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泓域咨询MACRO/ 豆豉辣椒制品生项目立项申请报告豆豉辣椒制品生项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33029.84平方米(折合约49.52亩),其中:净用地面积33029.84平方米(红线范围折合约49.52亩)。项目规划总建筑面积55159.83平方米,其中:规划建设主体工程34728.54平方米,计容建筑面积55159.83平方米;预计建筑工程投资4684.02万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为豆豉辣椒制品生,根据市场情况,预计年产值17581.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8705.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4684.023054.37175.798705.121.1工程费用万元4684.023054.3712833.711.1.1建筑工程费用万元4684.024684.0241.96%1.1.2设备购置及安装费万元3054.373054.3727.36%1.2工程建设其他费用万元966.73966.738.66%1.2.1无形资产万元530.13530.131.3预备费万元436.60436.601.3.1基本预备费万元255.60255.601.3.2涨价预备费万元181.00181.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元8705.128705.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2458.22万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12833.714951.289418.1812833.7112833.7112833.711.1应收账款万元3850.111732.553080.093850.113850.113850.111.2存货万元5775.172598.834620.145775.175775.175775.171.2.1原辅材料万元1732.55779.651386.041732.551732.551732.551.2.2燃料动力万元86.6338.9869.3086.6386.6386.631.2.3在产品万元2656.581195.462125.262656.582656.582656.581.2.4产成品万元1299.41584.741039.531299.411299.411299.411.3现金万元3208.431443.792566.743208.433208.433208.432流动负债万元10375.494668.978300.3910375.4910375.4910375.492.1应付账款万元10375.494668.978300.3910375.4910375.4910375.493流动资金万元2458.221106.201966.582458.222458.222458.224铺底流动资金万元819.40368.73655.52819.40819.40819.403、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11163.34万元,其中:固定资产投资8705.12万元,占项目总投资的77.98%;流动资金2458.22万元,占项目总投资的22.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4684.02万元,占项目总投资的41.96%;设备购置费3054.37万元,占项目总投资的27.36%;其它投资966.73万元,占项目总投资的8.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8705.12+2458.22=11163.34(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11163.34128.24%128.24%100.00%2项目建设投资万元8705.12100.00%100.00%77.98%2.1工程费用万元7738.3988.89%88.89%69.32%2.1.1建筑工程费万元4684.0253.81%53.81%41.96%2.1.2设备购置及安装费万元3054.3735.09%35.09%27.36%2.2工程建设其他费用万元530.136.09%6.09%4.75%2.2.1无形资产万元530.136.09%6.09%4.75%2.3预备费万元436.605.02%5.02%3.91%2.3.1基本预备费万元255.602.94%2.94%2.29%2.3.2涨价预备费万元181.002.08%2.08%1.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8705.12100.00%100.00%77.98%5建设期间费用万元6流动资金万元2458.2228.24%28.24%22.02%7铺底流动资金万元819.419.41%9.41%7.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.73%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度175.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18618.6318618.6334728.5434728.543243.961.1主要生产车间11171.1811171.1820837.1220837.122011.261.2辅助生产车间5957.965957.9611113.1311113.131038.071.3其他生产车间1489.491489.492014.262014.26194.642仓储工程3950.203950.2013280.3413280.34902.182.1成品贮存987.55987.553320.093320.09225.542.2原料仓储2054.102054.106905.786905.78469.132.3辅助材料仓库908.55908.553054.483054.48207.503供配电工程210.68210.68210.68210.6816.103.1供配电室210.68210.68210.68210.6816.104给排水工程242.28242.28242.28242.2814.404.1给排水242.28242.28242.28242.2814.405服务性工程2501.802501.802501.802501.80169.965.1办公用房1252.051252.051252.051252.0589.575.2生活服务1249.751249.751249.751249.7578.796消防及环保工程705.77705.77705.77705.7753.946.1消防环保工程705.77705.77705.77705.7753.947项目总图工程105.34105.34105.34105.34208.947.1场地及道路硬化6692.311101.701101.707.2场区围墙1101.706692.316692.317.3安全保卫室105.34105.34105.34105.348绿化工程2129.6674.54合计26334.6955159.8355159.834684.02(四)设备方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费3054.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量619927.55千瓦时,折合76.19吨标准煤。2、项目年总用水量10597.59立方米,折合0.91吨标准煤。3、“豆豉辣椒制品生项目投资建设项目”,年用电量619927.55千瓦时,年总用水量10597.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)77.10吨标准煤/年。达产年综合节能量31.49吨标准煤/年,项目总节能率25.80%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“豆豉辣椒制品生项目”主要从事豆豉辣椒制品生项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性豆豉辣椒制品生项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中

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