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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高端胶印机项目立项申请报告高端胶印机项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17115.22平方米(折合约25.66亩),其中:净用地面积17115.22平方米(红线范围折合约25.66亩)。项目规划总建筑面积17115.22平方米,其中:规划建设主体工程12075.31平方米,计容建筑面积17115.22平方米;预计建筑工程投资1242.54万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高端胶印机,根据市场情况,预计年产值14589.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4297.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1242.541566.64167.464297.021.1工程费用万元1242.541566.6410505.101.1.1建筑工程费用万元1242.541242.5420.06%1.1.2设备购置及安装费万元1566.641566.6425.29%1.2工程建设其他费用万元1487.841487.8424.02%1.2.1无形资产万元831.86831.861.3预备费万元655.98655.981.3.1基本预备费万元280.42280.421.3.2涨价预备费万元375.56375.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元4297.024297.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1897.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10505.106233.988618.7110505.1010505.1010505.101.1应收账款万元3151.531733.342521.223151.533151.533151.531.2存货万元4727.302600.013781.844727.304727.304727.301.2.1原辅材料万元1418.19780.001134.551418.191418.191418.191.2.2燃料动力万元70.9139.0056.7370.9170.9170.911.2.3在产品万元2174.561196.011739.652174.562174.562174.561.2.4产成品万元1063.64585.00850.911063.641063.641063.641.3现金万元2626.281444.452101.022626.282626.282626.282流动负债万元8607.814734.306886.258607.818607.818607.812.1应付账款万元8607.814734.306886.258607.818607.818607.813流动资金万元1897.291043.511517.831897.291897.291897.294铺底流动资金万元632.42347.84505.94632.42632.42632.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6194.31万元,其中:固定资产投资4297.02万元,占项目总投资的69.37%;流动资金1897.29万元,占项目总投资的30.63%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1242.54万元,占项目总投资的20.06%;设备购置费1566.64万元,占项目总投资的25.29%;其它投资1487.84万元,占项目总投资的24.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4297.02+1897.29=6194.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6194.31144.15%144.15%100.00%2项目建设投资万元4297.02100.00%100.00%69.37%2.1工程费用万元2809.1865.38%65.38%45.35%2.1.1建筑工程费万元1242.5428.92%28.92%20.06%2.1.2设备购置及安装费万元1566.6436.46%36.46%25.29%2.2工程建设其他费用万元831.8619.36%19.36%13.43%2.2.1无形资产万元831.8619.36%19.36%13.43%2.3预备费万元655.9815.27%15.27%10.59%2.3.1基本预备费万元280.426.53%6.53%4.53%2.3.2涨价预备费万元375.568.74%8.74%6.06%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4297.02100.00%100.00%69.37%5建设期间费用万元6流动资金万元1897.2944.15%44.15%30.63%7铺底流动资金万元632.4314.72%14.72%10.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.72%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率7.86%,固定资产投资强度167.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9162.479162.4712075.3112075.31964.311.1主要生产车间5497.485497.487245.197245.19597.871.2辅助生产车间2931.992931.993864.103864.10308.581.3其他生产车间733.00733.00700.37700.3757.862仓储工程1943.951943.953275.943275.94190.262.1成品贮存485.99485.99818.99818.9947.562.2原料仓储1010.851010.851703.491703.4998.942.3辅助材料仓库447.11447.11753.47753.4743.763供配电工程103.68103.68103.68103.686.773.1供配电室103.68103.68103.68103.686.774给排水工程119.23119.23119.23119.236.064.1给排水119.23119.23119.23119.236.065服务性工程1231.171231.171231.171231.1771.505.1办公用房716.10716.10716.10716.1034.785.2生活服务515.07515.07515.07515.0734.506消防及环保工程347.32347.32347.32347.3222.696.1消防环保工程347.32347.32347.32347.3222.697项目总图工程51.8451.8451.8451.84-57.477.1场地及道路硬化3441.03529.76529.767.2场区围墙529.763441.033441.037.3安全保卫室51.8451.8451.8451.848绿化工程1097.5838.42合计12959.6417115.2217115.221242.54(四)设备方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费1566.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量450279.44千瓦时,折合55.34吨标准煤。2、项目年总用水量14441.74立方米,折合1.23吨标准煤。3、“高端胶印机项目投资建设项目”,年用电量450279.44千瓦时,年总用水量14441.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.57吨标准煤/年。达产年综合节能量24.24吨标准煤/年,项目总节能率29.42%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“高端胶印机项目”主要从事高端胶印机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高端胶印机项目选址于xx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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