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文档简介

泓域咨询MACRO/ 纸箱设备项目立项申请报告纸箱设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。undefined2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人金xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16128.06平方米(折合约24.18亩),其中:净用地面积16128.06平方米(红线范围折合约24.18亩)。项目规划总建筑面积19676.23平方米,其中:规划建设主体工程14334.90平方米,计容建筑面积19676.23平方米;预计建筑工程投资1416.92万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纸箱设备,根据市场情况,预计年产值11193.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4760.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1416.921370.18196.874760.321.1工程费用万元1416.921370.187463.641.1.1建筑工程费用万元1416.921416.9222.21%1.1.2设备购置及安装费万元1370.181370.1821.48%1.2工程建设其他费用万元1973.221973.2230.93%1.2.1无形资产万元1000.571000.571.3预备费万元972.65972.651.3.1基本预备费万元402.80402.801.3.2涨价预备费万元569.85569.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元4760.324760.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1619.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7463.642796.827100.377463.647463.647463.641.1应收账款万元2239.09895.641791.272239.092239.092239.091.2存货万元3358.641343.462686.913358.643358.643358.641.2.1原辅材料万元1007.59403.04806.071007.591007.591007.591.2.2燃料动力万元50.3820.1540.3050.3850.3850.381.2.3在产品万元1544.97617.991235.981544.971544.971544.971.2.4产成品万元755.69302.28604.56755.69755.69755.691.3现金万元1865.91746.361492.731865.911865.911865.912流动负债万元5844.012337.604675.215844.015844.015844.012.1应付账款万元5844.012337.604675.215844.015844.015844.013流动资金万元1619.63647.851295.701619.631619.631619.634铺底流动资金万元539.87215.95431.90539.87539.87539.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6379.95万元,其中:固定资产投资4760.32万元,占项目总投资的74.61%;流动资金1619.63万元,占项目总投资的25.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1416.92万元,占项目总投资的22.21%;设备购置费1370.18万元,占项目总投资的21.48%;其它投资1973.22万元,占项目总投资的30.93%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4760.32+1619.63=6379.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6379.95134.02%134.02%100.00%2项目建设投资万元4760.32100.00%100.00%74.61%2.1工程费用万元2787.1058.55%58.55%43.69%2.1.1建筑工程费万元1416.9229.77%29.77%22.21%2.1.2设备购置及安装费万元1370.1828.78%28.78%21.48%2.2工程建设其他费用万元1000.5721.02%21.02%15.68%2.2.1无形资产万元1000.5721.02%21.02%15.68%2.3预备费万元972.6520.43%20.43%15.25%2.3.1基本预备费万元402.808.46%8.46%6.31%2.3.2涨价预备费万元569.8511.97%11.97%8.93%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4760.32100.00%100.00%74.61%5建设期间费用万元6流动资金万元1619.6334.02%34.02%25.39%7铺底流动资金万元539.8811.34%11.34%8.46%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.86%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率7.84%,固定资产投资强度196.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5913.365913.3614334.9014334.901135.511.1主要生产车间3548.023548.028600.948600.94704.021.2辅助生产车间1892.281892.284587.174587.17363.361.3其他生产车间473.07473.07831.42831.4268.132仓储工程1254.601254.603471.863471.86200.012.1成品贮存313.65313.65867.97867.9750.002.2原料仓储652.39652.391805.371805.37104.012.3辅助材料仓库288.56288.56798.53798.5346.003供配电工程66.9166.9166.9166.914.343.1供配电室66.9166.9166.9166.914.344给排水工程76.9576.9576.9576.953.884.1给排水76.9576.9576.9576.953.885服务性工程794.58794.58794.58794.5845.785.1办公用房475.84475.84475.84475.8418.655.2生活服务318.74318.74318.74318.7419.996消防及环保工程224.16224.16224.16224.1614.536.1消防环保工程224.16224.16224.16224.1614.537项目总图工程33.4633.4633.4633.46-10.607.1场地及道路硬化2240.39424.57424.577.2场区围墙424.572240.392240.397.3安全保卫室33.4633.4633.4633.468绿化工程670.5423.47合计8364.0119676.2319676.231416.92(四)设备方案项目计划购置设备共计52台(套),设备购置费1370.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量1303808.78千瓦时,折合160.24吨标准煤。2、项目年总用水量6077.74立方米,折合0.52吨标准煤。3、“纸箱设备项目投资建设项目”,年用电量1303808.78千瓦时,年总用水量6077.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.76吨标准煤/年。达产年综合节能量56.48吨标准煤/年,项目总节能率23.46%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“纸箱设备项目”主要从事纸箱设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纸箱设备项目选址于某某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园环境保护规划要求

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