.2涨价预备费万元204.26204.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元4569.624569.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1342.18万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6540.243475.185544.496540.246540.246540.241.1应收账款万元1962.07882.931569.661962.071962.071962.071.2存货万元2943.111324.402354.492943.112943.112943.111.2.1原辅材料万元882.93397.32706.35882.93882.93882.931.2.2燃料动力万元44.1519.8735.3244.1544.1544.151.2.3在产品万元1353.83609.221083.061353.831353.831353.831.2.4产成品万元662.20297.99529.76662.20662.20662.201.3现金万元1635.06735.781308.051635.061635.061635.062流动负债万元5198.062339.134158.455198.065198.065198.062.1应付账款万元5198.062339.134158.455198.065198.065198.063流动资金万元1342.18603.981073.741342.181342.181342.184铺底流动资金万元447.39201.33357.91447.39447.39447.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5911.80万元,其中:固定资产投资4569.62万元,占项目总投资的77.30%;流动资金1342.18万元,占项目总投资的22.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1679.53万元,占项目总投资的28.41%;设备购置费2132.65万元,占项目总投资的36.07%;其它投资757.44万元,占项目总投资的12.81%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4569.62+1342.18=5911.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5911.80129.37%129.37%100.00%2项目建设投资万元4569.62100.00%100.00%77.30%2.1工程费用万元3812.1883.42%83.42%64.48%2.1.1建筑工程费万元1679.5336.75%36.75%28.41%2.1.2设备购置及安装费万元2132.6546.67%46.67%36.07%2.2工程建设其他费用万元327.297.16%7.16%5.54%2.2.1无形资产万元327.297.16%7.16%5.54%2.3预备费万元430.159.41%9.41%7.28%2.3.1基本预备费万元225.894.94%4.94%3.82%2.3.2涨价预备费万元204.264.47%4.47%3.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4569.62100.00%100.00%77.30%5建设期间费用万元6流动资金万元1342.1829.37%29.37%22.70%7铺底流动资金万元447.399.79%9.79%7.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.08%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率7.99%,固定资产投资强度191.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6184.416184.4112851.6212851.621205.681.1主要生产车间3710.653710.657710.977710.97747.521.2辅助生产车间1979.011979.014112.524112.52385.821.3其他生产车间494.75494.75745.39745.3972.342仓储工程1312.111312.114446.754446.75303.402.1成品贮存328.03328.031111.691111.6975.852.2原料仓储682.30682.302312.312312.31157.772.3辅助材料仓库301.79301.791022.751022.7569.783供配电工程69.9869.9869.9869.985.373.1供配电室69.9869.9869.9869.985.374给排水工程80.4880.4880.4880.484.804.1给排水80.4880.4880.4880.484.805服务性工程831.00831.00831.00831.0056.705.1办公用房481.90481.90481.90481.9029.635.2生活服务349.10349.10349.10349.1030.326消防及环保工程234.43234.43234.43234.4317.996.1消防环保工程234.43234.43234.43234.4317.997项目总图工程34.9934.9934.9934.9955.677.1场地及道路硬化2210.29430.11430.117.2场区围墙430.112210.292210.297.3安全保卫室34.9934.9934.9934.998绿化工程854.7229.92合计8747.4019692.7719692.771679.53(四)设备方案项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2132.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量476235.20千瓦时,折合58.53吨标准煤。2、项目年总用水量7363.99立方米,折合0.63吨标准煤。3、“高档功能性针织面料项目投资建设项目”,年用电量476235.20千瓦时,年总用水量7363.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.16吨标准煤/年。达产年综合节能量24.16吨标准煤/年,项目总节能率25.36%,能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划,符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“高档功能性针织面料项目”主要从事高档功能性针织面料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档功能性针织面料项目选址于xx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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