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文档简介
泓域咨询MACRO/ 衣物柔顺剂项目立项申请报告衣物柔顺剂项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56007.99平方米(折合约83.97亩),其中:净用地面积56007.99平方米(红线范围折合约83.97亩)。项目规划总建筑面积72810.39平方米,其中:规划建设主体工程48140.77平方米,计容建筑面积72810.39平方米;预计建筑工程投资5219.10万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为衣物柔顺剂,根据市场情况,预计年产值47229.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15317.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5219.105783.29182.4215317.811.1工程费用万元5219.105783.2931565.161.1.1建筑工程费用万元5219.105219.1024.57%1.1.2设备购置及安装费万元5783.295783.2927.23%1.2工程建设其他费用万元4315.424315.4220.32%1.2.1无形资产万元2370.722370.721.3预备费万元1944.701944.701.3.1基本预备费万元927.31927.311.3.2涨价预备费万元1017.391017.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元15317.8115317.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5920.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31565.1617245.2328933.7731565.1631565.1631565.161.1应收账款万元9469.555208.257575.649469.559469.559469.551.2存货万元14204.327812.3811363.4614204.3214204.3214204.321.2.1原辅材料万元4261.302343.713409.044261.304261.304261.301.2.2燃料动力万元213.06117.19170.45213.06213.06213.061.2.3在产品万元6533.993593.695227.196533.996533.996533.991.2.4产成品万元3195.971757.782556.783195.973195.973195.971.3现金万元7891.294340.216313.037891.297891.297891.292流动负债万元25645.0314104.7720516.0225645.0325645.0325645.032.1应付账款万元25645.0314104.7720516.0225645.0325645.0325645.033流动资金万元5920.133256.074736.105920.135920.135920.134铺底流动资金万元1973.361085.361578.701973.361973.361973.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21237.94万元,其中:固定资产投资15317.81万元,占项目总投资的72.12%;流动资金5920.13万元,占项目总投资的27.88%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5219.10万元,占项目总投资的24.57%;设备购置费5783.29万元,占项目总投资的27.23%;其它投资4315.42万元,占项目总投资的20.32%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15317.81+5920.13=21237.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21237.94138.65%138.65%100.00%2项目建设投资万元15317.81100.00%100.00%72.12%2.1工程费用万元11002.3971.83%71.83%51.81%2.1.1建筑工程费万元5219.1034.07%34.07%24.57%2.1.2设备购置及安装费万元5783.2937.76%37.76%27.23%2.2工程建设其他费用万元2370.7215.48%15.48%11.16%2.2.1无形资产万元2370.7215.48%15.48%11.16%2.3预备费万元1944.7012.70%12.70%9.16%2.3.1基本预备费万元927.316.05%6.05%4.37%2.3.2涨价预备费万元1017.396.64%6.64%4.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15317.81100.00%100.00%72.12%5建设期间费用万元6流动资金万元5920.1338.65%38.65%27.88%7铺底流动资金万元1973.3812.88%12.88%9.29%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.36%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度182.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26277.0026277.0048140.7748140.773795.841.1主要生产车间15766.2015766.2028884.4628884.462353.421.2辅助生产车间8408.648408.6415405.0515405.051214.671.3其他生产车间2102.162102.162792.162792.16227.752仓储工程5575.035575.0316035.2516035.25919.532.1成品贮存1393.761393.764008.814008.81229.882.2原料仓储2899.022899.028338.338338.33478.162.3辅助材料仓库1282.261282.263688.113688.11211.493供配电工程297.34297.34297.34297.3419.183.1供配电室297.34297.34297.34297.3419.184给排水工程341.94341.94341.94341.9417.164.1给排水341.94341.94341.94341.9417.165服务性工程3530.863530.863530.863530.86202.485.1办公用房1738.981738.981738.981738.9894.825.2生活服务1791.881791.881791.881791.8885.176消防及环保工程996.07996.07996.07996.0764.266.1消防环保工程996.07996.07996.07996.0764.267项目总图工程148.67148.67148.67148.6795.517.1场地及道路硬化9732.421658.681658.687.2场区围墙1658.689732.429732.427.3安全保卫室148.67148.67148.67148.678绿化工程3004.13105.14合计37166.9072810.3972810.395219.10(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费5783.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量420255.39千瓦时,折合51.65吨标准煤。2、项目年总用水量33406.94立方米,折合2.85吨标准煤。3、“衣物柔顺剂项目投资建设项目”,年用电量420255.39千瓦时,年总用水量33406.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.50吨标准煤/年。达产年综合节能量23.36吨标准煤/年,项目总节能率23.08%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“衣物柔顺剂项目”主要从事衣物柔顺剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性衣物柔顺剂项目选址于xxx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx
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