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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电动摩托车整车项目立项申请报告电动摩托车整车项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9011.17平方米(折合约13.51亩),其中:净用地面积9011.17平方米(红线范围折合约13.51亩)。项目规划总建筑面积10002.40平方米,其中:规划建设主体工程7008.58平方米,计容建筑面积10002.40平方米;预计建筑工程投资733.60万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动摩托车整车,根据市场情况,预计年产值4127.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2384.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元733.601039.86176.532384.921.1工程费用万元733.601039.862879.181.1.1建筑工程费用万元733.60733.6025.73%1.1.2设备购置及安装费万元1039.861039.8636.47%1.2工程建设其他费用万元611.46611.4621.44%1.2.1无形资产万元361.84361.841.3预备费万元249.62249.621.3.1基本预备费万元120.16120.161.3.2涨价预备费万元129.46129.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元2384.922384.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金466.52万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2879.181923.812438.482879.182879.182879.181.1应收账款万元863.75518.25647.82863.75863.75863.751.2存货万元1295.63777.38971.721295.631295.631295.631.2.1原辅材料万元388.69233.21291.52388.69388.69388.691.2.2燃料动力万元19.4311.6614.5819.4319.4319.431.2.3在产品万元595.99357.59446.99595.99595.99595.991.2.4产成品万元291.52174.91218.64291.52291.52291.521.3现金万元719.79431.88539.85719.79719.79719.792流动负债万元2412.661447.601809.492412.662412.662412.662.1应付账款万元2412.661447.601809.492412.662412.662412.663流动资金万元466.52279.91349.89466.52466.52466.524铺底流动资金万元155.5193.30116.63155.51155.51155.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2851.44万元,其中:固定资产投资2384.92万元,占项目总投资的83.64%;流动资金466.52万元,占项目总投资的16.36%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资733.60万元,占项目总投资的25.73%;设备购置费1039.86万元,占项目总投资的36.47%;其它投资611.46万元,占项目总投资的21.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2384.92+466.52=2851.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2851.44119.56%119.56%100.00%2项目建设投资万元2384.92100.00%100.00%83.64%2.1工程费用万元1773.4674.36%74.36%62.20%2.1.1建筑工程费万元733.6030.76%30.76%25.73%2.1.2设备购置及安装费万元1039.8643.60%43.60%36.47%2.2工程建设其他费用万元361.8415.17%15.17%12.69%2.2.1无形资产万元361.8415.17%15.17%12.69%2.3预备费万元249.6210.47%10.47%8.75%2.3.1基本预备费万元120.165.04%5.04%4.21%2.3.2涨价预备费万元129.465.43%5.43%4.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2384.92100.00%100.00%83.64%5建设期间费用万元6流动资金万元466.5219.56%19.56%16.36%7铺底流动资金万元155.516.52%6.52%5.45%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.64%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度176.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4118.154118.157008.587008.58565.431.1主要生产车间2470.892470.894205.154205.15350.571.2辅助生产车间1317.811317.812242.752242.75180.941.3其他生产车间329.45329.45406.50406.5033.932仓储工程873.72873.721945.981945.98114.182.1成品贮存218.43218.43486.50486.5028.552.2原料仓储454.33454.331011.911011.9159.372.3辅助材料仓库200.96200.96447.58447.5826.263供配电工程46.6046.6046.6046.603.083.1供配电室46.6046.6046.6046.603.084给排水工程53.5953.5953.5953.592.754.1给排水53.5953.5953.5953.592.755服务性工程553.36553.36553.36553.3632.475.1办公用房247.64247.64247.64247.6417.605.2生活服务305.72305.72305.72305.7216.106消防及环保工程156.11156.11156.11156.1110.306.1消防环保工程156.11156.11156.11156.1110.307项目总图工程23.3023.3023.3023.30-18.627.1场地及道路硬化1492.25259.21259.217.2场区围墙259.211492.251492.257.3安全保卫室23.3023.3023.3023.308绿化工程686.0124.01合计5824.8210002.4010002.40733.60(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费1039.86万元。五、节能与环保1、项目年用电量585021.54千瓦时,折合71.90吨标准煤。2、项目年总用水量2168.94立方米,折合0.19吨标准煤。3、“电动摩托车整车项目投资建设项目”,年用电量585021.54千瓦时,年总用水量2168.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.09吨标准煤/年。达产年综合节能量19.16吨标准煤/年,项目总节能率26.12%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划,符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“电动摩托车整车项目”主要从事电动摩托车整车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动摩托车整车项目选址于xxx产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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