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文档简介

泓域咨询MACRO/ 高档包装纸板项目立项申请报告高档包装纸板项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9964.98平方米(折合约14.94亩),其中:净用地面积9964.98平方米(红线范围折合约14.94亩)。项目规划总建筑面积10064.63平方米,其中:规划建设主体工程6752.02平方米,计容建筑面积10064.63平方米;预计建筑工程投资757.74万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高档包装纸板,根据市场情况,预计年产值7814.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2985.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元757.741262.88199.862985.911.1工程费用万元757.741262.885266.751.1.1建筑工程费用万元757.74757.7419.69%1.1.2设备购置及安装费万元1262.881262.8832.82%1.2工程建设其他费用万元965.29965.2925.08%1.2.1无形资产万元532.73532.731.3预备费万元432.56432.561.3.1基本预备费万元249.23249.231.3.2涨价预备费万元183.33183.332建设期利息万元3固定资产投资现值万元2985.912985.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金862.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5266.753004.373743.085266.755266.755266.751.1应收账款万元1580.02948.011106.021580.021580.021580.021.2存货万元2370.041422.021659.032370.042370.042370.041.2.1原辅材料万元711.01426.61497.71711.01711.01711.011.2.2燃料动力万元35.5521.3324.8935.5535.5535.551.2.3在产品万元1090.22654.13763.151090.221090.221090.221.2.4产成品万元533.26319.96373.28533.26533.26533.261.3现金万元1316.69790.01921.681316.691316.691316.692流动负债万元4404.462642.683083.124404.464404.464404.462.1应付账款万元4404.462642.683083.124404.464404.464404.463流动资金万元862.29517.37603.60862.29862.29862.294铺底流动资金万元287.43172.46201.20287.43287.43287.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3848.20万元,其中:固定资产投资2985.91万元,占项目总投资的77.59%;流动资金862.29万元,占项目总投资的22.41%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资757.74万元,占项目总投资的19.69%;设备购置费1262.88万元,占项目总投资的32.82%;其它投资965.29万元,占项目总投资的25.08%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2985.91+862.29=3848.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3848.20128.88%128.88%100.00%2项目建设投资万元2985.91100.00%100.00%77.59%2.1工程费用万元2020.6267.67%67.67%52.51%2.1.1建筑工程费万元757.7425.38%25.38%19.69%2.1.2设备购置及安装费万元1262.8842.29%42.29%32.82%2.2工程建设其他费用万元532.7317.84%17.84%13.84%2.2.1无形资产万元532.7317.84%17.84%13.84%2.3预备费万元432.5614.49%14.49%11.24%2.3.1基本预备费万元249.238.35%8.35%6.48%2.3.2涨价预备费万元183.336.14%6.14%4.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2985.91100.00%100.00%77.59%5建设期间费用万元6流动资金万元862.2928.88%28.88%22.41%7铺底流动资金万元287.439.63%9.63%7.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.66%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.55%,固定资产投资强度199.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5612.245612.246752.026752.02559.181.1主要生产车间3367.343367.344051.214051.21346.691.2辅助生产车间1795.921795.922160.652160.65178.941.3其他生产车间448.98448.98391.62391.6233.552仓储工程1190.711190.712153.202153.20129.692.1成品贮存297.68297.68538.30538.3032.422.2原料仓储619.17619.171119.661119.6667.442.3辅助材料仓库273.86273.86495.24495.2429.833供配电工程63.5063.5063.5063.504.303.1供配电室63.5063.5063.5063.504.304给排水工程73.0373.0373.0373.033.854.1给排水73.0373.0373.0373.033.855服务性工程754.12754.12754.12754.1245.425.1办公用房407.98407.98407.98407.9826.925.2生活服务346.14346.14346.14346.1423.126消防及环保工程212.74212.74212.74212.7414.416.1消防环保工程212.74212.74212.74212.7414.417项目总图工程31.7531.7531.7531.75-30.747.1场地及道路硬化2192.75373.78373.787.2场区围墙373.782192.752192.757.3安全保卫室31.7531.7531.7531.758绿化工程903.8231.63合计7938.1010064.6310064.63757.74(四)设备方案项目计划购置设备共计61台(套),设备购置费1262.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量446373.88千瓦时,折合54.86吨标准煤。2、项目年总用水量4007.79立方米,折合0.34吨标准煤。3、“高档包装纸板项目投资建设项目”,年用电量446373.88千瓦时,年总用水量4007.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.20吨标准煤/年。达产年综合节能量16.49吨标准煤/年,项目总节能率20.83%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“高档包装纸板项目”主要从事高档包装纸板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高档包装纸板项目选址于xx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规

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