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文档简介

泓域咨询MACRO/ 气泡膜项目立项申请报告气泡膜项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10005.00平方米(折合约15.00亩),其中:净用地面积10005.00平方米(红线范围折合约15.00亩)。项目规划总建筑面积10005.00平方米,其中:规划建设主体工程7535.61平方米,计容建筑面积10005.00平方米;预计建筑工程投资724.52万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为气泡膜,根据市场情况,预计年产值3527.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2682.30(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元724.52880.85178.822682.301.1工程费用万元724.52880.852808.731.1.1建筑工程费用万元724.52724.5222.69%1.1.2设备购置及安装费万元880.85880.8527.58%1.2工程建设其他费用万元1076.931076.9333.72%1.2.1无形资产万元438.71438.711.3预备费万元638.22638.221.3.1基本预备费万元258.83258.831.3.2涨价预备费万元379.39379.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元2682.302682.302、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金511.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2808.731518.741991.052808.732808.732808.731.1应收账款万元842.62463.44674.10842.62842.62842.621.2存货万元1263.93695.161011.141263.931263.931263.931.2.1原辅材料万元379.18208.55303.34379.18379.18379.181.2.2燃料动力万元18.9610.4315.1718.9618.9618.961.2.3在产品万元581.41319.77465.13581.41581.41581.411.2.4产成品万元284.38156.41227.51284.38284.38284.381.3现金万元702.18386.20561.75702.18702.18702.182流动负债万元2297.471263.611837.982297.472297.472297.472.1应付账款万元2297.471263.611837.982297.472297.472297.473流动资金万元511.26281.19409.01511.26511.26511.264铺底流动资金万元170.4293.73136.34170.42170.42170.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3193.56万元,其中:固定资产投资2682.30万元,占项目总投资的83.99%;流动资金511.26万元,占项目总投资的16.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资724.52万元,占项目总投资的22.69%;设备购置费880.85万元,占项目总投资的27.58%;其它投资1076.93万元,占项目总投资的33.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2682.30+511.26=3193.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3193.56119.06%119.06%100.00%2项目建设投资万元2682.30100.00%100.00%83.99%2.1工程费用万元1605.3759.85%59.85%50.27%2.1.1建筑工程费万元724.5227.01%27.01%22.69%2.1.2设备购置及安装费万元880.8532.84%32.84%27.58%2.2工程建设其他费用万元438.7116.36%16.36%13.74%2.2.1无形资产万元438.7116.36%16.36%13.74%2.3预备费万元638.2223.79%23.79%19.98%2.3.1基本预备费万元258.839.65%9.65%8.10%2.3.2涨价预备费万元379.3914.14%14.14%11.88%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2682.30100.00%100.00%83.99%5建设期间费用万元6流动资金万元511.2619.06%19.06%16.01%7铺底流动资金万元170.426.35%6.35%5.34%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.04%,建筑容积率1.00,建设区域绿化覆盖率5.92%,固定资产投资强度178.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5449.455449.457535.617535.61600.271.1主要生产车间3269.673269.674521.374521.37372.171.2辅助生产车间1743.821743.822411.402411.40192.091.3其他生产车间435.96435.96437.07437.0736.022仓储工程1156.181156.181605.101605.1092.992.1成品贮存289.05289.05401.27401.2723.252.2原料仓储601.21601.21834.65834.6548.352.3辅助材料仓库265.92265.92369.17369.1721.393供配电工程61.6661.6661.6661.664.023.1供配电室61.6661.6661.6661.664.024给排水工程70.9170.9170.9170.913.594.1给排水70.9170.9170.9170.913.595服务性工程732.25732.25732.25732.2542.425.1办公用房377.14377.14377.14377.1424.605.2生活服务355.11355.11355.11355.1120.776消防及环保工程206.57206.57206.57206.5713.466.1消防环保工程206.57206.57206.57206.5713.467项目总图工程30.8330.8330.8330.83-59.917.1场地及道路硬化2109.20421.28421.287.2场区围墙421.282109.202109.207.3安全保卫室30.8330.8330.8330.838绿化工程790.9127.68合计7707.8510005.0010005.00724.52(四)设备方案项目计划购置设备共计46台(套),设备购置费880.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量1226429.72千瓦时,折合150.73吨标准煤。2、项目年总用水量2686.43立方米,折合0.23吨标准煤。3、“气泡膜项目投资建设项目”,年用电量1226429.72千瓦时,年总用水量2686.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.96吨标准煤/年。达产年综合节能量40.13吨标准煤/年,项目总节能率24.74%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“气泡膜项目”主要从事气泡膜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性气泡膜项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因此,

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