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文档简介

泓域咨询MACRO/ 铜柱项目立项申请报告铜柱项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54480.56平方米(折合约81.68亩),其中:净用地面积54480.56平方米(红线范围折合约81.68亩)。项目规划总建筑面积74093.56平方米,其中:规划建设主体工程55860.86平方米,计容建筑面积74093.56平方米;预计建筑工程投资6069.78万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铜柱,根据市场情况,预计年产值42946.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14666.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6069.785591.36179.5614666.461.1工程费用万元6069.785591.3628093.371.1.1建筑工程费用万元6069.786069.7830.70%1.1.2设备购置及安装费万元5591.365591.3628.28%1.2工程建设其他费用万元3005.323005.3215.20%1.2.1无形资产万元1526.391526.391.3预备费万元1478.931478.931.3.1基本预备费万元792.53792.531.3.2涨价预备费万元686.40686.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元14666.4614666.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5104.04万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28093.3713786.7725598.5328093.3728093.3728093.371.1应收账款万元8428.013792.606321.018428.018428.018428.011.2存货万元12642.025688.919481.5112642.0212642.0212642.021.2.1原辅材料万元3792.611706.672844.453792.613792.613792.611.2.2燃料动力万元189.6385.33142.22189.63189.63189.631.2.3在产品万元5815.332616.904361.505815.335815.335815.331.2.4产成品万元2844.451280.002133.342844.452844.452844.451.3现金万元7023.343160.505267.517023.347023.347023.342流动负债万元22989.3310345.2017242.0022989.3322989.3322989.332.1应付账款万元22989.3310345.2017242.0022989.3322989.3322989.333流动资金万元5104.042296.823828.035104.045104.045104.044铺底流动资金万元1701.33765.611276.011701.331701.331701.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19770.50万元,其中:固定资产投资14666.46万元,占项目总投资的74.18%;流动资金5104.04万元,占项目总投资的25.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6069.78万元,占项目总投资的30.70%;设备购置费5591.36万元,占项目总投资的28.28%;其它投资3005.32万元,占项目总投资的15.20%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14666.46+5104.04=19770.50(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19770.50134.80%134.80%100.00%2项目建设投资万元14666.46100.00%100.00%74.18%2.1工程费用万元11661.1479.51%79.51%58.98%2.1.1建筑工程费万元6069.7841.39%41.39%30.70%2.1.2设备购置及安装费万元5591.3638.12%38.12%28.28%2.2工程建设其他费用万元1526.3910.41%10.41%7.72%2.2.1无形资产万元1526.3910.41%10.41%7.72%2.3预备费万元1478.9310.08%10.08%7.48%2.3.1基本预备费万元792.535.40%5.40%4.01%2.3.2涨价预备费万元686.404.68%4.68%3.47%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14666.46100.00%100.00%74.18%5建设期间费用万元6流动资金万元5104.0434.80%34.80%25.82%7铺底流动资金万元1701.3511.60%11.60%8.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.63%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率7.95%,固定资产投资强度179.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20657.0720657.0755860.8655860.865033.761.1主要生产车间12394.2412394.2433516.5233516.523120.931.2辅助生产车间6610.266610.2617875.4817875.481610.801.3其他生产车间1652.571652.573239.933239.93302.032仓储工程4382.694382.6911851.2511851.25776.692.1成品贮存1095.671095.672962.812962.81194.172.2原料仓储2279.002279.006162.656162.65403.882.3辅助材料仓库1008.021008.022725.792725.79178.643供配电工程233.74233.74233.74233.7417.233.1供配电室233.74233.74233.74233.7417.234给排水工程268.80268.80268.80268.8015.414.1给排水268.80268.80268.80268.8015.415服务性工程2775.702775.702775.702775.70181.915.1办公用房1511.991511.991511.991511.9978.215.2生活服务1263.711263.711263.711263.71106.026消防及环保工程783.04783.04783.04783.0457.736.1消防环保工程783.04783.04783.04783.0457.737项目总图工程116.87116.87116.87116.87-101.967.1场地及道路硬化8130.181530.811530.817.2场区围墙1530.818130.188130.187.3安全保卫室116.87116.87116.87116.878绿化工程2543.1289.01合计29217.9274093.5674093.566069.78(四)设备方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费5591.36万元。五、节能与环保1、项目年用电量885424.81千瓦时,折合108.82吨标准煤。2、项目年总用水量27568.17立方米,折合2.35吨标准煤。3、“铜柱项目投资建设项目”,年用电量885424.81千瓦时,年总用水量27568.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)111.17吨标准煤/年。达产年综合节能量33.21吨标准煤/年,项目总节能率27.30%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铜柱项目”主要从事铜柱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铜柱项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环境保护规划

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