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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高档锅具项目立项申请报告高档锅具项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人龚xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15441.05平方米(折合约23.15亩),其中:净用地面积15441.05平方米(红线范围折合约23.15亩)。项目规划总建筑面积20999.83平方米,其中:规划建设主体工程13837.86平方米,计容建筑面积20999.83平方米;预计建筑工程投资1809.29万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档锅具,根据市场情况,预计年产值8827.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4215.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1809.291892.87182.094215.381.1工程费用万元1809.291892.875863.891.1.1建筑工程费用万元1809.291809.2934.16%1.1.2设备购置及安装费万元1892.871892.8735.74%1.2工程建设其他费用万元513.22513.229.69%1.2.1无形资产万元278.68278.681.3预备费万元234.54234.541.3.1基本预备费万元112.00112.001.3.2涨价预备费万元122.54122.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元4215.384215.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1081.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5863.892567.584701.815863.895863.895863.891.1应收账款万元1759.17703.671231.421759.171759.171759.171.2存货万元2638.751055.501847.132638.752638.752638.751.2.1原辅材料万元791.63316.65554.14791.63791.63791.631.2.2燃料动力万元39.5815.8327.7139.5839.5839.581.2.3在产品万元1213.83485.53849.681213.831213.831213.831.2.4产成品万元593.72237.49415.60593.72593.72593.721.3现金万元1465.97586.391026.181465.971465.971465.972流动负债万元4782.591913.043347.814782.594782.594782.592.1应付账款万元4782.591913.043347.814782.594782.594782.593流动资金万元1081.30432.52756.911081.301081.301081.304铺底流动资金万元360.43144.17252.30360.43360.43360.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5296.68万元,其中:固定资产投资4215.38万元,占项目总投资的79.59%;流动资金1081.30万元,占项目总投资的20.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1809.29万元,占项目总投资的34.16%;设备购置费1892.87万元,占项目总投资的35.74%;其它投资513.22万元,占项目总投资的9.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4215.38+1081.30=5296.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5296.68125.65%125.65%100.00%2项目建设投资万元4215.38100.00%100.00%79.59%2.1工程费用万元3702.1687.83%87.83%69.90%2.1.1建筑工程费万元1809.2942.92%42.92%34.16%2.1.2设备购置及安装费万元1892.8744.90%44.90%35.74%2.2工程建设其他费用万元278.686.61%6.61%5.26%2.2.1无形资产万元278.686.61%6.61%5.26%2.3预备费万元234.545.56%5.56%4.43%2.3.1基本预备费万元112.002.66%2.66%2.11%2.3.2涨价预备费万元122.542.91%2.91%2.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4215.38100.00%100.00%79.59%5建设期间费用万元6流动资金万元1081.3025.65%25.65%20.41%7铺底流动资金万元360.438.55%8.55%6.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.53%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度182.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8572.988572.9813837.8613837.861311.461.1主要生产车间5143.795143.798302.728302.72813.111.2辅助生产车间2743.352743.354428.124428.12419.671.3其他生产车间685.84685.84802.60802.6078.692仓储工程1818.881818.884655.284655.28320.872.1成品贮存454.72454.721163.821163.8280.222.2原料仓储945.82945.822420.752420.75166.852.3辅助材料仓库418.34418.341070.711070.7173.803供配电工程97.0197.0197.0197.017.523.1供配电室97.0197.0197.0197.017.524给排水工程111.56111.56111.56111.566.734.1给排水111.56111.56111.56111.566.735服务性工程1151.961151.961151.961151.9679.405.1办公用房617.41617.41617.41617.4136.575.2生活服务534.55534.55534.55534.5541.866消防及环保工程324.97324.97324.97324.9725.206.1消防环保工程324.97324.97324.97324.9725.207项目总图工程48.5048.5048.5048.5023.587.1场地及道路硬化3379.58617.89617.897.2场区围墙617.893379.583379.587.3安全保卫室48.5048.5048.5048.508绿化工程986.5834.53合计12125.8620999.8320999.831809.29(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费1892.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量570863.86千瓦时,折合70.16吨标准煤。2、项目年总用水量5489.18立方米,折合0.47吨标准煤。3、“高档锅具项目投资建设项目”,年用电量570863.86千瓦时,年总用水量5489.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.63吨标准煤/年。达产年综合节能量19.92吨标准煤/年,项目总节能率21.19%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“高档锅具项目”主要从事高档锅具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档锅具项目选址于xx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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