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泓域咨询MACRO/ 高性能商品混凝土项目立项申请报告高性能商品混凝土项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。企业“以客户为中心”的服务理念,基于特征对用户群进行划分,从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38872.76平方米(折合约58.28亩),其中:净用地面积38872.76平方米(红线范围折合约58.28亩)。项目规划总建筑面积42760.04平方米,其中:规划建设主体工程30267.48平方米,计容建筑面积42760.04平方米;预计建筑工程投资3554.67万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能商品混凝土,根据市场情况,预计年产值40549.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11474.17(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3554.673083.45196.8811474.171.1工程费用万元3554.673083.4527366.461.1.1建筑工程费用万元3554.673554.6721.61%1.1.2设备购置及安装费万元3083.453083.4518.74%1.2工程建设其他费用万元4836.054836.0529.40%1.2.1无形资产万元2412.702412.701.3预备费万元2423.352423.351.3.1基本预备费万元1108.861108.861.3.2涨价预备费万元1314.491314.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元11474.1711474.172、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4976.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27366.4612835.1922400.6027366.4627366.4627366.461.1应收账款万元8209.943283.986567.958209.948209.948209.941.2存货万元12314.914925.969851.9312314.9112314.9112314.911.2.1原辅材料万元3694.471477.792955.583694.473694.473694.471.2.2燃料动力万元184.7273.89147.78184.72184.72184.721.2.3在产品万元5664.862265.944531.895664.865664.865664.861.2.4产成品万元2770.851108.342216.682770.852770.852770.851.3现金万元6841.612736.655473.296841.616841.616841.612流动负债万元22389.638955.8517911.7022389.6322389.6322389.632.1应付账款万元22389.638955.8517911.7022389.6322389.6322389.633流动资金万元4976.831990.733981.464976.834976.834976.834铺底流动资金万元1658.93663.581327.151658.931658.931658.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16451.00万元,其中:固定资产投资11474.17万元,占项目总投资的69.75%;流动资金4976.83万元,占项目总投资的30.25%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3554.67万元,占项目总投资的21.61%;设备购置费3083.45万元,占项目总投资的18.74%;其它投资4836.05万元,占项目总投资的29.40%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11474.17+4976.83=16451.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16451.00143.37%143.37%100.00%2项目建设投资万元11474.17100.00%100.00%69.75%2.1工程费用万元6638.1257.85%57.85%40.35%2.1.1建筑工程费万元3554.6730.98%30.98%21.61%2.1.2设备购置及安装费万元3083.4526.87%26.87%18.74%2.2工程建设其他费用万元2412.7021.03%21.03%14.67%2.2.1无形资产万元2412.7021.03%21.03%14.67%2.3预备费万元2423.3521.12%21.12%14.73%2.3.1基本预备费万元1108.869.66%9.66%6.74%2.3.2涨价预备费万元1314.4911.46%11.46%7.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11474.17100.00%100.00%69.75%5建设期间费用万元6流动资金万元4976.8343.37%43.37%30.25%7铺底流动资金万元1658.9414.46%14.46%10.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.62%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率5.53%,固定资产投资强度196.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19408.5219408.5230267.4830267.482767.771.1主要生产车间11645.1111645.1118160.4918160.491716.021.2辅助生产车间6210.736210.739685.599685.59885.691.3其他生产车间1552.681552.681755.511755.51166.072仓储工程4117.794117.798120.168120.16540.032.1成品贮存1029.451029.452030.042030.04135.012.2原料仓储2141.252141.254222.484222.48280.822.3辅助材料仓库947.09947.091867.641867.64124.213供配电工程219.62219.62219.62219.6216.433.1供配电室219.62219.62219.62219.6216.434给排水工程252.56252.56252.56252.5614.704.1给排水252.56252.56252.56252.5614.705服务性工程2607.932607.932607.932607.93173.445.1办公用房1506.081506.081506.081506.0886.775.2生活服务1101.851101.851101.851101.8596.746消防及环保工程735.71735.71735.71735.7155.046.1消防环保工程735.71735.71735.71735.7155.047项目总图工程109.81109.81109.81109.81-113.837.1场地及道路硬化6889.291245.021245.027.2场区围墙1245.026889.296889.297.3安全保卫室109.81109.81109.81109.818绿化工程2888.35101.09合计27451.9442760.0442760.043554.67(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费3083.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量1342132.17千瓦时,折合164.95吨标准煤。2、项目年总用水量24863.29立方米,折合2.12吨标准煤。3、“高性能商品混凝土项目投资建设项目”,年用电量1342132.17千瓦时,年总用水量24863.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.07吨标准煤/年。达产年综合节能量55.69吨标准煤/年,项目总节能率27.06%,能源利用效果良好。4、项目符合某保税区发展规划,符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高性能商品混凝土项目”主要从事高性能商品混凝土项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能商品混凝土项目选址于某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某保税区环境保护规划要求。因此,建设

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