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文档简介
泓域咨询MACRO/ 钻井石油助剂项目立项申请报告钻井石油助剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人石xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50845.41平方米(折合约76.23亩),其中:净用地面积50845.41平方米(红线范围折合约76.23亩)。项目规划总建筑面积72200.48平方米,其中:规划建设主体工程57302.54平方米,计容建筑面积72200.48平方米;预计建筑工程投资6432.56万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钻井石油助剂,根据市场情况,预计年产值44357.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14591.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6432.565416.75191.4214591.951.1工程费用万元6432.565416.7534635.421.1.1建筑工程费用万元6432.566432.5631.24%1.1.2设备购置及安装费万元5416.755416.7526.30%1.2工程建设其他费用万元2742.642742.6413.32%1.2.1无形资产万元1479.571479.571.3预备费万元1263.071263.071.3.1基本预备费万元612.21612.211.3.2涨价预备费万元650.86650.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元14591.9514591.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6001.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34635.4212079.0525919.9234635.4234635.4234635.421.1应收账款万元10390.634156.258312.5010390.6310390.6310390.631.2存货万元15585.946234.3812468.7515585.9415585.9415585.941.2.1原辅材料万元4675.781870.313740.634675.784675.784675.781.2.2燃料动力万元233.7993.52187.03233.79233.79233.791.2.3在产品万元7169.532867.815735.637169.537169.537169.531.2.4产成品万元3506.841402.732805.473506.843506.843506.841.3现金万元8658.853463.546927.088658.858658.858658.852流动负债万元28634.0311453.6122907.2228634.0328634.0328634.032.1应付账款万元28634.0311453.6122907.2228634.0328634.0328634.033流动资金万元6001.392400.564801.116001.396001.396001.394铺底流动资金万元2000.44800.181600.372000.442000.442000.443、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20593.34万元,其中:固定资产投资14591.95万元,占项目总投资的70.86%;流动资金6001.39万元,占项目总投资的29.14%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6432.56万元,占项目总投资的31.24%;设备购置费5416.75万元,占项目总投资的26.30%;其它投资2742.64万元,占项目总投资的13.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14591.95+6001.39=20593.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20593.34141.13%141.13%100.00%2项目建设投资万元14591.95100.00%100.00%70.86%2.1工程费用万元11849.3181.20%81.20%57.54%2.1.1建筑工程费万元6432.5644.08%44.08%31.24%2.1.2设备购置及安装费万元5416.7537.12%37.12%26.30%2.2工程建设其他费用万元1479.5710.14%10.14%7.18%2.2.1无形资产万元1479.5710.14%10.14%7.18%2.3预备费万元1263.078.66%8.66%6.13%2.3.1基本预备费万元612.214.20%4.20%2.97%2.3.2涨价预备费万元650.864.46%4.46%3.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14591.95100.00%100.00%70.86%5建设期间费用万元6流动资金万元6001.3941.13%41.13%29.14%7铺底流动资金万元2000.4613.71%13.71%9.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.62%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度191.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28621.5728621.5757302.5457302.545615.781.1主要生产车间17172.9417172.9434381.5234381.523481.781.2辅助生产车间9158.909158.9018336.8118336.811797.051.3其他生产车间2289.732289.733323.553323.55336.952仓储工程6072.476072.479683.669683.66690.202.1成品贮存1518.121518.122420.912420.91172.552.2原料仓储3157.683157.685035.505035.50358.902.3辅助材料仓库1396.671396.672227.242227.24158.753供配电工程323.86323.86323.86323.8625.973.1供配电室323.86323.86323.86323.8625.974给排水工程372.44372.44372.44372.4423.234.1给排水372.44372.44372.44372.4423.235服务性工程3845.903845.903845.903845.90274.115.1办公用房1560.191560.191560.191560.19151.755.2生活服务2285.712285.712285.712285.71136.626消防及环保工程1084.951084.951084.951084.9587.006.1消防环保工程1084.951084.951084.951084.9587.007项目总图工程161.93161.93161.93161.93-405.207.1场地及道路硬化10875.362174.092174.097.2场区围墙2174.0910875.3610875.367.3安全保卫室161.93161.93161.93161.938绿化工程3470.56121.47合计40483.1272200.4872200.486432.56(四)设备方案项目计划购置设备共计144台(套),设备购置费5416.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量679243.37千瓦时,折合83.48吨标准煤。2、项目年总用水量29330.61立方米,折合2.51吨标准煤。3、“钻井石油助剂项目投资建设项目”,年用电量679243.37千瓦时,年总用水量29330.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.99吨标准煤/年。达产年综合节能量22.86吨标准煤/年,项目总节能率20.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“钻井石油助剂项目”主要从事钻井石油助剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钻井石油助剂项目选址于某某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济技术开发区环境保护
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