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文档简介

泓域咨询MACRO/ 裤袜项目立项申请报告裤袜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35484.40平方米(折合约53.20亩),其中:净用地面积35484.40平方米(红线范围折合约53.20亩)。项目规划总建筑面积48258.78平方米,其中:规划建设主体工程31302.36平方米,计容建筑面积48258.78平方米;预计建筑工程投资3657.85万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为裤袜,根据市场情况,预计年产值16258.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9947.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3657.853745.87186.999947.871.1工程费用万元3657.853745.8710173.131.1.1建筑工程费用万元3657.853657.8530.81%1.1.2设备购置及安装费万元3745.873745.8731.55%1.2工程建设其他费用万元2544.152544.1521.43%1.2.1无形资产万元1206.331206.331.3预备费万元1337.821337.821.3.1基本预备费万元734.31734.311.3.2涨价预备费万元603.51603.512建设期利息万元3固定资产投资现值万元9947.879947.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1924.27万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10173.135023.658363.8510173.1310173.1310173.131.1应收账款万元3051.941220.782441.553051.943051.943051.941.2存货万元4577.911831.163662.334577.914577.914577.911.2.1原辅材料万元1373.37549.351098.701373.371373.371373.371.2.2燃料动力万元68.6727.4754.9368.6768.6768.671.2.3在产品万元2105.84842.341684.672105.842105.842105.841.2.4产成品万元1030.03412.01824.021030.031030.031030.031.3现金万元2543.281017.312034.632543.282543.282543.282流动负债万元8248.863299.546599.098248.868248.868248.862.1应付账款万元8248.863299.546599.098248.868248.868248.863流动资金万元1924.27769.711539.421924.271924.271924.274铺底流动资金万元641.42256.57513.14641.42641.42641.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11872.14万元,其中:固定资产投资9947.87万元,占项目总投资的83.79%;流动资金1924.27万元,占项目总投资的16.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3657.85万元,占项目总投资的30.81%;设备购置费3745.87万元,占项目总投资的31.55%;其它投资2544.15万元,占项目总投资的21.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9947.87+1924.27=11872.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11872.14119.34%119.34%100.00%2项目建设投资万元9947.87100.00%100.00%83.79%2.1工程费用万元7403.7274.43%74.43%62.36%2.1.1建筑工程费万元3657.8536.77%36.77%30.81%2.1.2设备购置及安装费万元3745.8737.65%37.65%31.55%2.2工程建设其他费用万元1206.3312.13%12.13%10.16%2.2.1无形资产万元1206.3312.13%12.13%10.16%2.3预备费万元1337.8213.45%13.45%11.27%2.3.1基本预备费万元734.317.38%7.38%6.19%2.3.2涨价预备费万元603.516.07%6.07%5.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9947.87100.00%100.00%83.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1924.2719.34%19.34%16.21%7铺底流动资金万元641.426.45%6.45%5.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.75%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度186.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14488.0114488.0131302.3631302.362609.871.1主要生产车间8692.818692.8118781.4218781.421618.121.2辅助生产车间4636.164636.1610016.7610016.76835.161.3其他生产车间1159.041159.041815.541815.54156.592仓储工程3073.843073.8411021.6711021.67668.322.1成品贮存768.46768.462755.422755.42167.082.2原料仓储1598.401598.405731.275731.27347.532.3辅助材料仓库706.98706.982534.982534.98153.713供配电工程163.94163.94163.94163.9411.183.1供配电室163.94163.94163.94163.9411.184给排水工程188.53188.53188.53188.5310.004.1给排水188.53188.53188.53188.5310.005服务性工程1946.761946.761946.761946.76118.055.1办公用房819.76819.76819.76819.7649.105.2生活服务1127.001127.001127.001127.0065.366消防及环保工程549.19549.19549.19549.1937.466.1消防环保工程549.19549.19549.19549.1937.467项目总图工程81.9781.9781.9781.97118.387.1场地及道路硬化5414.671080.321080.327.2场区围墙1080.325414.675414.677.3安全保卫室81.9781.9781.9781.978绿化工程2416.9484.59合计20492.2448258.7848258.783657.85(四)设备方案项目计划购置设备共计105台(套),设备购置费3745.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量1317396.91千瓦时,折合161.91吨标准煤。2、项目年总用水量10172.38立方米,折合0.87吨标准煤。3、“裤袜项目投资建设项目”,年用电量1317396.91千瓦时,年总用水量10172.38立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.78吨标准煤/年。达产年综合节能量60.21吨标准煤/年,项目总节能率28.26%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“裤袜项目”主要从事裤袜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性裤袜项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,

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