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文档简介
泓域咨询MACRO/ 汽车精密压铸件项目立项申请报告汽车精密压铸件项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人谢xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27046.85平方米(折合约40.55亩),其中:净用地面积27046.85平方米(红线范围折合约40.55亩)。项目规划总建筑面积31644.81平方米,其中:规划建设主体工程24989.24平方米,计容建筑面积31644.81平方米;预计建筑工程投资2258.31万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车精密压铸件,根据市场情况,预计年产值17223.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6547.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2258.313315.49161.476547.611.1工程费用万元2258.313315.4911912.871.1.1建筑工程费用万元2258.312258.3124.79%1.1.2设备购置及安装费万元3315.493315.4936.39%1.2工程建设其他费用万元973.81973.8110.69%1.2.1无形资产万元506.20506.201.3预备费万元467.61467.611.3.1基本预备费万元270.11270.111.3.2涨价预备费万元197.50197.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元6547.616547.612、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2562.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11912.876655.747629.8711912.8711912.8711912.871.1应收账款万元3573.862144.322501.703573.863573.863573.861.2存货万元5360.793216.473752.555360.795360.795360.791.2.1原辅材料万元1608.24964.941125.771608.241608.241608.241.2.2燃料动力万元80.4148.2556.2980.4180.4180.411.2.3在产品万元2465.961479.581726.172465.962465.962465.961.2.4产成品万元1206.18723.71844.321206.181206.181206.181.3现金万元2978.221786.932084.752978.222978.222978.222流动负债万元9350.455610.276545.329350.459350.459350.452.1应付账款万元9350.455610.276545.329350.459350.459350.453流动资金万元2562.421537.451793.692562.422562.422562.424铺底流动资金万元854.13512.48597.90854.13854.13854.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9110.03万元,其中:固定资产投资6547.61万元,占项目总投资的71.87%;流动资金2562.42万元,占项目总投资的28.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2258.31万元,占项目总投资的24.79%;设备购置费3315.49万元,占项目总投资的36.39%;其它投资973.81万元,占项目总投资的10.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6547.61+2562.42=9110.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9110.03139.14%139.14%100.00%2项目建设投资万元6547.61100.00%100.00%71.87%2.1工程费用万元5573.8085.13%85.13%61.18%2.1.1建筑工程费万元2258.3134.49%34.49%24.79%2.1.2设备购置及安装费万元3315.4950.64%50.64%36.39%2.2工程建设其他费用万元506.207.73%7.73%5.56%2.2.1无形资产万元506.207.73%7.73%5.56%2.3预备费万元467.617.14%7.14%5.13%2.3.1基本预备费万元270.114.13%4.13%2.96%2.3.2涨价预备费万元197.503.02%3.02%2.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6547.61100.00%100.00%71.87%5建设期间费用万元6流动资金万元2562.4239.14%39.14%28.13%7铺底流动资金万元854.1413.05%13.05%9.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.66%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度161.47万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14085.3614085.3624989.2424989.241961.671.1主要生产车间8451.228451.2214993.5414993.541216.241.2辅助生产车间4507.324507.327996.567996.56627.731.3其他生产车间1126.831126.831449.381449.38117.702仓储工程2988.412988.414326.124326.12246.982.1成品贮存747.10747.101081.531081.5361.742.2原料仓储1553.971553.972249.582249.58128.432.3辅助材料仓库687.33687.33995.01995.0156.813供配电工程159.38159.38159.38159.3810.243.1供配电室159.38159.38159.38159.3810.244给排水工程183.29183.29183.29183.299.164.1给排水183.29183.29183.29183.299.165服务性工程1892.661892.661892.661892.66108.055.1办公用房809.82809.82809.82809.8259.055.2生活服务1082.841082.841082.841082.8460.236消防及环保工程533.93533.93533.93533.9334.296.1消防环保工程533.93533.93533.93533.9334.297项目总图工程79.6979.6979.6979.69-195.637.1场地及道路硬化5374.33889.22889.227.2场区围墙889.225374.335374.337.3安全保卫室79.6979.6979.6979.698绿化工程2387.2283.55合计19922.7131644.8131644.812258.31(四)设备方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费3315.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量1252548.20千瓦时,折合153.94吨标准煤。2、项目年总用水量15700.95立方米,折合1.34吨标准煤。3、“汽车精密压铸件项目投资建设项目”,年用电量1252548.20千瓦时,年总用水量15700.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.28吨标准煤/年。达产年综合节能量49.04吨标准煤/年,项目总节能率28.44%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“汽车精密压铸件项目”主要从事汽车精密压铸件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车精密压铸件项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、
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