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文档简介
泓域咨询MACRO/ 棉纱项目立项申请报告棉纱项目立项申请报告一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33390.02平方米(折合约50.06亩),其中:净用地面积33390.02平方米(红线范围折合约50.06亩)。项目规划总建筑面积53424.03平方米,其中:规划建设主体工程36229.55平方米,计容建筑面积53424.03平方米;预计建筑工程投资4159.25万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为棉纱,根据市场情况,预计年产值25841.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8756.50(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4159.253215.29174.928756.501.1工程费用万元4159.253215.2919067.401.1.1建筑工程费用万元4159.254159.2533.39%1.1.2设备购置及安装费万元3215.293215.2925.81%1.2工程建设其他费用万元1381.961381.9611.09%1.2.1无形资产万元715.05715.051.3预备费万元666.91666.911.3.1基本预备费万元278.52278.521.3.2涨价预备费万元388.39388.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元8756.508756.502、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3699.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19067.4012120.2410976.9019067.4019067.4019067.401.1应收账款万元5720.223432.134004.155720.225720.225720.221.2存货万元8580.335148.206006.238580.338580.338580.331.2.1原辅材料万元2574.101544.461801.872574.102574.102574.101.2.2燃料动力万元128.7077.2290.09128.70128.70128.701.2.3在产品万元3946.952368.172762.873946.953946.953946.951.2.4产成品万元1930.571158.341351.401930.571930.571930.571.3现金万元4766.852860.113336.804766.854766.854766.852流动负债万元15367.999220.7910757.5915367.9915367.9915367.992.1应付账款万元15367.999220.7910757.5915367.9915367.9915367.993流动资金万元3699.412219.652589.593699.413699.413699.414铺底流动资金万元1233.12739.88863.191233.121233.121233.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12455.91万元,其中:固定资产投资8756.50万元,占项目总投资的70.30%;流动资金3699.41万元,占项目总投资的29.70%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4159.25万元,占项目总投资的33.39%;设备购置费3215.29万元,占项目总投资的25.81%;其它投资1381.96万元,占项目总投资的11.09%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8756.50+3699.41=12455.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12455.91142.25%142.25%100.00%2项目建设投资万元8756.50100.00%100.00%70.30%2.1工程费用万元7374.5484.22%84.22%59.21%2.1.1建筑工程费万元4159.2547.50%47.50%33.39%2.1.2设备购置及安装费万元3215.2936.72%36.72%25.81%2.2工程建设其他费用万元715.058.17%8.17%5.74%2.2.1无形资产万元715.058.17%8.17%5.74%2.3预备费万元666.917.62%7.62%5.35%2.3.1基本预备费万元278.523.18%3.18%2.24%2.3.2涨价预备费万元388.394.44%4.44%3.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8756.50100.00%100.00%70.30%5建设期间费用万元6流动资金万元3699.4142.25%42.25%29.70%7铺底流动资金万元1233.1414.08%14.08%9.90%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.52%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度174.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15467.1415467.1436229.5536229.553102.661.1主要生产车间9280.289280.2821737.7321737.731923.651.2辅助生产车间4949.484949.4811593.4611593.46992.851.3其他生产车间1237.371237.372101.312101.31186.162仓储工程3281.573281.5711176.4111176.41696.102.1成品贮存820.39820.392794.102794.10174.032.2原料仓储1706.421706.425811.735811.73361.972.3辅助材料仓库754.76754.762570.572570.57160.103供配电工程175.02175.02175.02175.0212.263.1供配电室175.02175.02175.02175.0212.264给排水工程201.27201.27201.27201.2710.974.1给排水201.27201.27201.27201.2710.975服务性工程2078.332078.332078.332078.33129.445.1办公用房1109.791109.791109.791109.7975.645.2生活服务968.54968.54968.54968.5467.036消防及环保工程586.31586.31586.31586.3141.086.1消防环保工程586.31586.31586.31586.3141.087项目总图工程87.5187.5187.5187.5179.517.1场地及道路硬化5821.471094.351094.357.2场区围墙1094.355821.475821.477.3安全保卫室87.5187.5187.5187.518绿化工程2492.4187.23合计21877.1453424.0353424.034159.25(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费3215.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1207308.71千瓦时,折合148.38吨标准煤。2、项目年总用水量13083.74立方米,折合1.12吨标准煤。3、“棉纱项目投资建设项目”,年用电量1207308.71千瓦时,年总用水量13083.74立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.50吨标准煤/年。达产年综合节能量42.17吨标准煤/年,项目总节能率28.72%,
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