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泓域咨询MACRO/ 高耐晒牢度项目立项申请报告高耐晒牢度项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积30762.04平方米(折合约46.12亩),其中:净用地面积30762.04平方米(红线范围折合约46.12亩)。项目规划总建筑面积43989.72平方米,其中:规划建设主体工程28079.58平方米,计容建筑面积43989.72平方米;预计建筑工程投资3559.74万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高耐晒牢度,根据市场情况,预计年产值18303.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8541.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3559.743618.92185.218541.891.1工程费用万元3559.743618.9211618.491.1.1建筑工程费用万元3559.743559.7433.25%1.1.2设备购置及安装费万元3618.923618.9233.80%1.2工程建设其他费用万元1363.231363.2312.73%1.2.1无形资产万元638.51638.511.3预备费万元724.72724.721.3.1基本预备费万元354.61354.611.3.2涨价预备费万元370.11370.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元8541.898541.892、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2164.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11618.496116.5811275.5411618.4911618.4911618.491.1应收账款万元3485.551917.052788.443485.553485.553485.551.2存货万元5228.322875.584182.665228.325228.325228.321.2.1原辅材料万元1568.50862.671254.801568.501568.501568.501.2.2燃料动力万元78.4243.1362.7478.4278.4278.421.2.3在产品万元2405.031322.761924.022405.032405.032405.031.2.4产成品万元1176.37647.00941.101176.371176.371176.371.3现金万元2904.621597.542323.702904.622904.622904.622流动负债万元9454.105199.767563.289454.109454.109454.102.1应付账款万元9454.105199.767563.289454.109454.109454.103流动资金万元2164.391190.411731.512164.392164.392164.394铺底流动资金万元721.46396.80577.17721.46721.46721.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10706.28万元,其中:固定资产投资8541.89万元,占项目总投资的79.78%;流动资金2164.39万元,占项目总投资的20.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3559.74万元,占项目总投资的33.25%;设备购置费3618.92万元,占项目总投资的33.80%;其它投资1363.23万元,占项目总投资的12.73%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8541.89+2164.39=10706.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10706.28125.34%125.34%100.00%2项目建设投资万元8541.89100.00%100.00%79.78%2.1工程费用万元7178.6684.04%84.04%67.05%2.1.1建筑工程费万元3559.7441.67%41.67%33.25%2.1.2设备购置及安装费万元3618.9242.37%42.37%33.80%2.2工程建设其他费用万元638.517.48%7.48%5.96%2.2.1无形资产万元638.517.48%7.48%5.96%2.3预备费万元724.728.48%8.48%6.77%2.3.1基本预备费万元354.614.15%4.15%3.31%2.3.2涨价预备费万元370.114.33%4.33%3.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8541.89100.00%100.00%79.78%5建设期间费用万元6流动资金万元2164.3925.34%25.34%20.22%7铺底流动资金万元721.468.45%8.45%6.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.44%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度185.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11840.0211840.0228079.5828079.582499.481.1主要生产车间7104.017104.0116847.7516847.751549.681.2辅助生产车间3788.813788.818985.478985.47799.831.3其他生产车间947.20947.201628.621628.62149.972仓储工程2512.032512.0310341.5910341.59669.492.1成品贮存628.01628.012585.402585.40167.372.2原料仓储1306.261306.265377.635377.63348.132.3辅助材料仓库577.77577.772378.572378.57153.983供配电工程133.97133.97133.97133.979.763.1供配电室133.97133.97133.97133.979.764给排水工程154.07154.07154.07154.078.734.1给排水154.07154.07154.07154.078.735服务性工程1590.951590.951590.951590.95102.995.1办公用房754.89754.89754.89754.8954.635.2生活服务836.06836.06836.06836.0642.736消防及环保工程448.82448.82448.82448.8232.696.1消防环保工程448.82448.82448.82448.8232.697项目总图工程66.9966.9966.9966.99167.007.1场地及道路硬化4673.37902.80902.807.2场区围墙902.804673.374673.377.3安全保卫室66.9966.9966.9966.998绿化工程1988.5469.60合计16746.8543989.7243989.723559.74(四)设备方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费3618.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1255396.01千瓦时,折合154.29吨标准煤。2、项目年总用水量12829.22立方米,折合1.10吨标准煤。3、“高耐晒牢度项目投资建设项目”,年用电量1255396.01千瓦时,年总用水量12829.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.39吨标准煤/年。达产年综合节能量49.07吨标准煤/年,项目总节能率26.82%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经开区发展规划,符合xxx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“高耐晒牢度项目”主要从事高耐晒牢度项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高耐晒牢度项目选址于xxx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经开区环境

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