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文档简介

泓域咨询MACRO/ 羊毛被项目立项申请报告羊毛被项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人朱xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18315.82平方米(折合约27.46亩),其中:净用地面积18315.82平方米(红线范围折合约27.46亩)。项目规划总建筑面积29671.63平方米,其中:规划建设主体工程23005.42平方米,计容建筑面积29671.63平方米;预计建筑工程投资2193.67万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为羊毛被,根据市场情况,预计年产值19363.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5398.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2193.672436.72196.585398.091.1工程费用万元2193.672436.7213626.531.1.1建筑工程费用万元2193.672193.6729.30%1.1.2设备购置及安装费万元2436.722436.7232.55%1.2工程建设其他费用万元767.70767.7010.25%1.2.1无形资产万元391.92391.921.3预备费万元375.78375.781.3.1基本预备费万元188.55188.551.3.2涨价预备费万元187.23187.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元5398.095398.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2088.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13626.538326.3410078.8713626.5313626.5313626.531.1应收账款万元4087.962452.783270.374087.964087.964087.961.2存货万元6131.943679.164905.556131.946131.946131.941.2.1原辅材料万元1839.581103.751471.671839.581839.581839.581.2.2燃料动力万元91.9855.1973.5891.9891.9891.981.2.3在产品万元2820.691692.422256.552820.692820.692820.691.2.4产成品万元1379.69827.811103.751379.691379.691379.691.3现金万元3406.632043.982725.313406.633406.633406.632流动负债万元11537.826922.699230.2611537.8211537.8211537.822.1应付账款万元11537.826922.699230.2611537.8211537.8211537.823流动资金万元2088.711253.231670.972088.712088.712088.714铺底流动资金万元696.23417.74556.99696.23696.23696.233、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7486.80万元,其中:固定资产投资5398.09万元,占项目总投资的72.10%;流动资金2088.71万元,占项目总投资的27.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2193.67万元,占项目总投资的29.30%;设备购置费2436.72万元,占项目总投资的32.55%;其它投资767.70万元,占项目总投资的10.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5398.09+2088.71=7486.80(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7486.80138.69%138.69%100.00%2项目建设投资万元5398.09100.00%100.00%72.10%2.1工程费用万元4630.3985.78%85.78%61.85%2.1.1建筑工程费万元2193.6740.64%40.64%29.30%2.1.2设备购置及安装费万元2436.7245.14%45.14%32.55%2.2工程建设其他费用万元391.927.26%7.26%5.23%2.2.1无形资产万元391.927.26%7.26%5.23%2.3预备费万元375.786.96%6.96%5.02%2.3.1基本预备费万元188.553.49%3.49%2.52%2.3.2涨价预备费万元187.233.47%3.47%2.50%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5398.09100.00%100.00%72.10%5建设期间费用万元6流动资金万元2088.7138.69%38.69%27.90%7铺底流动资金万元696.2412.90%12.90%9.30%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.22%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度196.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8057.048057.0423005.4223005.421870.911.1主要生产车间4834.224834.2213803.2513803.251159.961.2辅助生产车间2578.252578.257361.737361.73598.691.3其他生产车间644.56644.561334.311334.31112.252仓储工程1709.411709.414333.044333.04256.282.1成品贮存427.35427.351083.261083.2664.072.2原料仓储888.89888.892253.182253.18133.272.3辅助材料仓库393.16393.16996.60996.6058.943供配电工程91.1791.1791.1791.176.073.1供配电室91.1791.1791.1791.176.074给排水工程104.84104.84104.84104.845.434.1给排水104.84104.84104.84104.845.435服务性工程1082.631082.631082.631082.6364.035.1办公用房529.57529.57529.57529.5732.825.2生活服务553.06553.06553.06553.0631.926消防及环保工程305.42305.42305.42305.4220.326.1消防环保工程305.42305.42305.42305.4220.327项目总图工程45.5845.5845.5845.58-62.397.1场地及道路硬化2987.91523.85523.857.2场区围墙523.852987.912987.917.3安全保卫室45.5845.5845.5845.588绿化工程943.4933.02合计11396.1029671.6329671.632193.67(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费2436.72万元。五、节能与环保1、项目年用电量1093884.50千瓦时,折合134.44吨标准煤。2、项目年总用水量18833.00立方米,折合1.61吨标准煤。3、“羊毛被项目投资建设项目”,年用电量1093884.50千瓦时,年总用水量18833.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)136.05吨标准煤/年。达产年综合节能量40.64吨标准煤/年,项目总节能率23.49%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“羊毛被项目”主要从事羊毛被项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性羊毛被项目选址于xxx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园区环境

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