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文档简介

泓域咨询MACRO/ 镁合金儿童车及配件项目立项申请报告镁合金儿童车及配件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人唐xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13753.54平方米(折合约20.62亩),其中:净用地面积13753.54平方米(红线范围折合约20.62亩)。项目规划总建筑面积17604.53平方米,其中:规划建设主体工程13614.96平方米,计容建筑面积17604.53平方米;预计建筑工程投资1245.95万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为镁合金儿童车及配件,根据市场情况,预计年产值10408.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3902.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1245.951449.20189.253902.341.1工程费用万元1245.951449.206276.141.1.1建筑工程费用万元1245.951245.9524.19%1.1.2设备购置及安装费万元1449.201449.2028.13%1.2工程建设其他费用万元1207.191207.1923.44%1.2.1无形资产万元717.65717.651.3预备费万元489.54489.541.3.1基本预备费万元231.34231.341.3.2涨价预备费万元258.20258.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元3902.343902.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1248.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6276.143011.465816.366276.146276.146276.141.1应收账款万元1882.84847.281412.131882.841882.841882.841.2存货万元2824.261270.922118.202824.262824.262824.261.2.1原辅材料万元847.28381.28635.46847.28847.28847.281.2.2燃料动力万元42.3619.0631.7742.3642.3642.361.2.3在产品万元1299.16584.62974.371299.161299.161299.161.2.4产成品万元635.46285.96476.59635.46635.46635.461.3现金万元1569.04706.071176.781569.041569.041569.042流动负债万元5027.422262.343770.575027.425027.425027.422.1应付账款万元5027.422262.343770.575027.425027.425027.423流动资金万元1248.72561.92936.541248.721248.721248.724铺底流动资金万元416.24187.31312.18416.24416.24416.243、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5151.06万元,其中:固定资产投资3902.34万元,占项目总投资的75.76%;流动资金1248.72万元,占项目总投资的24.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1245.95万元,占项目总投资的24.19%;设备购置费1449.20万元,占项目总投资的28.13%;其它投资1207.19万元,占项目总投资的23.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3902.34+1248.72=5151.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5151.06132.00%132.00%100.00%2项目建设投资万元3902.34100.00%100.00%75.76%2.1工程费用万元2695.1569.06%69.06%52.32%2.1.1建筑工程费万元1245.9531.93%31.93%24.19%2.1.2设备购置及安装费万元1449.2037.14%37.14%28.13%2.2工程建设其他费用万元717.6518.39%18.39%13.93%2.2.1无形资产万元717.6518.39%18.39%13.93%2.3预备费万元489.5412.54%12.54%9.50%2.3.1基本预备费万元231.345.93%5.93%4.49%2.3.2涨价预备费万元258.206.62%6.62%5.01%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3902.34100.00%100.00%75.76%5建设期间费用万元6流动资金万元1248.7232.00%32.00%24.24%7铺底流动资金万元416.2410.67%10.67%8.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.19%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度189.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6241.686241.6813614.9613614.961059.951.1主要生产车间3745.013745.018168.988168.98657.171.2辅助生产车间1997.341997.344356.794356.79339.181.3其他生产车间499.33499.33789.67789.6763.602仓储工程1324.261324.262593.222593.22146.832.1成品贮存331.06331.06648.30648.3036.712.2原料仓储688.62688.621348.471348.4776.352.3辅助材料仓库304.58304.58596.44596.4433.773供配电工程70.6370.6370.6370.634.503.1供配电室70.6370.6370.6370.634.504给排水工程81.2281.2281.2281.224.024.1给排水81.2281.2281.2281.224.025服务性工程838.70838.70838.70838.7047.495.1办公用房343.87343.87343.87343.8722.925.2生活服务494.83494.83494.83494.8325.206消防及环保工程236.60236.60236.60236.6015.076.1消防环保工程236.60236.60236.60236.6015.077项目总图工程35.3135.3135.3135.31-58.477.1场地及道路硬化2355.23476.04476.047.2场区围墙476.042355.232355.237.3安全保卫室35.3135.3135.3135.318绿化工程758.8626.56合计8828.4017604.5317604.531245.95(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费1449.20万元。五、节能与环保1、项目年用电量840754.88千瓦时,折合103.33吨标准煤。2、项目年总用水量7285.98立方米,折合0.62吨标准煤。3、“镁合金儿童车及配件项目投资建设项目”,年用电量840754.88千瓦时,年总用水量7285.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.95吨标准煤/年。达产年综合节能量42.46吨标准煤/年,项目总节能率29.62%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“镁合金儿童车及配件项目”主要从事镁合金儿童车及配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性镁合金儿童车及配件项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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