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泓域咨询MACRO/ 高延性冷轧带肋钢筋项目立项申请报告高延性冷轧带肋钢筋项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9918.29平方米(折合约14.87亩),其中:净用地面积9918.29平方米(红线范围折合约14.87亩)。项目规划总建筑面积14183.15平方米,其中:规划建设主体工程10674.77平方米,计容建筑面积14183.15平方米;预计建筑工程投资1070.32万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高延性冷轧带肋钢筋,根据市场情况,预计年产值5701.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2764.04(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1070.321286.77185.882764.041.1工程费用万元1070.321286.774267.331.1.1建筑工程费用万元1070.321070.3231.91%1.1.2设备购置及安装费万元1286.771286.7738.37%1.2工程建设其他费用万元406.95406.9512.13%1.2.1无形资产万元191.09191.091.3预备费万元215.86215.861.3.1基本预备费万元126.25126.251.3.2涨价预备费万元89.6189.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元2764.042764.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金589.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4267.332396.673478.844267.334267.334267.331.1应收账款万元1280.20704.111024.161280.201280.201280.201.2存货万元1920.301056.161536.241920.301920.301920.301.2.1原辅材料万元576.09316.85460.87576.09576.09576.091.2.2燃料动力万元28.8015.8423.0428.8028.8028.801.2.3在产品万元883.34485.84706.67883.34883.34883.341.2.4产成品万元432.07237.64345.65432.07432.07432.071.3现金万元1066.83586.76853.471066.831066.831066.832流动负债万元3677.632022.702942.103677.633677.633677.632.1应付账款万元3677.632022.702942.103677.633677.633677.633流动资金万元589.70324.34471.76589.70589.70589.704铺底流动资金万元196.56108.11157.25196.56196.56196.563、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3353.74万元,其中:固定资产投资2764.04万元,占项目总投资的82.42%;流动资金589.70万元,占项目总投资的17.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1070.32万元,占项目总投资的31.91%;设备购置费1286.77万元,占项目总投资的38.37%;其它投资406.95万元,占项目总投资的12.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2764.04+589.70=3353.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3353.74121.33%121.33%100.00%2项目建设投资万元2764.04100.00%100.00%82.42%2.1工程费用万元2357.0985.28%85.28%70.28%2.1.1建筑工程费万元1070.3238.72%38.72%31.91%2.1.2设备购置及安装费万元1286.7746.55%46.55%38.37%2.2工程建设其他费用万元191.096.91%6.91%5.70%2.2.1无形资产万元191.096.91%6.91%5.70%2.3预备费万元215.867.81%7.81%6.44%2.3.1基本预备费万元126.254.57%4.57%3.76%2.3.2涨价预备费万元89.613.24%3.24%2.67%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2764.04100.00%100.00%82.42%5建设期间费用万元6流动资金万元589.7021.33%21.33%17.58%7铺底流动资金万元196.577.11%7.11%5.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.64%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.98%,固定资产投资强度185.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3901.613901.6110674.7710674.77886.121.1主要生产车间2340.972340.976404.866404.86549.391.2辅助生产车间1248.521248.523415.933415.93283.561.3其他生产车间312.13312.13619.14619.1453.172仓储工程827.78827.782280.452280.45137.672.1成品贮存206.94206.94570.11570.1134.422.2原料仓储430.45430.451185.831185.8371.592.3辅助材料仓库190.39190.39524.50524.5031.663供配电工程44.1544.1544.1544.153.003.1供配电室44.1544.1544.1544.153.004给排水工程50.7750.7750.7750.772.684.1给排水50.7750.7750.7750.772.685服务性工程524.26524.26524.26524.2631.655.1办公用房300.24300.24300.24300.2413.975.2生活服务224.02224.02224.02224.0216.076消防及环保工程147.90147.90147.90147.9010.056.1消防环保工程147.90147.90147.90147.9010.057项目总图工程22.0722.0722.0722.07-19.647.1场地及道路硬化1430.61225.68225.687.2场区围墙225.681430.611430.617.3安全保卫室22.0722.0722.0722.078绿化工程536.9018.79合计5518.5414183.1514183.151070.32(四)设备方案项目计划购置设备共计69台(套),设备购置费1286.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量735792.74千瓦时,折合90.43吨标准煤。2、项目年总用水量4037.07立方米,折合0.34吨标准煤。3、“高延性冷轧带肋钢筋项目投资建设项目”,年用电量735792.74千瓦时,年总用水量4037.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.77吨标准煤/年。达产年综合节能量27.11吨标准煤/年,项目总节能率29.99%,能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范基地发展规划,符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“高延性冷轧带肋钢筋项目”主要从事高延性冷轧带肋钢筋项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高延性冷轧带肋钢筋项目选址于xx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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