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文档简介

泓域咨询MACRO/ 纺丝项目立项申请报告纺丝项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37065.19平方米(折合约55.57亩),其中:净用地面积37065.19平方米(红线范围折合约55.57亩)。项目规划总建筑面积55227.13平方米,其中:规划建设主体工程42643.22平方米,计容建筑面积55227.13平方米;预计建筑工程投资4513.38万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纺丝,根据市场情况,预计年产值17111.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10616.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4513.383198.21191.0410616.091.1工程费用万元4513.383198.2110415.101.1.1建筑工程费用万元4513.384513.3836.42%1.1.2设备购置及安装费万元3198.213198.2125.81%1.2工程建设其他费用万元2904.502904.5023.44%1.2.1无形资产万元1616.761616.761.3预备费万元1287.741287.741.3.1基本预备费万元530.22530.221.3.2涨价预备费万元757.52757.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元10616.0910616.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1777.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10415.107473.099485.7610415.1010415.1010415.101.1应收账款万元3124.532030.942343.403124.533124.533124.531.2存货万元4686.803046.423515.104686.804686.804686.801.2.1原辅材料万元1406.04913.931054.531406.041406.041406.041.2.2燃料动力万元70.3045.7052.7370.3070.3070.301.2.3在产品万元2155.931401.351616.952155.932155.932155.931.2.4产成品万元1054.53685.44790.901054.531054.531054.531.3现金万元2603.781692.451952.832603.782603.782603.782流动负债万元8637.975614.686478.488637.978637.978637.972.1应付账款万元8637.975614.686478.488637.978637.978637.973流动资金万元1777.131155.131332.851777.131777.131777.134铺底流动资金万元592.37385.04444.28592.37592.37592.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12393.22万元,其中:固定资产投资10616.09万元,占项目总投资的85.66%;流动资金1777.13万元,占项目总投资的14.34%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4513.38万元,占项目总投资的36.42%;设备购置费3198.21万元,占项目总投资的25.81%;其它投资2904.50万元,占项目总投资的23.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10616.09+1777.13=12393.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12393.22116.74%116.74%100.00%2项目建设投资万元10616.09100.00%100.00%85.66%2.1工程费用万元7711.5972.64%72.64%62.22%2.1.1建筑工程费万元4513.3842.51%42.51%36.42%2.1.2设备购置及安装费万元3198.2130.13%30.13%25.81%2.2工程建设其他费用万元1616.7615.23%15.23%13.05%2.2.1无形资产万元1616.7615.23%15.23%13.05%2.3预备费万元1287.7412.13%12.13%10.39%2.3.1基本预备费万元530.224.99%4.99%4.28%2.3.2涨价预备费万元757.527.14%7.14%6.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10616.09100.00%100.00%85.66%5建设期间费用万元6流动资金万元1777.1316.74%16.74%14.34%7铺底流动资金万元592.385.58%5.58%4.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.78%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.40%,固定资产投资强度191.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18810.0118810.0142643.2242643.223833.471.1主要生产车间11286.0111286.0125585.9325585.932376.751.2辅助生产车间6019.206019.2013645.8313645.831226.711.3其他生产车间1504.801504.802473.312473.31230.012仓储工程3990.813990.818179.548179.54534.772.1成品贮存997.70997.702044.882044.88133.692.2原料仓储2075.222075.224253.364253.36278.082.3辅助材料仓库917.89917.891881.291881.29123.003供配电工程212.84212.84212.84212.8415.653.1供配电室212.84212.84212.84212.8415.654给排水工程244.77244.77244.77244.7714.004.1给排水244.77244.77244.77244.7714.005服务性工程2527.512527.512527.512527.51165.255.1办公用房1515.021515.021515.021515.0279.105.2生活服务1012.491012.491012.491012.4983.196消防及环保工程713.02713.02713.02713.0252.446.1消防环保工程713.02713.02713.02713.0252.447项目总图工程106.42106.42106.42106.42-196.167.1场地及道路硬化7069.251199.421199.427.2场区围墙1199.427069.257069.257.3安全保卫室106.42106.42106.42106.428绿化工程2684.6993.96合计26605.3955227.1355227.134513.38(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费3198.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量681358.88千瓦时,折合83.74吨标准煤。2、项目年总用水量13921.80立方米,折合1.19吨标准煤。3、“纺丝项目投资建设项目”,年用电量681358.88千瓦时,年总用水量13921.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)84.93吨标准煤/年。达产年综合节能量28.31吨标准煤/年,项目总节能率22.80%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“纺丝项目”主要从事纺丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纺丝项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济合

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