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泓域咨询MACRO/ 综丝网具项目立项申请报告综丝网具项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28874.43平方米(折合约43.29亩),其中:净用地面积28874.43平方米(红线范围折合约43.29亩)。项目规划总建筑面积48797.79平方米,其中:规划建设主体工程36057.75平方米,计容建筑面积48797.79平方米;预计建筑工程投资3884.22万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为综丝网具,根据市场情况,预计年产值14769.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7770.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3884.222430.81179.497770.121.1工程费用万元3884.222430.8110512.461.1.1建筑工程费用万元3884.223884.2241.60%1.1.2设备购置及安装费万元2430.812430.8126.03%1.2工程建设其他费用万元1455.091455.0915.58%1.2.1无形资产万元843.63843.631.3预备费万元611.46611.461.3.1基本预备费万元335.03335.031.3.2涨价预备费万元276.43276.432建设期利息万元3固定资产投资现值万元7770.127770.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1567.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10512.464078.226565.6710512.4610512.4610512.461.1应收账款万元3153.741261.502207.623153.743153.743153.741.2存货万元4730.611892.243311.424730.614730.614730.611.2.1原辅材料万元1419.18567.67993.431419.181419.181419.181.2.2燃料动力万元70.9628.3849.6770.9670.9670.961.2.3在产品万元2176.08870.431523.262176.082176.082176.081.2.4产成品万元1064.39425.75745.071064.391064.391064.391.3现金万元2628.111051.251839.682628.112628.112628.112流动负债万元8944.743577.906261.328944.748944.748944.742.1应付账款万元8944.743577.906261.328944.748944.748944.743流动资金万元1567.72627.091097.401567.721567.721567.724铺底流动资金万元522.57209.03365.80522.57522.57522.573、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9337.84万元,其中:固定资产投资7770.12万元,占项目总投资的83.21%;流动资金1567.72万元,占项目总投资的16.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3884.22万元,占项目总投资的41.60%;设备购置费2430.81万元,占项目总投资的26.03%;其它投资1455.09万元,占项目总投资的15.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7770.12+1567.72=9337.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9337.84120.18%120.18%100.00%2项目建设投资万元7770.12100.00%100.00%83.21%2.1工程费用万元6315.0381.27%81.27%67.63%2.1.1建筑工程费万元3884.2249.99%49.99%41.60%2.1.2设备购置及安装费万元2430.8131.28%31.28%26.03%2.2工程建设其他费用万元843.6310.86%10.86%9.03%2.2.1无形资产万元843.6310.86%10.86%9.03%2.3预备费万元611.467.87%7.87%6.55%2.3.1基本预备费万元335.034.31%4.31%3.59%2.3.2涨价预备费万元276.433.56%3.56%2.96%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7770.12100.00%100.00%83.21%5建设期间费用万元6流动资金万元1567.7220.18%20.18%16.79%7铺底流动资金万元522.576.73%6.73%5.60%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.64%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度179.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16257.8916257.8936057.7536057.753157.151.1主要生产车间9754.739754.7321634.6521634.651957.431.2辅助生产车间5202.525202.5211538.4811538.481010.291.3其他生产车间1300.631300.632091.352091.35189.432仓储工程3449.343449.348281.038281.03527.322.1成品贮存862.34862.342070.262070.26131.832.2原料仓储1793.661793.664306.144306.14274.212.3辅助材料仓库793.35793.351904.641904.64121.283供配电工程183.96183.96183.96183.9613.183.1供配电室183.96183.96183.96183.9613.184给排水工程211.56211.56211.56211.5611.794.1给排水211.56211.56211.56211.5611.795服务性工程2184.582184.582184.582184.58139.115.1办公用房1124.511124.511124.511124.5156.735.2生活服务1060.071060.071060.071060.0774.506消防及环保工程616.28616.28616.28616.2844.156.1消防环保工程616.28616.28616.28616.2844.157项目总图工程91.9891.9891.9891.98-104.357.1场地及道路硬化6168.761322.731322.737.2场区围墙1322.736168.766168.767.3安全保卫室91.9891.9891.9891.988绿化工程2739.2795.87合计22995.6048797.7948797.793884.22(四)设备方案项目计划购置设备共计81台(套),设备购置费2430.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量1020411.01千瓦时,折合125.41吨标准煤。2、项目年总用水量9694.01立方米,折合0.83吨标准煤。3、“综丝网具项目投资建设项目”,年用电量1020411.01千瓦时,年总用水量9694.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)126.24吨标准煤/年。达产年综合节能量46.69吨标准煤/年,项目总节能率24.44%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业示范区发展规划,符合某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“综丝网具项目”主要从事综丝网具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性综丝网具项目选址于某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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