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文档简介

泓域咨询MACRO/ 非标金属门窗项目立项申请报告非标金属门窗项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30328.49平方米(折合约45.47亩),其中:净用地面积30328.49平方米(红线范围折合约45.47亩)。项目规划总建筑面积32148.20平方米,其中:规划建设主体工程24023.41平方米,计容建筑面积32148.20平方米;预计建筑工程投资2429.79万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为非标金属门窗,根据市场情况,预计年产值18601.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8314.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2429.792758.69182.868314.641.1工程费用万元2429.792758.6911194.161.1.1建筑工程费用万元2429.792429.7922.75%1.1.2设备购置及安装费万元2758.692758.6925.83%1.2工程建设其他费用万元3126.163126.1629.28%1.2.1无形资产万元1277.571277.571.3预备费万元1848.591848.591.3.1基本预备费万元888.29888.291.3.2涨价预备费万元960.30960.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元8314.648314.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2363.48万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11194.168526.399255.7811194.1611194.1611194.161.1应收账款万元3358.252182.862350.773358.253358.253358.251.2存货万元5037.373274.293526.165037.375037.375037.371.2.1原辅材料万元1511.21982.291057.851511.211511.211511.211.2.2燃料动力万元75.5649.1152.8975.5675.5675.561.2.3在产品万元2317.191506.171622.032317.192317.192317.191.2.4产成品万元1133.41736.72793.391133.411133.411133.411.3现金万元2798.541819.051958.982798.542798.542798.542流动负债万元8830.685739.946181.488830.688830.688830.682.1应付账款万元8830.685739.946181.488830.688830.688830.683流动资金万元2363.481536.261654.442363.482363.482363.484铺底流动资金万元787.82512.09551.48787.82787.82787.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10678.12万元,其中:固定资产投资8314.64万元,占项目总投资的77.87%;流动资金2363.48万元,占项目总投资的22.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2429.79万元,占项目总投资的22.75%;设备购置费2758.69万元,占项目总投资的25.83%;其它投资3126.16万元,占项目总投资的29.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8314.64+2363.48=10678.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10678.12128.43%128.43%100.00%2项目建设投资万元8314.64100.00%100.00%77.87%2.1工程费用万元5188.4862.40%62.40%48.59%2.1.1建筑工程费万元2429.7929.22%29.22%22.75%2.1.2设备购置及安装费万元2758.6933.18%33.18%25.83%2.2工程建设其他费用万元1277.5715.37%15.37%11.96%2.2.1无形资产万元1277.5715.37%15.37%11.96%2.3预备费万元1848.5922.23%22.23%17.31%2.3.1基本预备费万元888.2910.68%10.68%8.32%2.3.2涨价预备费万元960.3011.55%11.55%8.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8314.64100.00%100.00%77.87%5建设期间费用万元6流动资金万元2363.4828.43%28.43%22.13%7铺底流动资金万元787.839.48%9.48%7.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.67%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率8.00%,固定资产投资强度182.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11079.2111079.2124023.4124023.411997.281.1主要生产车间6647.536647.5314414.0514414.051238.311.2辅助生产车间3545.353545.357687.497687.49639.131.3其他生产车间886.34886.341393.361393.36119.842仓储工程2350.612350.615281.115281.11319.322.1成品贮存587.65587.651320.281320.2879.832.2原料仓储1222.321222.322746.182746.18166.052.3辅助材料仓库540.64540.641214.661214.6673.443供配电工程125.37125.37125.37125.378.533.1供配电室125.37125.37125.37125.378.534给排水工程144.17144.17144.17144.177.634.1给排水144.17144.17144.17144.177.635服务性工程1488.721488.721488.721488.7290.025.1办公用房708.03708.03708.03708.0341.745.2生活服务780.69780.69780.69780.6947.796消防及环保工程419.98419.98419.98419.9828.576.1消防环保工程419.98419.98419.98419.9828.577项目总图工程62.6862.6862.6862.68-84.577.1场地及道路硬化4100.13811.54811.547.2场区围墙811.544100.134100.137.3安全保卫室62.6862.6862.6862.688绿化工程1800.1863.01合计15670.7332148.2032148.202429.79(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费2758.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量621066.68千瓦时,折合76.33吨标准煤。2、项目年总用水量11808.04立方米,折合1.01吨标准煤。3、“非标金属门窗项目投资建设项目”,年用电量621066.68千瓦时,年总用水量11808.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.34吨标准煤/年。达产年综合节能量28.61吨标准煤/年,项目总节能率21.18%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“非标金属门窗项目”主要从事非标金属门窗项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性非标金属门窗项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求

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