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文档简介
泓域咨询MACRO/ 系列阀门设备项目立项申请报告系列阀门设备项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42694.67平方米(折合约64.01亩),其中:净用地面积42694.67平方米(红线范围折合约64.01亩)。项目规划总建筑面积64895.90平方米,其中:规划建设主体工程42637.70平方米,计容建筑面积64895.90平方米;预计建筑工程投资5342.44万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为系列阀门设备,根据市场情况,预计年产值39175.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11272.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5342.443878.82176.1011272.161.1工程费用万元5342.443878.8223524.891.1.1建筑工程费用万元5342.445342.4434.45%1.1.2设备购置及安装费万元3878.823878.8225.01%1.2工程建设其他费用万元2050.902050.9013.22%1.2.1无形资产万元1175.591175.591.3预备费万元875.31875.311.3.1基本预备费万元387.49387.491.3.2涨价预备费万元487.82487.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元11272.1611272.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4236.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23524.8917713.0421448.1223524.8923524.8923524.891.1应收账款万元7057.474587.354940.237057.477057.477057.471.2存货万元10586.206881.037410.3410586.2010586.2010586.201.2.1原辅材料万元3175.862064.312223.103175.863175.863175.861.2.2燃料动力万元158.79103.22111.16158.79158.79158.791.2.3在产品万元4869.653165.273408.764869.654869.654869.651.2.4产成品万元2381.901548.231667.332381.902381.902381.901.3现金万元5881.223822.794116.865881.225881.225881.222流动负债万元19288.2012537.3313501.7419288.2019288.2019288.202.1应付账款万元19288.2012537.3313501.7419288.2019288.2019288.203流动资金万元4236.692753.852965.684236.694236.694236.694铺底流动资金万元1412.22917.95988.561412.221412.221412.223、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15508.85万元,其中:固定资产投资11272.16万元,占项目总投资的72.68%;流动资金4236.69万元,占项目总投资的27.32%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5342.44万元,占项目总投资的34.45%;设备购置费3878.82万元,占项目总投资的25.01%;其它投资2050.90万元,占项目总投资的13.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11272.16+4236.69=15508.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15508.85137.59%137.59%100.00%2项目建设投资万元11272.16100.00%100.00%72.68%2.1工程费用万元9221.2681.81%81.81%59.46%2.1.1建筑工程费万元5342.4447.39%47.39%34.45%2.1.2设备购置及安装费万元3878.8234.41%34.41%25.01%2.2工程建设其他费用万元1175.5910.43%10.43%7.58%2.2.1无形资产万元1175.5910.43%10.43%7.58%2.3预备费万元875.317.77%7.77%5.64%2.3.1基本预备费万元387.493.44%3.44%2.50%2.3.2涨价预备费万元487.824.33%4.33%3.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11272.16100.00%100.00%72.68%5建设期间费用万元6流动资金万元4236.6937.59%37.59%27.32%7铺底流动资金万元1412.2312.53%12.53%9.11%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.28%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.44%,固定资产投资强度176.10万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19704.8519704.8542637.7042637.703861.081.1主要生产车间11822.9111822.9125582.6225582.622393.871.2辅助生产车间6305.556305.5513644.0613644.061235.551.3其他生产车间1576.391576.392472.992472.99231.662仓储工程4180.664180.6614467.8314467.83952.832.1成品贮存1045.161045.163616.963616.96238.212.2原料仓储2173.942173.947523.277523.27495.472.3辅助材料仓库961.55961.553327.603327.60219.153供配电工程222.97222.97222.97222.9716.523.1供配电室222.97222.97222.97222.9716.524给排水工程256.41256.41256.41256.4114.784.1给排水256.41256.41256.41256.4114.785服务性工程2647.752647.752647.752647.75174.385.1办公用房1187.171187.171187.171187.1772.605.2生活服务1460.581460.581460.581460.5893.156消防及环保工程746.94746.94746.94746.9455.346.1消防环保工程746.94746.94746.94746.9455.347项目总图工程111.48111.48111.48111.48156.167.1场地及道路硬化7689.171190.431190.437.2场区围墙1190.437689.177689.177.3安全保卫室111.48111.48111.48111.488绿化工程3181.53111.35合计27871.0864895.9064895.905342.44(四)设备方案项目计划购置设备共计128台(套),设备购置费3878.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量1279724.45千瓦时,折合157.28吨标准煤。2、项目年总用水量27307.61立方米,折合2.33吨标准煤。3、“系列阀门设备项目投资建设项目”,年用电量1279724.45千瓦时,年总用水量27307.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.61吨标准煤/年。达产年综合节能量56.08吨标准煤/年,项目总节能率23.22%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“系列阀门设备项目”主要从事系列阀门设备项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性系列阀门设备项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业新城环境保护规划要求
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