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文档简介

泓域咨询MACRO/ 羽绒棉项目立项申请报告羽绒棉项目立项申请报告一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12099.38平方米(折合约18.14亩),其中:净用地面积12099.38平方米(红线范围折合约18.14亩)。项目规划总建筑面积13793.29平方米,其中:规划建设主体工程10411.52平方米,计容建筑面积13793.29平方米;预计建筑工程投资1006.69万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为羽绒棉,根据市场情况,预计年产值4295.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3151.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1006.69930.37173.723151.281.1工程费用万元1006.69930.373140.921.1.1建筑工程费用万元1006.691006.6927.92%1.1.2设备购置及安装费万元930.37930.3725.80%1.2工程建设其他费用万元1214.221214.2233.67%1.2.1无形资产万元671.13671.131.3预备费万元543.09543.091.3.1基本预备费万元305.84305.841.3.2涨价预备费万元237.25237.252建设期利息万元3固定资产投资现值万元3151.283151.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金454.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3140.921501.962102.963140.923140.923140.921.1应收账款万元942.28518.25659.59942.28942.28942.281.2存货万元1413.41777.38989.391413.411413.411413.411.2.1原辅材料万元424.02233.21296.82424.02424.02424.021.2.2燃料动力万元21.2011.6614.8421.2021.2021.201.2.3在产品万元650.17357.59455.12650.17650.17650.171.2.4产成品万元318.02174.91222.61318.02318.02318.021.3现金万元785.23431.88549.66785.23785.23785.232流动负债万元2686.471477.561880.532686.472686.472686.472.1应付账款万元2686.471477.561880.532686.472686.472686.473流动资金万元454.45249.95318.11454.45454.45454.454铺底流动资金万元151.4883.32106.04151.48151.48151.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3605.73万元,其中:固定资产投资3151.28万元,占项目总投资的87.40%;流动资金454.45万元,占项目总投资的12.60%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1006.69万元,占项目总投资的27.92%;设备购置费930.37万元,占项目总投资的25.80%;其它投资1214.22万元,占项目总投资的33.67%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3151.28+454.45=3605.73(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3605.73114.42%114.42%100.00%2项目建设投资万元3151.28100.00%100.00%87.40%2.1工程费用万元1937.0661.47%61.47%53.72%2.1.1建筑工程费万元1006.6931.95%31.95%27.92%2.1.2设备购置及安装费万元930.3729.52%29.52%25.80%2.2工程建设其他费用万元671.1321.30%21.30%18.61%2.2.1无形资产万元671.1321.30%21.30%18.61%2.3预备费万元543.0917.23%17.23%15.06%2.3.1基本预备费万元305.849.71%9.71%8.48%2.3.2涨价预备费万元237.257.53%7.53%6.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3151.28100.00%100.00%87.40%5建设期间费用万元6流动资金万元454.4514.42%14.42%12.60%7铺底流动资金万元151.484.81%4.81%4.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.43%,建筑容积率1.14,建设区域绿化覆盖率7.93%,固定资产投资强度173.72万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4912.714912.7110411.5210411.52835.861.1主要生产车间2947.632947.636246.916246.91518.231.2辅助生产车间1572.071572.073331.693331.69267.481.3其他生产车间393.02393.02603.87603.8750.152仓储工程1042.301042.302198.152198.15128.342.1成品贮存260.57260.57549.54549.5432.092.2原料仓储542.00542.001143.041143.0466.742.3辅助材料仓库239.73239.73505.57505.5729.523供配电工程55.5955.5955.5955.593.653.1供配电室55.5955.5955.5955.593.654给排水工程63.9363.9363.9363.933.274.1给排水63.9363.9363.9363.933.275服务性工程660.12660.12660.12660.1238.545.1办公用房334.36334.36334.36334.3619.295.2生活服务325.76325.76325.76325.7618.386消防及环保工程186.22186.22186.22186.2212.236.1消防环保工程186.22186.22186.22186.2212.237项目总图工程27.7927.7927.7927.79-43.697.1场地及道路硬化1913.52338.02338.027.2场区围墙338.021913.521913.527.3安全保卫室27.7927.7927.7927.798绿化工程813.9928.49合计6948.6713793.2913793.291006.69(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费930.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量658413.67千瓦时,折合80.92吨标准煤。2、项目年总用水量3806.72立方米,折合0.33吨标准煤。3、“羽绒棉项目投资建设项目”,年用电量658413.67千瓦时,年总用水量3806.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.25吨标准煤/年。达产年综合节能量33.19吨标准煤/年,项目总节能率23.39%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“羽绒棉项目”主要从事羽绒棉项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性羽绒棉项目选址于xxx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护

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