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泓域咨询MACRO/ 超薄电子铜箔项目立项申请报告超薄电子铜箔项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24752.37平方米(折合约37.11亩),其中:净用地面积24752.37平方米(红线范围折合约37.11亩)。项目规划总建筑面积27227.61平方米,其中:规划建设主体工程18576.65平方米,计容建筑面积27227.61平方米;预计建筑工程投资2239.58万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为超薄电子铜箔,根据市场情况,预计年产值7806.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6395.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2239.582122.21172.346395.541.1工程费用万元2239.582122.216040.871.1.1建筑工程费用万元2239.582239.5830.04%1.1.2设备购置及安装费万元2122.212122.2128.47%1.2工程建设其他费用万元2033.752033.7527.28%1.2.1无形资产万元912.09912.091.3预备费万元1121.661121.661.3.1基本预备费万元610.54610.541.3.2涨价预备费万元511.12511.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元6395.546395.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1059.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6040.872275.814156.696040.876040.876040.871.1应收账款万元1812.26815.521449.811812.261812.261812.261.2存货万元2718.391223.282174.712718.392718.392718.391.2.1原辅材料万元815.52366.98652.41815.52815.52815.521.2.2燃料动力万元40.7818.3532.6240.7840.7840.781.2.3在产品万元1250.46562.711000.371250.461250.461250.461.2.4产成品万元611.64275.24489.31611.64611.64611.641.3现金万元1510.22679.601208.171510.221510.221510.222流动负债万元4981.742241.783985.394981.744981.744981.742.1应付账款万元4981.742241.783985.394981.744981.744981.743流动资金万元1059.13476.61847.301059.131059.131059.134铺底流动资金万元353.04158.87282.43353.04353.04353.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7454.67万元,其中:固定资产投资6395.54万元,占项目总投资的85.79%;流动资金1059.13万元,占项目总投资的14.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2239.58万元,占项目总投资的30.04%;设备购置费2122.21万元,占项目总投资的28.47%;其它投资2033.75万元,占项目总投资的27.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6395.54+1059.13=7454.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7454.67116.56%116.56%100.00%2项目建设投资万元6395.54100.00%100.00%85.79%2.1工程费用万元4361.7968.20%68.20%58.51%2.1.1建筑工程费万元2239.5835.02%35.02%30.04%2.1.2设备购置及安装费万元2122.2133.18%33.18%28.47%2.2工程建设其他费用万元912.0914.26%14.26%12.24%2.2.1无形资产万元912.0914.26%14.26%12.24%2.3预备费万元1121.6617.54%17.54%15.05%2.3.1基本预备费万元610.549.55%9.55%8.19%2.3.2涨价预备费万元511.127.99%7.99%6.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6395.54100.00%100.00%85.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1059.1316.56%16.56%14.21%7铺底流动资金万元353.045.52%5.52%4.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.29%,建筑容积率1.10,建设区域绿化覆盖率6.41%,固定资产投资强度172.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13875.6913875.6918576.6518576.651680.801.1主要生产车间8325.418325.4111145.9911145.991042.101.2辅助生产车间4440.224440.225944.535944.53537.861.3其他生产车间1110.061110.061077.451077.45100.852仓储工程2943.922943.925623.125623.12370.022.1成品贮存735.98735.981405.781405.7892.502.2原料仓储1530.841530.842924.022924.02192.412.3辅助材料仓库677.10677.101293.321293.3285.103供配电工程157.01157.01157.01157.0111.623.1供配电室157.01157.01157.01157.0111.624给排水工程180.56180.56180.56180.5610.404.1给排水180.56180.56180.56180.5610.405服务性工程1864.481864.481864.481864.48122.695.1办公用房973.51973.51973.51973.5165.645.2生活服务890.97890.97890.97890.9772.166消防及环保工程525.98525.98525.98525.9838.946.1消防环保工程525.98525.98525.98525.9838.947项目总图工程78.5078.5078.5078.50-54.517.1场地及道路硬化4926.34859.60859.607.2场区围墙859.604926.344926.347.3安全保卫室78.5078.5078.5078.508绿化工程1703.4159.62合计19626.1527227.6127227.612239.58(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费2122.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量982657.18千瓦时,折合120.77吨标准煤。2、项目年总用水量8642.79立方米,折合0.74吨标准煤。3、“超薄电子铜箔项目投资建设项目”,年用电量982657.18千瓦时,年总用水量8642.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)121.51吨标准煤/年。达产年综合节能量42.69吨标准煤/年,项目总节能率26.72%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“超薄电子铜箔项目”主要从事超薄电子铜箔项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性超薄电子铜箔项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区

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