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集团财务审计经理的职责描述说明集团财务审计经理的职责描述说明 财务审计经理负责对集团各版块及下属直营分公司的经营 行为 财务管理进行内部审计 下面是整理的集团财务审计经 理的职责描述说明 篇一 职责 1 1 协助审计经理制定年度财务审计计划 草拟各项审计 协助审计经理制定年度财务审计计划 草拟各项审计 实施方案 负责审计方案实施 能够独立撰写审计报告 实施方案 负责审计方案实施 能够独立撰写审计报告 2 2 负责财务收支审计 专项资金审计 检查会计原始凭 负责财务收支审计 专项资金审计 检查会计原始凭 证真实性 会计核算的准确性 合规性 财务报表完整性证真实性 会计核算的准确性 合规性 财务报表完整性 3 3 公司经营审计 公司经营审计 对企业年度经营成果和运营做全面审 计 4 4 检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成 检查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成 情况 为公司对下属企业年度绩效考核 奖罚提供依据情况 为公司对下属企业年度绩效考核 奖罚提供依据 5 5 进行财务法纪审计 对严重违反财经纪律 侵占公司 进行财务法纪审计 对严重违反财经纪律 侵占公司 资产 严重浪费等形为进行全面审计 以维护公司生产经营活资产 严重浪费等形为进行全面审计 以维护公司生产经营活 动的正常秩序和财务的完整动的正常秩序和财务的完整 6 6 开展中高层领导干部离职审计 开展中高层领导干部离职审计 7 7 协助完成项目其它方面的专项审计工作 协助完成项目其它方面的专项审计工作 任职资格 1 1 教育程度 教育程度 大专及以上学历 会计或财务管理相关专 业毕业 初级会计以上职称优先 2 2 工作经验 工作经验 3 年相关专业工作经验 有房地产审计工 作经验优先录取 3 3 年龄 年龄 30 45 岁 4 4 其他条件 其他条件 1 熟悉国家相关会计政策法规 2 熟练使用财务软件 办公软件 3 沟通协调能力强 有责任心 篇二 职责 1 1 按照集团年度经营计划 制定年度内部财务审计工作按照集团年度经营计划 制定年度内部财务审计工作 计划 明确年度审查要点计划 明确年度审查要点 2 2 负责对公司管理制度的建立是否完善 内部控制制度负责对公司管理制度的建立是否完善 内部控制制度 是否科学 有效等进行审计是否科学 有效等进行审计 3 3 负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计负责对公司的财务预算及财务收支情况进行审计 4 4 负责对公司的资产 负债及损益情况进行审计负责对公司的资产 负债及损益情况进行审计 5 5 负责对公司的投资及经营状况进行审计负责对公司的投资及经营状况进行审计 6 6 负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况 投资负责公司合作经营和合作项目的合同执行情况 投资 及财产的经营使用状况 效益进行审计及财产的经营使用状况 效益进行审计 7 7 负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级负责对总部及下属公司离任或调任的总经理级 含含 以以 上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计上人员及特殊岗位人员进行任期内或离任审计 8 8 对与公司经济活动有关的其他事项 向企业有关单位 对与公司经济活动有关的其他事项 向企业有关单位 中心或个人进行专项审计中心或个人进行专项审计 9 9 编制内部审计报告 针对审计结果出具应对方案编制内部审计报告 针对审计结果出具应对方案 10 负责审计结果的通报与应用跟进 对发现的重大问题 及时提出处理意见或改进建议 上报公司领导 11 负责内部审计过程和结果资料的归档管理 12 定期 不定期开展审计总结 编制总结报告 任职资格 1 1 全日制本科学历及以上全日制本科学历及以上 财务管理 审计 内控等相关财务管理 审计 内控等相关 专业专业 三年以上财务 审计 内控工作经验三年以上财务 审计 内控工作经验 取得中级或以上会取得中级或以上会 计或审计从业资格证计或审计从业资格证 2 2 有五年以上大型国有集团公司或大型上市公司内部审有五年以上大型国有集团公司或大型上市公司内部审 计工作经历者优先计工作经历者优先 有二年以上房房地产同等岗位从业经验者有二年以上房房地产同等岗位从业经验者 优先优先 取得注册注册会计师执业资格证者优先取得注册注册会计师执业资格证者优先 3 3 良好的语言与文字表达能力 较好的团队协助能力及良好的语言与文字表达能力 较好的团队协助能力及 抗压能力抗压能力 4 4 个人素质要求 个人素质要求 细致 勤奋 踏实 对数字敏感 篇三 职责 1 1 执行集团及下属子公司财务审计 管理流程审计 离 执行集团及下属子公司财务审计 管理流程审计 离 任审计等方面的审计项目任审计等方面的审计项目 2 2 通过审计查处重大管理问题或个人舞弊问题 识别管 通过审计查处重大管理问题或个人舞弊问题 识别管 理改进机会 并提出改进建议 跟踪整改情况理改进机会 并提出改进建议 跟踪整改情况 3 3 协助完善内审管理制度 编制审计案例 审计指南等 协助完善内审管理制度 编制审计案例 审计指南等 4 4 完成领导交办的其他工作 完成领导交办的其他工作 任职要求 1 1 3030 岁以下 全日制本科及以上学历 会计学 审计学 岁以下 全日制本科及以上学历 会计学 审计学 法学或相关财经 金融类法学或相关财经 金融类 2 2 具有 具有 3 3 年及以上大型上市企业审计工作经验 具有主年及以上大型上市企业审计工作经验 具有主 审经验优先审经验优先 3 3 熟悉审计专业知识 以及企业风险管理 内控建设等 熟悉审计专业知识 以及企业风险管理 内控建设等 相关知识相关知识 4 4 具有较强的逻辑分析能力 书面及口头表达能力 具有较强的逻辑分析能力 书面及口头表达能力 5 5 具有企业反舞弊调查侦办 政府审计等工作经验优先 具有企业反舞弊调查侦办 政府审计等工作经验优先 6 6 具备
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