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泓域咨询MACRO/ 红豆薏米粉项目立项申请报告红豆薏米粉项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7183.59平方米(折合约10.77亩),其中:净用地面积7183.59平方米(红线范围折合约10.77亩)。项目规划总建筑面积9410.50平方米,其中:规划建设主体工程7308.89平方米,计容建筑面积9410.50平方米;预计建筑工程投资740.90万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为红豆薏米粉,根据市场情况,预计年产值2392.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2122.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元740.90540.06197.112122.871.1工程费用万元740.90540.061635.161.1.1建筑工程费用万元740.90740.9030.34%1.1.2设备购置及安装费万元540.06540.0622.11%1.2工程建设其他费用万元841.91841.9134.48%1.2.1无形资产万元404.77404.771.3预备费万元437.14437.141.3.1基本预备费万元253.72253.721.3.2涨价预备费万元183.42183.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元2122.872122.872、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金319.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1635.16992.591100.431635.161635.161635.161.1应收账款万元490.55269.80367.91490.55490.55490.551.2存货万元735.82404.70551.87735.82735.82735.821.2.1原辅材料万元220.75121.41165.56220.75220.75220.751.2.2燃料动力万元11.046.078.2811.0411.0411.041.2.3在产品万元338.48186.16253.86338.48338.48338.481.2.4产成品万元165.5691.06124.17165.56165.56165.561.3现金万元408.79224.83306.59408.79408.79408.792流动负债万元1315.97723.78986.981315.971315.971315.972.1应付账款万元1315.97723.78986.981315.971315.971315.973流动资金万元319.19175.55239.39319.19319.19319.194铺底流动资金万元106.4058.5279.80106.40106.40106.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2442.06万元,其中:固定资产投资2122.87万元,占项目总投资的86.93%;流动资金319.19万元,占项目总投资的13.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资740.90万元,占项目总投资的30.34%;设备购置费540.06万元,占项目总投资的22.11%;其它投资841.91万元,占项目总投资的34.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2122.87+319.19=2442.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2442.06115.04%115.04%100.00%2项目建设投资万元2122.87100.00%100.00%86.93%2.1工程费用万元1280.9660.34%60.34%52.45%2.1.1建筑工程费万元740.9034.90%34.90%30.34%2.1.2设备购置及安装费万元540.0625.44%25.44%22.11%2.2工程建设其他费用万元404.7719.07%19.07%16.57%2.2.1无形资产万元404.7719.07%19.07%16.57%2.3预备费万元437.1420.59%20.59%17.90%2.3.1基本预备费万元253.7211.95%11.95%10.39%2.3.2涨价预备费万元183.428.64%8.64%7.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2122.87100.00%100.00%86.93%5建设期间费用万元6流动资金万元319.1915.04%15.04%13.07%7铺底流动资金万元106.405.01%5.01%4.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.07%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度197.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3609.503609.507308.897308.89632.981.1主要生产车间2165.702165.704385.334385.33392.451.2辅助生产车间1155.041155.042338.842338.84202.551.3其他生产车间288.76288.76423.92423.9237.982仓储工程765.81765.811366.051366.0586.042.1成品贮存191.45191.45341.51341.5121.512.2原料仓储398.22398.22710.35710.3544.742.3辅助材料仓库176.14176.14314.19314.1919.793供配电工程40.8440.8440.8440.842.893.1供配电室40.8440.8440.8440.842.894给排水工程46.9746.9746.9746.972.594.1给排水46.9746.9746.9746.972.595服务性工程485.01485.01485.01485.0130.555.1办公用房215.39215.39215.39215.3913.585.2生活服务269.62269.62269.62269.6213.186消防及环保工程136.82136.82136.82136.829.696.1消防环保工程136.82136.82136.82136.829.697项目总图工程20.4220.4220.4220.42-41.967.1场地及道路硬化1410.43261.85261.857.2场区围墙261.851410.431410.437.3安全保卫室20.4220.4220.4220.428绿化工程517.8118.12合计5105.389410.509410.50740.90(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费540.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量1361415.91千瓦时,折合167.32吨标准煤。2、项目年总用水量1420.99立方米,折合0.12吨标准煤。3、“红豆薏米粉项目投资建设项目”,年用电量1361415.91千瓦时,年总用水量1420.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)167.44吨标准煤/年。达产年综合节能量55.81吨标准煤/年,项目总节能率20.18%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划,符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“红豆薏米粉项目”主要从事红豆薏米粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性红豆薏米粉项目选址于xx高新技术产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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