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文档简介

泓域咨询MACRO/ 轨道交通灯具项目立项申请报告轨道交通灯具项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人谭xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43868.59平方米(折合约65.77亩),其中:净用地面积43868.59平方米(红线范围折合约65.77亩)。项目规划总建筑面积45623.33平方米,其中:规划建设主体工程31832.45平方米,计容建筑面积45623.33平方米;预计建筑工程投资3211.83万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轨道交通灯具,根据市场情况,预计年产值14901.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12248.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3211.833482.25186.2312248.351.1工程费用万元3211.833482.2510652.321.1.1建筑工程费用万元3211.833211.8322.95%1.1.2设备购置及安装费万元3482.253482.2524.89%1.2工程建设其他费用万元5554.275554.2739.69%1.2.1无形资产万元2521.892521.891.3预备费万元3032.383032.381.3.1基本预备费万元1282.491282.491.3.2涨价预备费万元1749.891749.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元12248.3512248.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1744.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10652.326236.098184.8810652.3210652.3210652.321.1应收账款万元3195.702077.202556.563195.703195.703195.701.2存货万元4793.543115.803834.844793.544793.544793.541.2.1原辅材料万元1438.06934.741150.451438.061438.061438.061.2.2燃料动力万元71.9046.7457.5271.9071.9071.901.2.3在产品万元2205.031433.271764.022205.032205.032205.031.2.4产成品万元1078.55701.06862.841078.551078.551078.551.3现金万元2663.081731.002130.462663.082663.082663.082流动负债万元8908.085790.257126.468908.088908.088908.082.1应付账款万元8908.085790.257126.468908.088908.088908.083流动资金万元1744.241133.761395.391744.241744.241744.244铺底流动资金万元581.41377.92465.13581.41581.41581.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13992.59万元,其中:固定资产投资12248.35万元,占项目总投资的87.53%;流动资金1744.24万元,占项目总投资的12.47%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3211.83万元,占项目总投资的22.95%;设备购置费3482.25万元,占项目总投资的24.89%;其它投资5554.27万元,占项目总投资的39.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12248.35+1744.24=13992.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13992.59114.24%114.24%100.00%2项目建设投资万元12248.35100.00%100.00%87.53%2.1工程费用万元6694.0854.65%54.65%47.84%2.1.1建筑工程费万元3211.8326.22%26.22%22.95%2.1.2设备购置及安装费万元3482.2528.43%28.43%24.89%2.2工程建设其他费用万元2521.8920.59%20.59%18.02%2.2.1无形资产万元2521.8920.59%20.59%18.02%2.3预备费万元3032.3824.76%24.76%21.67%2.3.1基本预备费万元1282.4910.47%10.47%9.17%2.3.2涨价预备费万元1749.8914.29%14.29%12.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12248.35100.00%100.00%87.53%5建设期间费用万元6流动资金万元1744.2414.24%14.24%12.47%7铺底流动资金万元581.414.75%4.75%4.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.12%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率5.25%,固定资产投资强度186.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19576.7219576.7231832.4531832.452465.061.1主要生产车间11746.0311746.0319099.4719099.471528.341.2辅助生产车间6264.556264.5510186.3810186.38788.821.3其他生产车间1566.141566.141846.281846.28147.902仓储工程4153.484153.488964.078964.07504.852.1成品贮存1038.371038.372241.022241.02126.212.2原料仓储2159.812159.814661.324661.32262.522.3辅助材料仓库955.30955.302061.742061.74116.123供配电工程221.52221.52221.52221.5214.043.1供配电室221.52221.52221.52221.5214.044给排水工程254.75254.75254.75254.7512.554.1给排水254.75254.75254.75254.7512.555服务性工程2630.542630.542630.542630.54148.155.1办公用房1124.621124.621124.621124.6275.365.2生活服务1505.921505.921505.921505.9264.136消防及环保工程742.09742.09742.09742.0947.026.1消防环保工程742.09742.09742.09742.0947.027项目总图工程110.76110.76110.76110.76-68.937.1场地及道路硬化7302.421135.451135.457.2场区围墙1135.457302.427302.427.3安全保卫室110.76110.76110.76110.768绿化工程2545.5289.09合计27689.8545623.3345623.333211.83(四)设备方案项目计划购置设备共计158台(套),设备购置费3482.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量960688.36千瓦时,折合118.07吨标准煤。2、项目年总用水量9153.74立方米,折合0.78吨标准煤。3、“轨道交通灯具项目投资建设项目”,年用电量960688.36千瓦时,年总用水量9153.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)118.85吨标准煤/年。达产年综合节能量41.76吨标准煤/年,项目总节能率20.13%,能源利用效果良好。4、项目符合某某高新技术产业示范基地发展规划,符合某某高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“轨道交通灯具项目”主要从事轨道交通灯具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轨道交通灯具项目选址于某某高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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