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1 / 15纳税自查报告格式纳税自查报告纳税人名称: 邹平县巨能实业有限公司 报送时间:2016 年 06 月 14 日图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示,点此查看纳税人: 法人代表签章: 经办人:填写说明:1、本文书适用于纳税人对纳税义务执行情况进行自查时填用。 2、纳税人名称:填写税务登记证上的纳税人名称。3、纳税人识别号:填写税务登记证上的纳税人识别号。 4、法人代表:填写法人代表名称。 5、办税人员:填写办税人员名称。6、自查类型:纳税评估自查、预警比对自查、补提税金自查、两税比对自查、专项检查自查、其他自查。7、自查情况报告:填写自查情况,可以添加附页。8、自查应补税情况:填写自查应补税情况。主要包括:税种名称、征收品目、自查补缴税款所属期限、应补缴税款的金额。 9、调2 / 15帐记录:填写自查问题帐簿调整情况。10、此报告一式三份,税务机关两份,纳税人留存一份。11、此报告请于 年 月 日前报送至邹平县地方税务局稽查局综合科。纳税自查报告纳税人名称: 报送时间:年 月 日图片已关闭显示,点此查看纳税人: 法人代表签章: 经办人:填写说明:1、本文书适用于纳税人对纳税义务执行情况进行自查时填用。 2、纳税人名称:填写税务登记证上的纳税人名称。 3、纳税人识别号:填写税务登记证上的纳税人识别号。 4、法人代表:填写法人代表名称。 5、办税人员:填写办税人员名称。 6、自查类型:专项检查自查。7、自查情况报告:填写自查情况,可以添加附页。8、自查应补税情况:填写自查应补税情况。主要包括:税种名称、征收品目、自查补缴税款所属期限、应补缴税款的金额。 9、调帐记录:填写自查问题帐簿调整情况。10、此报告一式三份,税务机关两份,纳税人3 / 15留存一份。XX 公司 自查报告XX 地方税务局稽查局:根据XX 稽查局关于对 XX 年重点税源企业分支机构开展税收自查的通知的要求,我公司成立了以主要领导为组长,总会计师、财务部长为副组长、相关部门主要负责人和业务骨干为成员的自查领导小组,按要求于 XX年 XX 月 XX 日对 XXXX 年至 XXXX 年 XX 个年度各项税费申报和缴纳情况进行了全面、认真自查,现将有关情况报告如下:一、公司概况我公司于 XXX 年 X 月 XX 日成立,经营范围:XXXXXXXXXX。企业注册资本人民币 XXX 万元。公司现有员工 XXX 人,其中总经理 X 人,常务副总经理 X 人,总会计师 X 人,财务部长 X 人。管理体制健全规范,财务核算规范。使用公司统一的财务软件用友 NC,会计政策的选择二、XXXX 年实际纳税情况X、全年实现营业税及附加 XXXX 万元,其中:营业税 XXXX 万元;城建税 XXXX 万元;教育费附加 XXXX 万元;4 / 15地方教育费附加 XXX 万元。X、全年实现其他税金 XXXX 万元,其中:印花税 XXXX 万元;房产税 XXXX 万元;土地使用税 XXXX 万元;车船使用税 XXXX 万元;企业所得税 XXX 万元;个人所得税 XXXX 万元。全年实现税费 XXX 万元。三、XXXX 年实际纳税情况X、全年实现增值税、营业税及附加 XXX 万元,其中: 增值税 XXX 万元;营业税 XXX 万元;城建税 XXX 万元;教育费附加 XXX 万元;地方教育费附加 XXX 万元。X、全年实现其他税金 XXX 万元,其中:印花税 XXX 万元;房产税 XXX 万元;土地使用税 XXX 万元;车船使用税 XXX 万元;企业所得税 XXX 万元;5 / 15个人所得税万元。X、XXXX 年 X 月 XXXX 市地方税务局对本单位XXXX 年度进行了稽查和纳税评估,补交了税款万元,明细如下:印花税万元;营业税万元;城建税万元;教育费附加万元;地方教育费附加万元;价调金万元。个人所得税万元。全年实现税费万元。四、营改增情况公司为“营改增”户,于 XXXX 年 X 月 XX 日认定为一般纳税人。从 XXXX 年 X 月 X 日起,将装卸搬运收入由“营业税”核算改为“增值税”核算。改为增值税的经营项目是:装卸搬运 ,该行业明细代码为 XXXX,征收品目代码为 XXXX、增值税适应税率为 X%。其中:XXXX 年 X 月 X 日至 XXXX 年 XX 月 XX 日,核算增值税的应税收入:装卸搬运收入万元,销项税万元,进项税万元,进项税转出万元,应交增值税万元,期末留6 / 15底税万元。五、自查出的问题由于我公司财务人员对税务政策了解的不够透彻,XXXX 年多缴企业所得税万元。由于我们严格执行税法规定,当地税务经常检查,我们本身业务水平有限,对税务等方面的政策理解不透彻,有些问题还没有自查出来。XXXXXX 有限公司XXXX 年 X 月 XX 日xxxxxxxxxxxxxxxx 公司纳税自查报告根据分局的工作安排,xxx 税务所于 xxxx 年 x月份对我单位 xxxx 年 1 月 1 日至 xxxx 年 12 月 31 日增值税申报情况进行了纳税评估。现将我公司纳税自查情况报告如下:一、企业概况:xxxxxxxxx 有限公司, 公司注册地址: xxxxxx,开业日期: xxxx-xx-xx, 纳税人识别号: xxxxxxxx, 登记注册类型:其他有限责任公司 , 法定代表人: xx,财务负责人 : xx, 注册资本或投资总额:xxx 万元 ,从业人数: xx 人 , 经营范围: xxxxxxxx。联系电话: 7 / 15xxxxx。二、销售及申报情况:我公司是一般纳税人,xxxx 年 1-12 月实现销售收入 xxxxxx 元,申报销项税额:xxxxxx 元,进项税额:xxxxxx 元,实现应纳增值税税额合计:xxxxxx 元, 期末留底税额为 xx。三、自查情况通过自查,我公司主要从事 xxxxx 的销售,所有销售均按月销售额开票、按所开票据金额结账,绝没有销售不计收入的情况。我公司人员有 xx 人,全年工资总额 xxxx,人均工资 xxx.未超标准列支。我公司严格按照财务制度及税法规定结转成本费用,每笔业务都如实申报纳税。无少计收入、多记成本、多记费用情况。我公司无厂家返利或返实物现象,无其他业务收入。我公司 xxxx 年 1 月 1 日至 12 月 31 日增值税、企业所得税已足额上缴,无漏缴、少交情况,我们将会继续不断完善和提高我们的工作。xxxxxxxxxxxxxxxxx 公司xx 年 xx 月 xx 日纳税人自查报告8 / 15年 月 日图片已关闭显示,点此查看自查报告填制说明1、本表以 A4 纸打印或制作。2、 “报送单位”应加盖单位公章。3、自查涉税内容摘要主要填写存在问题的类型、涉及的税种、税款所属期4. 自查发票违章摘要内容填写发票违章涉及的份数、开具金额等。5.本自查报告一式三份,一份交办税服务厅申报窗口,一份交稽查局,一份自留备查。纳税人自查报告2016 年 07 月 22 日 编号:0001图片已关闭显示,点此查看纳税人: 法人代表签字:注:本表为 A4 竖式,一式一份,纳税人填写,税源管理部门留存。税务自查报告范文税务自查报告,就是将税务机关认为可能有问题的事项,用书面文字给予解释说明。一般只要简单的介绍一下相关情况,更类似于情况说明。一般税务应该给你发一个正式的函,具体说明你要自查的问题,然后规定你9 / 15交自查报告的具体日期。有的时候他们比较懒或认为不存在严重的问题,就口头通知你写个自查报告就可以。大概的格式: “自查报告”第一行居中,然后第二行开始:列明他让你自查的问题;然后简单解释(千万不要太多字)然后右下角写你公司名称,日期然后加盖公章。如果是税务局发的函,还要在那个上面签字,证明你在规定日期内交了自查报告,如果税务认可了就基本没有事情了,如果他认为你的自查报告不合理,则会到贵公司进行查账。不同行业的税负不一样,商业和工业的税负不一样.根据行业特点和企业经营情况进行解释.比如商业企业税负低,主要原因有:行业利润较低(是钢材等利润较低的批发企业),库存商品多,截止到某月底现有留抵税金多少钱,为什么库存多等原因.具体写法:第一部分:企业基本情况介绍;成立日期,法人是谁,经营地址,注册资金,经营范围,主营业务是什么,何时被认定为增值税一般纳税人;第二部分,税负的原因:前三个月收入,税金,税负.具体根据企业情况,解释税负的原因:1、行业特点;2、销售分淡季旺季,全年收入税负不低。3、签定大笔供货合同,需要准备库存。10 / 154、受市场影响,销售不旺,产品积压等等,都是企业税负抵的原因。第三部分:如果解决税负低的情况:扩大销售,提高产品质量;减少库存等等。以上解释一定注意要根据企业的实际情况和经营特点,千万不要为了解释而解释,如果书面解释不通就很有可能会被税务机关稽查部门进一步检查!税务自查报告范文2016 年度自查报告我公司与 2016 年 4 月 12 日至 2016 年 5 月 10日对公司 2016 年 1 月2016 年 12 月的帐务进行了自查,现将清查的情况汇报如下,由于时间仓促,汇报的内容难免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请理解和指正,谢谢!纳税人名称:税务登记号:纳税人识别号:经济类型:法人代表:检查时限 2016 年 1 月2016 年 12 月一、 企业基本情况:我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金: 人。法人代表: ,在册职工工资总额 。XX 年实现11 / 15营业收入 XX 年度经营性亏损元 。二、 流转税(地税):1.主营业务收入:我公司 2016 年 1 月2016 年 12 月实现主营业务收入元。 其中:2.营业税:我公司 2016 年 1 月2016 年 12 月缴纳纳营业税元。 其中:3、城市维护建设税:我公司 2016 年 1 月2016 年 12 月缴纳城市维护建设税元。 其中:4、教育费附加:我公司 2016 年 1 月2016 年 12 月缴纳教育费附加元。 其中:5、 堤防费:我公司 2016 年 1 月2016 年 12 月 年应缴堤防费元。6、 平抑食品价格基金:我公司 2016 年 1 月2016 年 12 月应缴平抑食品价格基金元。7、 教育发展费:我公司 2016 年 1 月2016 年 12 月 应缴教育发展费元。 其中:三、地方各税部分:1.个人所得税:我公司法人代表 2016 年度-2016 年度工资收入元,我公司 2016 年度-2016 年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。2. 土地使用税:无12 / 153. 房产税:我公司 2016 年度-2016 年度无房产税4. 车船使用税:我公司拥有小车 辆,应缴纳车船使用税 元,已缴纳。5. 印花税:我公司 2016 年度-2016 年度主营业务收入元,按%税率应缴纳印花税元。帐本 4 本,每本 5 元贴花,共计元。合计应缴纳印花税元。四、规费、基金部分:1、 我公司 2016 年度-2016 年度为职工 4 人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在我公司缴纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,关系未转入我公司。2、 我公司 2016 年度-2016 年度交缴残疾人就业保障金元。五、 发票使用情况:2016 年度-2016 年度我公司开具了 发票,多少张,金额多少?税务自查报告根据*地税直查 2002 号文件要求,我公司高度重视*省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查,成立专门的自查工作小组,组织相关财务人员学习,采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式,于13 / 152016 年 7 月 13 日17 日针对企业所得税进行自查。目前,自查工作已基本完成,现将自查结果汇报如下:一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围本公司本次自查主要为 2016 至 2016 年度的企业所得税的缴纳情况。二、自查工作的原则1、高度重视,认真负责,严格按照国家财经税收相关法规,对本公司 2016 至 2016 年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查,力求做到不疏忽、不遗漏。2、把握契机,认真做好自查自纠工作,提前化解税务风险。我公司结合实际情况,进行认真全面的自查,彻底清理违法及不规范涉税事项,并以此为契机,加强我公司税务基础管理工作,并改善我局税务管理工作的盲点弱点,提高我公司的税务工作管理水平。三、自查结果经过为期一周的自查工作,我公司 2016 年2016 年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规,依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏,问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。通过此次自查,我公司 2016 年2016 年应14 / 15补缴企业所得税 13,元;其中:2016 年应补缴企业所得税 4,元;2016 年应补缴企业所得税 8,元。具体情况如下:1、2016 年度我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面,申报企业所得税时少调增应纳税所得额 13,元,应补缴企业所得税额 4,元,具体调增事项明细如下:
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