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文档简介

泓域咨询MACRO/ 电气设备项目立项申请报告电气设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人白xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41854.25平方米(折合约62.75亩),其中:净用地面积41854.25平方米(红线范围折合约62.75亩)。项目规划总建筑面积61525.75平方米,其中:规划建设主体工程43485.62平方米,计容建筑面积61525.75平方米;预计建筑工程投资4826.90万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电气设备,根据市场情况,预计年产值24605.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10544.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4826.903651.75168.0410544.511.1工程费用万元4826.903651.7518961.441.1.1建筑工程费用万元4826.904826.9034.48%1.1.2设备购置及安装费万元3651.753651.7526.08%1.2工程建设其他费用万元2065.862065.8614.76%1.2.1无形资产万元965.19965.191.3预备费万元1100.671100.671.3.1基本预备费万元642.81642.811.3.2涨价预备费万元457.86457.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元10544.5110544.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3455.96万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18961.447450.2712570.2518961.4418961.4418961.441.1应收账款万元5688.432275.373981.905688.435688.435688.431.2存货万元8532.653413.065972.858532.658532.658532.651.2.1原辅材料万元2559.791023.921791.862559.792559.792559.791.2.2燃料动力万元127.9951.2089.59127.99127.99127.991.2.3在产品万元3925.021570.012747.513925.023925.023925.021.2.4产成品万元1919.85767.941343.891919.851919.851919.851.3现金万元4740.361896.143318.254740.364740.364740.362流动负债万元15505.486202.1910853.8415505.4815505.4815505.482.1应付账款万元15505.486202.1910853.8415505.4815505.4815505.483流动资金万元3455.961382.382419.173455.963455.963455.964铺底流动资金万元1151.98460.79806.391151.981151.981151.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14000.47万元,其中:固定资产投资10544.51万元,占项目总投资的75.32%;流动资金3455.96万元,占项目总投资的24.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4826.90万元,占项目总投资的34.48%;设备购置费3651.75万元,占项目总投资的26.08%;其它投资2065.86万元,占项目总投资的14.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10544.51+3455.96=14000.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14000.47132.77%132.77%100.00%2项目建设投资万元10544.51100.00%100.00%75.32%2.1工程费用万元8478.6580.41%80.41%60.56%2.1.1建筑工程费万元4826.9045.78%45.78%34.48%2.1.2设备购置及安装费万元3651.7534.63%34.63%26.08%2.2工程建设其他费用万元965.199.15%9.15%6.89%2.2.1无形资产万元965.199.15%9.15%6.89%2.3预备费万元1100.6710.44%10.44%7.86%2.3.1基本预备费万元642.816.10%6.10%4.59%2.3.2涨价预备费万元457.864.34%4.34%3.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10544.51100.00%100.00%75.32%5建设期间费用万元6流动资金万元3455.9632.77%32.77%24.68%7铺底流动资金万元1151.9910.92%10.92%8.23%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.43%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.73%,固定资产投资强度168.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20249.0920249.0943485.6243485.623752.751.1主要生产车间12149.4512149.4526091.3726091.372326.701.2辅助生产车间6479.716479.7113915.4013915.401200.881.3其他生产车间1619.931619.932522.172522.17225.162仓储工程4296.134296.1311726.0811726.08735.962.1成品贮存1074.031074.032931.522931.52183.992.2原料仓储2233.992233.996097.566097.56382.702.3辅助材料仓库988.11988.112697.002697.00169.273供配电工程229.13229.13229.13229.1316.183.1供配电室229.13229.13229.13229.1316.184给排水工程263.50263.50263.50263.5014.474.1给排水263.50263.50263.50263.5014.475服务性工程2720.882720.882720.882720.88170.775.1办公用房1520.861520.861520.861520.8690.885.2生活服务1200.021200.021200.021200.0286.546消防及环保工程767.58767.58767.58767.5854.206.1消防环保工程767.58767.58767.58767.5854.207项目总图工程114.56114.56114.56114.56-20.407.1场地及道路硬化7423.651479.311479.317.2场区围墙1479.317423.657423.657.3安全保卫室114.56114.56114.56114.568绿化工程2942.04102.97合计28640.8661525.7561525.754826.90(四)设备方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费3651.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量1125779.98千瓦时,折合138.36吨标准煤。2、项目年总用水量18670.77立方米,折合1.59吨标准煤。3、“电气设备项目投资建设项目”,年用电量1125779.98千瓦时,年总用水量18670.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.95吨标准煤/年。达产年综合节能量59.98吨标准煤/年,项目总节能率21.86%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“电气设备项目”主要从事电气设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电气设备项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用

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