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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高附加值竹节纱(含包芯纱)项目立项申请报告高附加值竹节纱(含包芯纱)项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30415.20平方米(折合约45.60亩),其中:净用地面积30415.20平方米(红线范围折合约45.60亩)。项目规划总建筑面积36194.09平方米,其中:规划建设主体工程21749.13平方米,计容建筑面积36194.09平方米;预计建筑工程投资3001.47万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高附加值竹节纱(含包芯纱),根据市场情况,预计年产值21913.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7412.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3001.473930.47162.557412.281.1工程费用万元3001.473930.4715970.711.1.1建筑工程费用万元3001.473001.4731.12%1.1.2设备购置及安装费万元3930.473930.4740.75%1.2工程建设其他费用万元480.34480.344.98%1.2.1无形资产万元219.94219.941.3预备费万元260.40260.401.3.1基本预备费万元146.48146.481.3.2涨价预备费万元113.92113.922建设期利息万元3固定资产投资现值万元7412.287412.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2232.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15970.719338.2410942.5615970.7115970.7115970.711.1应收账款万元4791.212635.173353.854791.214791.214791.211.2存货万元7186.823952.755030.777186.827186.827186.821.2.1原辅材料万元2156.051185.831509.232156.052156.052156.051.2.2燃料动力万元107.8059.2975.46107.80107.80107.801.2.3在产品万元3305.941818.272314.163305.943305.943305.941.2.4产成品万元1617.03889.371131.921617.031617.031617.031.3现金万元3992.682195.972794.873992.683992.683992.682流动负债万元13738.027555.919616.6113738.0213738.0213738.022.1应付账款万元13738.027555.919616.6113738.0213738.0213738.023流动资金万元2232.691227.981562.882232.692232.692232.694铺底流动资金万元744.22409.33520.96744.22744.22744.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9644.97万元,其中:固定资产投资7412.28万元,占项目总投资的76.85%;流动资金2232.69万元,占项目总投资的23.15%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3001.47万元,占项目总投资的31.12%;设备购置费3930.47万元,占项目总投资的40.75%;其它投资480.34万元,占项目总投资的4.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7412.28+2232.69=9644.97(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9644.97130.12%130.12%100.00%2项目建设投资万元7412.28100.00%100.00%76.85%2.1工程费用万元6931.9493.52%93.52%71.87%2.1.1建筑工程费万元3001.4740.49%40.49%31.12%2.1.2设备购置及安装费万元3930.4753.03%53.03%40.75%2.2工程建设其他费用万元219.942.97%2.97%2.28%2.2.1无形资产万元219.942.97%2.97%2.28%2.3预备费万元260.403.51%3.51%2.70%2.3.1基本预备费万元146.481.98%1.98%1.52%2.3.2涨价预备费万元113.921.54%1.54%1.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7412.28100.00%100.00%76.85%5建设期间费用万元6流动资金万元2232.6930.12%30.12%23.15%7铺底流动资金万元744.2310.04%10.04%7.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.40%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率6.04%,固定资产投资强度162.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16858.7816858.7821749.1321749.131983.951.1主要生产车间10115.2710115.2713049.4813049.481230.051.2辅助生产车间5394.815394.816959.726959.72634.861.3其他生产车间1348.701348.701261.451261.45119.042仓储工程3576.833576.839389.229389.22622.902.1成品贮存894.21894.212347.302347.30155.722.2原料仓储1859.951859.954882.394882.39323.912.3辅助材料仓库822.67822.672159.522159.52143.273供配电工程190.76190.76190.76190.7614.243.1供配电室190.76190.76190.76190.7614.244给排水工程219.38219.38219.38219.3812.734.1给排水219.38219.38219.38219.3812.735服务性工程2265.322265.322265.322265.32150.295.1办公用房980.36980.36980.36980.3686.285.2生活服务1284.961284.961284.961284.9665.966消防及环保工程639.06639.06639.06639.0647.706.1消防环保工程639.06639.06639.06639.0647.707项目总图工程95.3895.3895.3895.3879.277.1场地及道路硬化6620.361201.931201.937.2场区围墙1201.936620.366620.367.3安全保卫室95.3895.3895.3895.388绿化工程2582.5590.39合计23845.5236194.0936194.093001.47(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3930.47万元。五、节能与环保1、项目年用电量632295.19千瓦时,折合77.71吨标准煤。2、项目年总用水量16547.47立方米,折合1.41吨标准煤。3、“高附加值竹节纱(含包芯纱)项目投资建设项目”,年用电量632295.19千瓦时,年总用水量16547.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)79.12吨标准煤/年。达产年综合节能量23.63吨标准煤/年,项目总节能率23.69%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“高附加值竹节纱(含包芯纱)项目”主要从事高附加值竹节纱(含包芯纱)项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高附加值竹节纱(含包芯纱)项目选址于xxx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx科技园环境保护规划要
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