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文档简介

泓域咨询MACRO/ 隔热节能型中空玻璃项目立项申请报告隔热节能型中空玻璃项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39379.68平方米(折合约59.04亩),其中:净用地面积39379.68平方米(红线范围折合约59.04亩)。项目规划总建筑面积40167.27平方米,其中:规划建设主体工程25446.37平方米,计容建筑面积40167.27平方米;预计建筑工程投资3294.31万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为隔热节能型中空玻璃,根据市场情况,预计年产值34593.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10375.10(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3294.314886.12175.7310375.101.1工程费用万元3294.314886.1220842.681.1.1建筑工程费用万元3294.313294.3122.14%1.1.2设备购置及安装费万元4886.124886.1232.84%1.2工程建设其他费用万元2194.672194.6714.75%1.2.1无形资产万元1223.451223.451.3预备费万元971.22971.221.3.1基本预备费万元481.40481.401.3.2涨价预备费万元489.82489.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元10375.1010375.102、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4504.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20842.688424.0518484.9420842.6820842.6820842.681.1应收账款万元6252.802501.125002.246252.806252.806252.801.2存货万元9379.213751.687503.369379.219379.219379.211.2.1原辅材料万元2813.761125.512251.012813.762813.762813.761.2.2燃料动力万元140.6956.28112.55140.69140.69140.691.2.3在产品万元4314.441725.773451.554314.444314.444314.441.2.4产成品万元2110.32844.131688.262110.322110.322110.321.3现金万元5210.672084.274168.545210.675210.675210.672流动负债万元16338.216535.2813070.5716338.2116338.2116338.212.1应付账款万元16338.216535.2813070.5716338.2116338.2116338.213流动资金万元4504.471801.793603.584504.474504.474504.474铺底流动资金万元1501.47600.601201.191501.471501.471501.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14879.57万元,其中:固定资产投资10375.10万元,占项目总投资的69.73%;流动资金4504.47万元,占项目总投资的30.27%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3294.31万元,占项目总投资的22.14%;设备购置费4886.12万元,占项目总投资的32.84%;其它投资2194.67万元,占项目总投资的14.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10375.10+4504.47=14879.57(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14879.57143.42%143.42%100.00%2项目建设投资万元10375.10100.00%100.00%69.73%2.1工程费用万元8180.4378.85%78.85%54.98%2.1.1建筑工程费万元3294.3131.75%31.75%22.14%2.1.2设备购置及安装费万元4886.1247.09%47.09%32.84%2.2工程建设其他费用万元1223.4511.79%11.79%8.22%2.2.1无形资产万元1223.4511.79%11.79%8.22%2.3预备费万元971.229.36%9.36%6.53%2.3.1基本预备费万元481.404.64%4.64%3.24%2.3.2涨价预备费万元489.824.72%4.72%3.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10375.10100.00%100.00%69.73%5建设期间费用万元6流动资金万元4504.4743.42%43.42%30.27%7铺底流动资金万元1501.4914.47%14.47%10.09%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.52%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率5.20%,固定资产投资强度175.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17406.4717406.4725446.3725446.372295.681.1主要生产车间10443.8810443.8815267.8215267.821423.321.2辅助生产车间5570.075570.078142.848142.84734.621.3其他生产车间1392.521392.521475.891475.89137.742仓储工程3693.033693.039568.589568.58627.812.1成品贮存923.26923.262392.142392.14156.952.2原料仓储1920.381920.384975.664975.66326.462.3辅助材料仓库849.40849.402200.772200.77144.403供配电工程196.96196.96196.96196.9614.543.1供配电室196.96196.96196.96196.9614.544给排水工程226.51226.51226.51226.5113.004.1给排水226.51226.51226.51226.5113.005服务性工程2338.922338.922338.922338.92153.465.1办公用房1196.101196.101196.101196.1076.665.2生活服务1142.821142.821142.821142.8262.626消防及环保工程659.82659.82659.82659.8248.706.1消防环保工程659.82659.82659.82659.8248.707项目总图工程98.4898.4898.4898.4863.277.1场地及道路硬化6727.111219.951219.957.2场区围墙1219.956727.116727.117.3安全保卫室98.4898.4898.4898.488绿化工程2224.3677.85合计24620.1840167.2740167.273294.31(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费4886.12万元。五、节能与环保1、项目年用电量978344.78千瓦时,折合120.24吨标准煤。2、项目年总用水量36055.62立方米,折合3.08吨标准煤。3、“隔热节能型中空玻璃项目投资建设项目”,年用电量978344.78千瓦时,年总用水量36055.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.32吨标准煤/年。达产年综合节能量30.83吨标准煤/年,项目总节能率25.19%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“隔热节能型中空玻璃项目”主要从事隔热节能型中空玻璃项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性隔热节能型中空玻璃项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规

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