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文档简介

泓域咨询MACRO/ 环锭纺纱线项目立项申请报告环锭纺纱线项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人汤xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39219.60平方米(折合约58.80亩),其中:净用地面积39219.60平方米(红线范围折合约58.80亩)。项目规划总建筑面积50985.48平方米,其中:规划建设主体工程39477.72平方米,计容建筑面积50985.48平方米;预计建筑工程投资3654.61万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为环锭纺纱线,根据市场情况,预计年产值23364.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9620.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3654.614880.15163.629620.861.1工程费用万元3654.614880.1515684.281.1.1建筑工程费用万元3654.613654.6129.32%1.1.2设备购置及安装费万元4880.154880.1539.15%1.2工程建设其他费用万元1086.101086.108.71%1.2.1无形资产万元617.03617.031.3预备费万元469.07469.071.3.1基本预备费万元255.36255.361.3.2涨价预备费万元213.71213.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元9620.869620.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2844.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15684.288978.8912775.9015684.2815684.2815684.281.1应收账款万元4705.282587.913293.704705.284705.284705.281.2存货万元7057.933881.864940.557057.937057.937057.931.2.1原辅材料万元2117.381164.561482.172117.382117.382117.381.2.2燃料动力万元105.8758.2374.11105.87105.87105.871.2.3在产品万元3246.651785.662272.653246.653246.653246.651.2.4产成品万元1588.03873.421111.621588.031588.031588.031.3现金万元3921.072156.592744.753921.073921.073921.072流动负债万元12839.897061.948987.9212839.8912839.8912839.892.1应付账款万元12839.897061.948987.9212839.8912839.8912839.893流动资金万元2844.391564.411991.072844.392844.392844.394铺底流动资金万元948.12521.47663.69948.12948.12948.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12465.25万元,其中:固定资产投资9620.86万元,占项目总投资的77.18%;流动资金2844.39万元,占项目总投资的22.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3654.61万元,占项目总投资的29.32%;设备购置费4880.15万元,占项目总投资的39.15%;其它投资1086.10万元,占项目总投资的8.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9620.86+2844.39=12465.25(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12465.25129.56%129.56%100.00%2项目建设投资万元9620.86100.00%100.00%77.18%2.1工程费用万元8534.7688.71%88.71%68.47%2.1.1建筑工程费万元3654.6137.99%37.99%29.32%2.1.2设备购置及安装费万元4880.1550.72%50.72%39.15%2.2工程建设其他费用万元617.036.41%6.41%4.95%2.2.1无形资产万元617.036.41%6.41%4.95%2.3预备费万元469.074.88%4.88%3.76%2.3.1基本预备费万元255.362.65%2.65%2.05%2.3.2涨价预备费万元213.712.22%2.22%1.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9620.86100.00%100.00%77.18%5建设期间费用万元6流动资金万元2844.3929.56%29.56%22.82%7铺底流动资金万元948.139.85%9.85%7.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.65%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率7.35%,固定资产投资强度163.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17926.3217926.3239477.7239477.723112.711.1主要生产车间10755.7910755.7923686.6323686.631929.881.2辅助生产车间5736.425736.4212632.8712632.87996.071.3其他生产车间1434.111434.112289.712289.71186.762仓储工程3803.323803.327480.047480.04428.932.1成品贮存950.83950.831870.011870.01107.232.2原料仓储1977.731977.733889.623889.62223.042.3辅助材料仓库874.76874.761720.411720.4198.653供配电工程202.84202.84202.84202.8413.093.1供配电室202.84202.84202.84202.8413.094给排水工程233.27233.27233.27233.2711.704.1给排水233.27233.27233.27233.2711.705服务性工程2408.772408.772408.772408.77138.135.1办公用房1349.181349.181349.181349.1863.295.2生活服务1059.591059.591059.591059.5981.686消防及环保工程679.53679.53679.53679.5343.846.1消防环保工程679.53679.53679.53679.5343.847项目总图工程101.42101.42101.42101.42-198.007.1场地及道路硬化6645.011275.851275.857.2场区围墙1275.856645.016645.017.3安全保卫室101.42101.42101.42101.428绿化工程2977.49104.21合计25355.4750985.4850985.483654.61(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费4880.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量826841.29千瓦时,折合101.62吨标准煤。2、项目年总用水量16342.65立方米,折合1.40吨标准煤。3、“环锭纺纱线项目投资建设项目”,年用电量826841.29千瓦时,年总用水量16342.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)103.02吨标准煤/年。达产年综合节能量29.06吨标准煤/年,项目总节能率26.72%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“环锭纺纱线项目”主要从事环锭纺纱线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性环锭纺纱线项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新区环境保护规划要求。

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