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文档简介

泓域咨询MACRO/ 轮椅训练骑行台项目立项申请报告轮椅训练骑行台项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25332.66平方米(折合约37.98亩),其中:净用地面积25332.66平方米(红线范围折合约37.98亩)。项目规划总建筑面积29132.56平方米,其中:规划建设主体工程21361.55平方米,计容建筑面积29132.56平方米;预计建筑工程投资2170.32万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轮椅训练骑行台,根据市场情况,预计年产值13394.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6283.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2170.322988.02165.456283.791.1工程费用万元2170.322988.028984.011.1.1建筑工程费用万元2170.322170.3227.28%1.1.2设备购置及安装费万元2988.022988.0237.56%1.2工程建设其他费用万元1125.451125.4514.15%1.2.1无形资产万元553.05553.051.3预备费万元572.40572.401.3.1基本预备费万元321.84321.841.3.2涨价预备费万元250.56250.562建设期利息万元3固定资产投资现值万元6283.796283.792、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1671.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8984.016337.425841.438984.018984.018984.011.1应收账款万元2695.201751.881886.642695.202695.202695.201.2存货万元4042.802627.822829.964042.804042.804042.801.2.1原辅材料万元1212.84788.35848.991212.841212.841212.841.2.2燃料动力万元60.6439.4242.4560.6460.6460.641.2.3在产品万元1859.691208.801301.781859.691859.691859.691.2.4产成品万元909.63591.26636.74909.63909.63909.631.3现金万元2246.001459.901572.202246.002246.002246.002流动负债万元7312.624753.205118.837312.627312.627312.622.1应付账款万元7312.624753.205118.837312.627312.627312.623流动资金万元1671.391086.401169.971671.391671.391671.394铺底流动资金万元557.12362.13389.99557.12557.12557.123、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7955.18万元,其中:固定资产投资6283.79万元,占项目总投资的78.99%;流动资金1671.39万元,占项目总投资的21.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2170.32万元,占项目总投资的27.28%;设备购置费2988.02万元,占项目总投资的37.56%;其它投资1125.45万元,占项目总投资的14.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6283.79+1671.39=7955.18(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7955.18126.60%126.60%100.00%2项目建设投资万元6283.79100.00%100.00%78.99%2.1工程费用万元5158.3482.09%82.09%64.84%2.1.1建筑工程费万元2170.3234.54%34.54%27.28%2.1.2设备购置及安装费万元2988.0247.55%47.55%37.56%2.2工程建设其他费用万元553.058.80%8.80%6.95%2.2.1无形资产万元553.058.80%8.80%6.95%2.3预备费万元572.409.11%9.11%7.20%2.3.1基本预备费万元321.845.12%5.12%4.05%2.3.2涨价预备费万元250.563.99%3.99%3.15%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6283.79100.00%100.00%78.99%5建设期间费用万元6流动资金万元1671.3926.60%26.60%21.01%7铺底流动资金万元557.138.87%8.87%7.00%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.09%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率6.18%,固定资产投资强度165.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10762.2410762.2421361.5521361.551750.531.1主要生产车间6457.346457.3412816.9312816.931085.331.2辅助生产车间3443.923443.926835.706835.70560.171.3其他生产车间860.98860.981238.971238.97105.032仓储工程2283.362283.365051.165051.16301.042.1成品贮存570.84570.841262.791262.7975.262.2原料仓储1187.351187.352626.602626.60156.542.3辅助材料仓库525.17525.171161.771161.7769.243供配电工程121.78121.78121.78121.788.173.1供配电室121.78121.78121.78121.788.174给排水工程140.05140.05140.05140.057.304.1给排水140.05140.05140.05140.057.305服务性工程1446.131446.131446.131446.1386.195.1办公用房601.40601.40601.40601.4041.145.2生活服务844.73844.73844.73844.7343.216消防及环保工程407.96407.96407.96407.9627.356.1消防环保工程407.96407.96407.96407.9627.357项目总图工程60.8960.8960.8960.89-64.527.1场地及道路硬化3956.53792.65792.657.2场区围墙792.653956.533956.537.3安全保卫室60.8960.8960.8960.898绿化工程1550.1854.26合计15222.4029132.5629132.562170.32(四)设备方案项目计划购置设备共计68台(套),设备购置费2988.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量665736.61千瓦时,折合81.82吨标准煤。2、项目年总用水量14082.84立方米,折合1.20吨标准煤。3、“轮椅训练骑行台项目投资建设项目”,年用电量665736.61千瓦时,年总用水量14082.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.02吨标准煤/年。达产年综合节能量23.42吨标准煤/年,项目总节能率26.75%,能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“轮椅训练骑行台项目”主要从事轮椅训练骑行台项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轮椅训练骑行台项目选址于某某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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