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文档简介

泓域咨询MACRO/ 艾绒制品项目立项申请报告艾绒制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人夏xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27353.67平方米(折合约41.01亩),其中:净用地面积27353.67平方米(红线范围折合约41.01亩)。项目规划总建筑面积31730.26平方米,其中:规划建设主体工程19209.02平方米,计容建筑面积31730.26平方米;预计建筑工程投资2736.22万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为艾绒制品,根据市场情况,预计年产值13031.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7778.78(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2736.222942.65189.687778.781.1工程费用万元2736.222942.659913.821.1.1建筑工程费用万元2736.222736.2229.08%1.1.2设备购置及安装费万元2942.652942.6531.27%1.2工程建设其他费用万元2099.912099.9122.32%1.2.1无形资产万元1037.931037.931.3预备费万元1061.981061.981.3.1基本预备费万元530.08530.081.3.2涨价预备费万元531.90531.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元7778.787778.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1630.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9913.823706.677510.149913.829913.829913.821.1应收账款万元2974.151189.662379.322974.152974.152974.151.2存货万元4461.221784.493568.984461.224461.224461.221.2.1原辅材料万元1338.37535.351070.691338.371338.371338.371.2.2燃料动力万元66.9226.7753.5366.9266.9266.921.2.3在产品万元2052.16820.861641.732052.162052.162052.161.2.4产成品万元1003.77401.51803.021003.771003.771003.771.3现金万元2478.45991.381982.762478.452478.452478.452流动负债万元8283.513313.406626.818283.518283.518283.512.1应付账款万元8283.513313.406626.818283.518283.518283.513流动资金万元1630.31652.121304.251630.311630.311630.314铺底流动资金万元543.43217.37434.75543.43543.43543.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9409.09万元,其中:固定资产投资7778.78万元,占项目总投资的82.67%;流动资金1630.31万元,占项目总投资的17.33%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2736.22万元,占项目总投资的29.08%;设备购置费2942.65万元,占项目总投资的31.27%;其它投资2099.91万元,占项目总投资的22.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7778.78+1630.31=9409.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9409.09120.96%120.96%100.00%2项目建设投资万元7778.78100.00%100.00%82.67%2.1工程费用万元5678.8773.00%73.00%60.36%2.1.1建筑工程费万元2736.2235.18%35.18%29.08%2.1.2设备购置及安装费万元2942.6537.83%37.83%31.27%2.2工程建设其他费用万元1037.9313.34%13.34%11.03%2.2.1无形资产万元1037.9313.34%13.34%11.03%2.3预备费万元1061.9813.65%13.65%11.29%2.3.1基本预备费万元530.086.81%6.81%5.63%2.3.2涨价预备费万元531.906.84%6.84%5.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7778.78100.00%100.00%82.67%5建设期间费用万元6流动资金万元1630.3120.96%20.96%17.33%7铺底流动资金万元543.446.99%6.99%5.78%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.42%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度189.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15165.6815165.6819209.0219209.021822.111.1主要生产车间9099.419099.4111525.4111525.411129.711.2辅助生产车间4853.024853.026146.896146.89583.081.3其他生产车间1213.251213.251114.121114.12109.332仓储工程3217.613217.618138.818138.81561.472.1成品贮存804.40804.402034.702034.70140.372.2原料仓储1673.161673.164232.184232.18291.962.3辅助材料仓库740.05740.051871.931871.93129.143供配电工程171.61171.61171.61171.6113.323.1供配电室171.61171.61171.61171.6113.324给排水工程197.35197.35197.35197.3511.914.1给排水197.35197.35197.35197.3511.915服务性工程2037.822037.822037.822037.82140.585.1办公用房1186.511186.511186.511186.5182.205.2生活服务851.31851.31851.31851.3166.316消防及环保工程574.88574.88574.88574.8844.626.1消防环保工程574.88574.88574.88574.8844.627项目总图工程85.8085.8085.8085.8066.347.1场地及道路硬化5949.201153.051153.057.2场区围墙1153.055949.205949.207.3安全保卫室85.8085.8085.8085.808绿化工程2167.6375.87合计21450.7531730.2631730.262736.22(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费2942.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量508130.67千瓦时,折合62.45吨标准煤。2、项目年总用水量8721.39立方米,折合0.74吨标准煤。3、“艾绒制品项目投资建设项目”,年用电量508130.67千瓦时,年总用水量8721.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.19吨标准煤/年。达产年综合节能量25.81吨标准煤/年,项目总节能率28.52%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业集聚区发展规划,符合某某产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“艾绒制品项目”主要从事艾绒制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性艾绒制品项目选址于某某产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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