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文档简介

泓域咨询MACRO/ 腻子粉项目立项申请报告腻子粉项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42281.13平方米(折合约63.39亩),其中:净用地面积42281.13平方米(红线范围折合约63.39亩)。项目规划总建筑面积68495.43平方米,其中:规划建设主体工程51002.79平方米,计容建筑面积68495.43平方米;预计建筑工程投资5138.14万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为腻子粉,根据市场情况,预计年产值26924.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10205.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5138.144510.06160.9910205.161.1工程费用万元5138.144510.0618579.421.1.1建筑工程费用万元5138.145138.1436.91%1.1.2设备购置及安装费万元4510.064510.0632.40%1.2工程建设其他费用万元556.96556.964.00%1.2.1无形资产万元234.50234.501.3预备费万元322.46322.461.3.1基本预备费万元157.75157.751.3.2涨价预备费万元164.71164.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元10205.1610205.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3715.92万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18579.4212989.9815979.8418579.4218579.4218579.421.1应收账款万元5573.833622.994459.065573.835573.835573.831.2存货万元8360.745434.486688.598360.748360.748360.741.2.1原辅材料万元2508.221630.342006.582508.222508.222508.221.2.2燃料动力万元125.4181.52100.33125.41125.41125.411.2.3在产品万元3845.942499.863076.753845.943845.943845.941.2.4产成品万元1881.171222.761504.931881.171881.171881.171.3现金万元4644.853019.163715.884644.854644.854644.852流动负债万元14863.509661.2711890.8014863.5014863.5014863.502.1应付账款万元14863.509661.2711890.8014863.5014863.5014863.503流动资金万元3715.922415.352972.743715.923715.923715.924铺底流动资金万元1238.63805.12990.911238.631238.631238.633、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13921.08万元,其中:固定资产投资10205.16万元,占项目总投资的73.31%;流动资金3715.92万元,占项目总投资的26.69%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5138.14万元,占项目总投资的36.91%;设备购置费4510.06万元,占项目总投资的32.40%;其它投资556.96万元,占项目总投资的4.00%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10205.16+3715.92=13921.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13921.08136.41%136.41%100.00%2项目建设投资万元10205.16100.00%100.00%73.31%2.1工程费用万元9648.2094.54%94.54%69.31%2.1.1建筑工程费万元5138.1450.35%50.35%36.91%2.1.2设备购置及安装费万元4510.0644.19%44.19%32.40%2.2工程建设其他费用万元234.502.30%2.30%1.68%2.2.1无形资产万元234.502.30%2.30%1.68%2.3预备费万元322.463.16%3.16%2.32%2.3.1基本预备费万元157.751.55%1.55%1.13%2.3.2涨价预备费万元164.711.61%1.61%1.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10205.16100.00%100.00%73.31%5建设期间费用万元6流动资金万元3715.9236.41%36.41%26.69%7铺底流动资金万元1238.6412.14%12.14%8.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.08%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.52%,固定资产投资强度160.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17062.7917062.7951002.7951002.794208.541.1主要生产车间10237.6710237.6730601.6730601.672609.291.2辅助生产车间5460.095460.0916320.8916320.891346.731.3其他生产车间1365.021365.022958.162958.16252.512仓储工程3620.113620.1111370.2211370.22682.342.1成品贮存905.03905.032842.552842.55170.592.2原料仓储1882.461882.465912.515912.51354.822.3辅助材料仓库832.63832.632615.152615.15156.943供配电工程193.07193.07193.07193.0713.033.1供配电室193.07193.07193.07193.0713.034给排水工程222.03222.03222.03222.0311.664.1给排水222.03222.03222.03222.0311.665服务性工程2292.742292.742292.742292.74137.595.1办公用房1167.641167.641167.641167.6463.685.2生活服务1125.101125.101125.101125.1065.896消防及环保工程646.79646.79646.79646.7943.676.1消防环保工程646.79646.79646.79646.7943.677项目总图工程96.5496.5496.5496.54-58.887.1场地及道路硬化6168.361124.931124.937.2场区围墙1124.936168.366168.367.3安全保卫室96.5496.5496.5496.548绿化工程2862.71100.19合计24134.0768495.4368495.435138.14(四)设备方案项目计划购置设备共计162台(套),设备购置费4510.06万元。五、节能与环保1、项目年用电量505201.49千瓦时,折合62.09吨标准煤。2、项目年总用水量27917.03立方米,折合2.38吨标准煤。3、“腻子粉项目投资建设项目”,年用电量505201.49千瓦时,年总用水量27917.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.47吨标准煤/年。达产年综合节能量17.14吨标准煤/年,项目总节能率21.83%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划,符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“腻子粉项目”主要从事腻子粉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性腻子粉项目选址于某某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项

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