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文档简介

泓域咨询MACRO/ 米面制品项目立项申请报告米面制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7550.44平方米(折合约11.32亩),其中:净用地面积7550.44平方米(红线范围折合约11.32亩)。项目规划总建筑面积11703.18平方米,其中:规划建设主体工程8272.82平方米,计容建筑面积11703.18平方米;预计建筑工程投资857.84万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为米面制品,根据市场情况,预计年产值4122.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1964.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元857.84772.21173.551964.591.1工程费用万元857.84772.213089.141.1.1建筑工程费用万元857.84857.8434.56%1.1.2设备购置及安装费万元772.21772.2131.11%1.2工程建设其他费用万元334.54334.5413.48%1.2.1无形资产万元164.23164.231.3预备费万元170.31170.311.3.1基本预备费万元73.5373.531.3.2涨价预备费万元96.7896.782建设期利息万元3固定资产投资现值万元1964.591964.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金517.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3089.141063.302093.413089.143089.143089.141.1应收账款万元926.74370.70648.72926.74926.74926.741.2存货万元1390.11556.05973.081390.111390.111390.111.2.1原辅材料万元417.03166.81291.92417.03417.03417.031.2.2燃料动力万元20.858.3414.6020.8520.8520.851.2.3在产品万元639.45255.78447.62639.45639.45639.451.2.4产成品万元312.77125.11218.94312.77312.77312.771.3现金万元772.28308.91540.60772.28772.28772.282流动负债万元2571.861028.741800.302571.862571.862571.862.1应付账款万元2571.861028.741800.302571.862571.862571.863流动资金万元517.28206.91362.10517.28517.28517.284铺底流动资金万元172.4268.97120.70172.42172.42172.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2481.87万元,其中:固定资产投资1964.59万元,占项目总投资的79.16%;流动资金517.28万元,占项目总投资的20.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资857.84万元,占项目总投资的34.56%;设备购置费772.21万元,占项目总投资的31.11%;其它投资334.54万元,占项目总投资的13.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1964.59+517.28=2481.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2481.87126.33%126.33%100.00%2项目建设投资万元1964.59100.00%100.00%79.16%2.1工程费用万元1630.0582.97%82.97%65.68%2.1.1建筑工程费万元857.8443.67%43.67%34.56%2.1.2设备购置及安装费万元772.2139.31%39.31%31.11%2.2工程建设其他费用万元164.238.36%8.36%6.62%2.2.1无形资产万元164.238.36%8.36%6.62%2.3预备费万元170.318.67%8.67%6.86%2.3.1基本预备费万元73.533.74%3.74%2.96%2.3.2涨价预备费万元96.784.93%4.93%3.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1964.59100.00%100.00%79.16%5建设期间费用万元6流动资金万元517.2826.33%26.33%20.84%7铺底流动资金万元172.438.78%8.78%6.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.45%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度173.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3867.503867.508272.828272.82667.041.1主要生产车间2320.502320.504963.694963.69413.561.2辅助生产车间1237.601237.602647.302647.30213.451.3其他生产车间309.40309.40479.82479.8240.022仓储工程820.54820.542229.732229.73130.752.1成品贮存205.13205.13557.43557.4332.692.2原料仓储426.68426.681159.461159.4667.992.3辅助材料仓库188.72188.72512.84512.8430.073供配电工程43.7643.7643.7643.762.893.1供配电室43.7643.7643.7643.762.894给排水工程50.3350.3350.3350.332.584.1给排水50.3350.3350.3350.332.585服务性工程519.68519.68519.68519.6830.475.1办公用房218.11218.11218.11218.1116.775.2生活服务301.57301.57301.57301.5718.066消防及环保工程146.60146.60146.60146.609.676.1消防环保工程146.60146.60146.60146.609.677项目总图工程21.8821.8821.8821.88-2.047.1场地及道路硬化1454.66299.29299.297.2场区围墙299.291454.661454.667.3安全保卫室21.8821.8821.8821.888绿化工程470.9516.48合计5470.2911703.1811703.18857.84(四)设备方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费772.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量929850.65千瓦时,折合114.28吨标准煤。2、项目年总用水量2722.87立方米,折合0.23吨标准煤。3、“米面制品项目投资建设项目”,年用电量929850.65千瓦时,年总用水量2722.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.51吨标准煤/年。达产年综合节能量32.30吨标准煤/年,项目总节能率23.38%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“米面制品项目”主要从事米面制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性米面制品项目选址于某某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规

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