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文档简介

泓域咨询MACRO/ 铝管项目立项申请报告铝管项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14580.62平方米(折合约21.86亩),其中:净用地面积14580.62平方米(红线范围折合约21.86亩)。项目规划总建筑面积20996.09平方米,其中:规划建设主体工程12686.84平方米,计容建筑面积20996.09平方米;预计建筑工程投资1470.63万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝管,根据市场情况,预计年产值11213.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3922.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1470.631173.65179.443922.561.1工程费用万元1470.631173.657006.321.1.1建筑工程费用万元1470.631470.6327.13%1.1.2设备购置及安装费万元1173.651173.6521.66%1.2工程建设其他费用万元1278.281278.2823.59%1.2.1无形资产万元596.88596.881.3预备费万元681.40681.401.3.1基本预备费万元332.50332.501.3.2涨价预备费万元348.90348.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元3922.563922.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1497.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7006.323007.165203.167006.327006.327006.321.1应收账款万元2101.90840.761576.422101.902101.902101.901.2存货万元3152.841261.142364.633152.843152.843152.841.2.1原辅材料万元945.85378.34709.39945.85945.85945.851.2.2燃料动力万元47.2918.9235.4747.2947.2947.291.2.3在产品万元1450.31580.121087.731450.311450.311450.311.2.4产成品万元709.39283.76532.04709.39709.39709.391.3现金万元1751.58700.631313.681751.581751.581751.582流动负债万元5509.182203.674131.895509.185509.185509.182.1应付账款万元5509.182203.674131.895509.185509.185509.183流动资金万元1497.14598.861122.861497.141497.141497.144铺底流动资金万元499.04199.62374.28499.04499.04499.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5419.70万元,其中:固定资产投资3922.56万元,占项目总投资的72.38%;流动资金1497.14万元,占项目总投资的27.62%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1470.63万元,占项目总投资的27.13%;设备购置费1173.65万元,占项目总投资的21.66%;其它投资1278.28万元,占项目总投资的23.59%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3922.56+1497.14=5419.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5419.70138.17%138.17%100.00%2项目建设投资万元3922.56100.00%100.00%72.38%2.1工程费用万元2644.2867.41%67.41%48.79%2.1.1建筑工程费万元1470.6337.49%37.49%27.13%2.1.2设备购置及安装费万元1173.6529.92%29.92%21.66%2.2工程建设其他费用万元596.8815.22%15.22%11.01%2.2.1无形资产万元596.8815.22%15.22%11.01%2.3预备费万元681.4017.37%17.37%12.57%2.3.1基本预备费万元332.508.48%8.48%6.14%2.3.2涨价预备费万元348.908.89%8.89%6.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3922.56100.00%100.00%72.38%5建设期间费用万元6流动资金万元1497.1438.17%38.17%27.62%7铺底流动资金万元499.0512.72%12.72%9.21%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.67%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率6.22%,固定资产投资强度179.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5841.835841.8312686.8412686.84977.491.1主要生产车间3505.103505.107612.107612.10606.041.2辅助生产车间1869.391869.394059.794059.79312.801.3其他生产车间467.35467.35735.84735.8458.652仓储工程1239.431239.435401.015401.01302.642.1成品贮存309.86309.861350.251350.2575.662.2原料仓储644.50644.502808.532808.53157.372.3辅助材料仓库285.07285.071242.231242.2369.613供配电工程66.1066.1066.1066.104.173.1供配电室66.1066.1066.1066.104.174给排水工程76.0276.0276.0276.023.734.1给排水76.0276.0276.0276.023.735服务性工程784.97784.97784.97784.9743.995.1办公用房331.92331.92331.92331.9223.615.2生活服务453.05453.05453.05453.0518.526消防及环保工程221.44221.44221.44221.4413.966.1消防环保工程221.44221.44221.44221.4413.967项目总图工程33.0533.0533.0533.0592.357.1场地及道路硬化2067.82468.00468.007.2场区围墙468.002067.822067.827.3安全保卫室33.0533.0533.0533.058绿化工程922.7432.30合计8262.8420996.0920996.091470.63(四)设备方案项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费1173.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量1365484.21千瓦时,折合167.82吨标准煤。2、项目年总用水量8427.03立方米,折合0.72吨标准煤。3、“铝管项目投资建设项目”,年用电量1365484.21千瓦时,年总用水量8427.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)168.54吨标准煤/年。达产年综合节能量62.34吨标准煤/年,项目总节能率21.37%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园发展规划,符合某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“铝管项目”主要从事铝管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝管项目选址于某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业园环境保护规划要求

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