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泓域咨询MACRO/ 铝易拉盖项目立项申请报告铝易拉盖项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34097.04平方米(折合约51.12亩),其中:净用地面积34097.04平方米(红线范围折合约51.12亩)。项目规划总建筑面积41598.39平方米,其中:规划建设主体工程31162.20平方米,计容建筑面积41598.39平方米;预计建筑工程投资3699.95万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝易拉盖,根据市场情况,预计年产值31551.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9853.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3699.952687.81192.759853.381.1工程费用万元3699.952687.8121773.331.1.1建筑工程费用万元3699.953699.9526.49%1.1.2设备购置及安装费万元2687.812687.8119.24%1.2工程建设其他费用万元3465.623465.6224.81%1.2.1无形资产万元1729.451729.451.3预备费万元1736.171736.171.3.1基本预备费万元1013.311013.311.3.2涨价预备费万元722.86722.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元9853.389853.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4113.33万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21773.337607.3518063.9121773.3321773.3321773.331.1应收账款万元6532.002612.805225.606532.006532.006532.001.2存货万元9798.003919.207838.409798.009798.009798.001.2.1原辅材料万元2939.401175.762351.522939.402939.402939.401.2.2燃料动力万元146.9758.79117.58146.97146.97146.971.2.3在产品万元4507.081802.833605.664507.084507.084507.081.2.4产成品万元2204.55881.821763.642204.552204.552204.551.3现金万元5443.332177.334354.675443.335443.335443.332流动负债万元17660.007064.0014128.0017660.0017660.0017660.002.1应付账款万元17660.007064.0014128.0017660.0017660.0017660.003流动资金万元4113.331645.333290.664113.334113.334113.334铺底流动资金万元1371.10548.441096.891371.101371.101371.103、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13966.71万元,其中:固定资产投资9853.38万元,占项目总投资的70.55%;流动资金4113.33万元,占项目总投资的29.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3699.95万元,占项目总投资的26.49%;设备购置费2687.81万元,占项目总投资的19.24%;其它投资3465.62万元,占项目总投资的24.81%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9853.38+4113.33=13966.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13966.71141.75%141.75%100.00%2项目建设投资万元9853.38100.00%100.00%70.55%2.1工程费用万元6387.7664.83%64.83%45.74%2.1.1建筑工程费万元3699.9537.55%37.55%26.49%2.1.2设备购置及安装费万元2687.8127.28%27.28%19.24%2.2工程建设其他费用万元1729.4517.55%17.55%12.38%2.2.1无形资产万元1729.4517.55%17.55%12.38%2.3预备费万元1736.1717.62%17.62%12.43%2.3.1基本预备费万元1013.3110.28%10.28%7.26%2.3.2涨价预备费万元722.867.34%7.34%5.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9853.38100.00%100.00%70.55%5建设期间费用万元6流动资金万元4113.3341.75%41.75%29.45%7铺底流动资金万元1371.1113.92%13.92%9.82%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.20%,建筑容积率1.22,建设区域绿化覆盖率6.58%,固定资产投资强度192.75万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14030.0514030.0531162.2031162.203048.881.1主要生产车间8418.038418.0318697.3218697.321890.311.2辅助生产车间4489.624489.629971.909971.90975.641.3其他生产车间1122.401122.401807.411807.41182.932仓储工程2976.672976.676783.526783.52482.692.1成品贮存744.17744.171695.881695.88120.672.2原料仓储1547.871547.873527.433527.43251.002.3辅助材料仓库684.63684.631560.211560.21111.023供配电工程158.76158.76158.76158.7612.713.1供配电室158.76158.76158.76158.7612.714给排水工程182.57182.57182.57182.5711.374.1给排水182.57182.57182.57182.5711.375服务性工程1885.231885.231885.231885.23134.145.1办公用房909.94909.94909.94909.9460.875.2生活服务975.29975.29975.29975.2967.566消防及环保工程531.83531.83531.83531.8342.576.1消防环保工程531.83531.83531.83531.8342.577项目总图工程79.3879.3879.3879.38-114.287.1场地及道路硬化5055.861161.001161.007.2场区围墙1161.005055.865055.867.3安全保卫室79.3879.3879.3879.388绿化工程2339.2181.87合计19844.4841598.3941598.393699.95(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2687.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量1320570.18千瓦时,折合162.30吨标准煤。2、项目年总用水量17885.00立方米,折合1.53吨标准煤。3、“铝易拉盖项目投资建设项目”,年用电量1320570.18千瓦时,年总用水量17885.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)163.83吨标准煤/年。达产年综合节能量70.21吨标准煤/年,项目总节能率29.49%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济新区发展规划,符合某某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“铝易拉盖项目”主要从事铝易拉盖项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝易拉盖项目选址于某某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济新区环境保护规划要求。因此,建

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